- 部門決算
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索引號(hào)hhxzfbgs/2024-00132
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-26
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時(shí)效性有效
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)生局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級(jí)次為二級(jí)、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位,屬于國(guó)家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是:以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率;積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作;開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作,為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。
洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬8個(gè)村衛(wèi)生室,全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理,其工作職能是:對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的兒童和婦女開展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計(jì)上報(bào),同時(shí)開展對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)和康復(fù)服務(wù),加強(qiáng)對(duì)各種傳染病的監(jiān)測(cè),協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件,并加強(qiáng)對(duì)各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范,一旦發(fā)現(xiàn)立即上報(bào)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率;積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作;開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作,為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),下屬8個(gè)村衛(wèi)生室,分別是:洛恩衛(wèi)生室、普咪衛(wèi)生室、多腳衛(wèi)生室、娘宗衛(wèi)生室、哈龍衛(wèi)生室、拉博衛(wèi)生室、茨農(nóng)衛(wèi)生室、草果衛(wèi)生室。
(二)決算單位構(gòu)成
納入紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制17人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員17人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
年末其他人員31人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)689.01萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入375.30萬(wàn)元,占總收入的54.47%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入313.71萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的45.53%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。2022年度收入合計(jì)754.09萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入431.54萬(wàn)元,占總收入的57.23%;事業(yè)收入322.55萬(wàn)元,占總收入的42.77%。與上年相比,收入合計(jì)減少65.09萬(wàn)元,下降8.63%。其中:財(cái)政撥款收入減少56.25萬(wàn)元,下降13.03%;上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元,下降%;事業(yè)收入減少8.84萬(wàn)元,下降2.74%;經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元,下降0%;附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元,下降0%;其他收入減少0.00萬(wàn)元,下降%。主要原因是本年事業(yè)收入和基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、基本公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少,財(cái)政撥款收入有所減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)653.71萬(wàn)元。其中:基本支出532.91萬(wàn)元,占總支出的81.52%;項(xiàng)目支出120.80萬(wàn)元,占總支出的18.48%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。2022年度支出合計(jì)730.66萬(wàn)元。其中:基本支出596.2萬(wàn)元,占總支出的81.60%;項(xiàng)目支出134.46萬(wàn)元,占總支出的18.40%;與上年相比,支出合計(jì)減少76.96萬(wàn)元,下降10.53%。其中:基本支出減少63.29萬(wàn)元,下降10.62%;項(xiàng)目支出減少13.66萬(wàn)元,下降10.16%;上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元,下降0%;經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元,下降0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元,下降0%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少,醫(yī)療服務(wù)能力提升,支出相對(duì)減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出532.91萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出274.73萬(wàn)元,占基本支出的51.55%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)258.18萬(wàn)元,占基本支出的48.45%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出120.80萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生院印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要是對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)、培訓(xùn)、會(huì)議,艾滋病防治篩查等中心工作基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出120.80萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出375.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的57.41%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出431.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的59.09%。與上年相比減少56.43萬(wàn)元,下降13.07%,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出25.12萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于繳納干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等其他社會(huì)保障支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出333.17萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.78%。 主要用于重大公衛(wèi)、疫情防控、基本公衛(wèi)、基本藥物、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等各項(xiàng)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出17.01萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.53%。主要用于工資福利支出、單位基本運(yùn)行、住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%,完成年初預(yù)算的%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.39萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00萬(wàn)元,下降0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元,下降0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,比上年減少0.00萬(wàn)元,下降0%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額472.1萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)364.24萬(wàn)元,固定資產(chǎn)89.75萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程18.11萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。2022年部門資產(chǎn)總額487.04萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)364.66萬(wàn)元,固定資產(chǎn)112.77萬(wàn)元,在建工程9.61萬(wàn)元,與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少14.94萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)減少23.02萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額3.98萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.98萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位2022年無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn),所以GK08、09表為空表。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
監(jiān)督索引號(hào)53252900436400301111
附件【紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院20240826052555217.xlsx】