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  • 部門(mén)決算
  • 索引號(hào)
    hhxzfbgs/2024-00088
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-29
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣信訪局2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53252900677501000

紅河縣信訪局2023年度部門(mén)決算


目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋


第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng),接待來(lái)訪。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè),起草有關(guān)信訪工作的規(guī)范性文件,推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí);總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作;組織開(kāi)展聯(lián)合接訪工作,交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng),承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作;協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和進(jìn)京到省州訪的處置工作。

5.制定信訪問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施,推進(jìn)依法分類處理信訪訴求,開(kāi)展人民建議征集工作,建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制,及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè),指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布,組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作。

8.承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作,督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年,全縣共受理信訪件178批次200人次,辦結(jié)174批次196人次,其中來(lái)訪53批次75人次(無(wú)到國(guó)家信訪局上訪,到省上訪6批次9人次;到州上訪8批次12人次;到縣上訪39批次54人次);來(lái)信27批次27人次(國(guó)家信訪局9批次9人次;省信訪局5批次5人次;州信訪局3批次3人次;縣信訪局10批次10人次);網(wǎng)上信訪98批次98人次(包含領(lǐng)導(dǎo)信箱、人民網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)投訴、人民建議征集、微信等)。

一年來(lái),縣信訪局緊緊圍繞縣委、政府中心工作和各項(xiàng)決策部署,堅(jiān)持“抓規(guī)范、強(qiáng)基礎(chǔ),抓主業(yè)、補(bǔ)短板,抓作風(fēng)、樹(shù)形象”,切實(shí)加強(qiáng)亞運(yùn)會(huì)、殘運(yùn)會(huì)、南博會(huì)和全國(guó)、省、州、縣“兩會(huì)”期間的信訪保障任務(wù),突出抓好信訪矛盾化解攻堅(jiān),加強(qiáng)源頭預(yù)防化解,全力推進(jìn)“四大重點(diǎn)”信訪矛盾化解攻堅(jiān)戰(zhàn)和領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪案件等工作,有力維護(hù)了群眾合法權(quán)益,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、部門(mén)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),辦公室、接訪股、辦信和網(wǎng)絡(luò)信訪股、督查督辦股、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)股5個(gè)。本單位無(wú)所屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

納入紅河縣信訪局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:                                            

1.紅河縣信訪局

)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣信訪局2023年末實(shí)有人員編制10人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制4人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員5人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0,非參公管理事業(yè)人員4

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人(離休0人,退休1人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》,此表為空表,原因是紅河縣信訪局沒(méi)有相關(guān)的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣信訪局2023年度收入合計(jì)191.21萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入191.21萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加11.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.15%。其中:上級(jí)補(bǔ)助收入增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;事業(yè)收入增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;經(jīng)營(yíng)收入增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;附屬單位上繳收入增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;其他收入增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;財(cái)政撥款收入增加11.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.15%;主要原因是:工資調(diào)標(biāo),養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣信訪局2023年度支出合計(jì)191.21萬(wàn)元。其中:基本支出171.25萬(wàn)元,占總支出的89.56%;項(xiàng)目支出19.96萬(wàn)元,占總支出的10.44%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加11.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.15%。其中:上繳上級(jí)支出增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;經(jīng)營(yíng)支出增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;基本支出增加1.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.65%;主要原因是:工資調(diào)標(biāo),養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加。

項(xiàng)目支出增加9.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)99.60%主要原因是:上年信訪工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算沒(méi)有列入項(xiàng)目支出,而今年信訪工作經(jīng)費(fèi)(辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi))年初預(yù)算列入了項(xiàng)目支出中。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出171.25萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出160.90萬(wàn)元,占基本支出的93.96%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.35萬(wàn)元,占基本支出的6.04%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19.96萬(wàn)元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體開(kāi)支為:解決特殊疑難信訪問(wèn)題補(bǔ)助資金6.50萬(wàn)元,辦公費(fèi)8.48萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)4.98萬(wàn)元。2023年,全縣共受理信訪件178批次200人次,辦結(jié)174批次196人次,其中來(lái)訪53批次75人次(無(wú)到國(guó)家信訪局上訪,到省上訪6批次9人次;到州上訪8批次12人次;到縣上訪39批次54人次);來(lái)信27批次27人次(國(guó)家信訪局9批次9人次;省信訪局5批次5人次;州信訪局3批次3人次;縣信訪局10批次10人次);網(wǎng)上信訪98批次98人次(包含領(lǐng)導(dǎo)信箱、人民網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)投訴、人民建議征集、微信等)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣信訪局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191.21萬(wàn),占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加11.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.15%主要原因是:工資調(diào)標(biāo),養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出147.44萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.11%主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出等;

2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出22.23萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.63%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(2080505)支出17.41萬(wàn)元,占總支出比重的9.11%;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(2080506)支出4.59萬(wàn)元,占總支出比重的2.40%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(20899990.23萬(wàn)元,占總支出比重的0.12%

9.衛(wèi)生健康(類)支出9.16萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.79%。主要用于行政單位醫(yī)療(2101101)支出5.45萬(wàn)元占總支出比重的2.85%;事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出2.89萬(wàn)元,占總支出比重的1.51%;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(2101199)支出0.82萬(wàn)元,占總支出比重的0.43%。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出12.38萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于住房保障(2210201)支出12.38萬(wàn)元

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元,決算為0.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的23.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元,決算為0.46萬(wàn)元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的46.00%公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣信訪局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元,支出決算為0.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的23.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年預(yù)算為1.00萬(wàn)元,決算為0.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的46.00%公務(wù)接待費(fèi)支出年預(yù)算為1.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增的政策,嚴(yán)控日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)二是本年車輛維修費(fèi)支付減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.57萬(wàn)元,下降77.34%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.57萬(wàn)元,下降77.34%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:一是本年沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi),二是本年車輛維修費(fèi)支付減少,三是嚴(yán)控日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi),大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于信訪工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明


一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣信訪局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.35萬(wàn)元,比上年減少10.50萬(wàn)元,下降50.36%,主要原因是部分信訪工作經(jīng)費(fèi)(辦公費(fèi)和勞務(wù)費(fèi))列入了項(xiàng)目支出中。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,紅河縣信訪局資產(chǎn)總額4.34萬(wàn)元,其中,流動(dòng)

資產(chǎn)2.18萬(wàn)元,固定資產(chǎn)2.16萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元,在建工程0.00萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少0.48萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加0.04萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額0.45萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.45萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.45萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.45萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

財(cái)政撥款收入:是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

基本支出:是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。



監(jiān)督索引號(hào)53252900677501111




附件【紅河縣信訪局 20240827033243723.xlsx