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索引號hhxybj/2024-00000
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣醫(yī)保局
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文號
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發(fā)布日期2024-08-29
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時(shí)效性有效
紅河縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53252900476401000
紅河縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.組織制定并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基
金支付方式改革。
3.組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全籌資機(jī)制;組織擬訂并實(shí)施全縣長期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織貫徹執(zhí)行省州制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制,執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。
5.組織貫徹執(zhí)行省州制定的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.擬訂全縣藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督
實(shí)施。
7.擬訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè);貫徹執(zhí)行省州的異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策;建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度;開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。紅河縣醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全面完成參保征繳任務(wù)。截至9月30日,全縣參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)313897人,其中:參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)保11182人、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)302715人,完成常住人口27.34萬人的114.81%,完成州級下達(dá)2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)任務(wù)數(shù)301700人的100.33%。
2.有效鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。扎實(shí)推進(jìn)政策保障惠農(nóng)行動,切實(shí)減輕穩(wěn)定脫貧人口、“三類人員”等農(nóng)村低收入人口參保、醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān),有效守住了不發(fā)生規(guī)模性因病返貧致貧底線。
3.精準(zhǔn)助力疫情防控大局。嚴(yán)格落實(shí)“乙類乙管”后新型冠狀病毒感染患者治療費(fèi)用醫(yī)療保障政策和省“十九條”緊急措施,確保“乙類乙管”后新型冠狀病毒感染患者治療費(fèi)用醫(yī)療保障。
4.有效落實(shí)待遇清單制度。一是認(rèn)真組織貫徹落實(shí)基本政策、基本制度、基金支付項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支付政策。二是全面實(shí)施職工醫(yī)保門診共濟(jì)政策。從2023年1月起,改革職工個(gè)人賬戶,統(tǒng)籌職工門診基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金,實(shí)行職工門診互助共濟(jì)、統(tǒng)籌報(bào)銷,進(jìn)一步提高了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效率,切實(shí)減輕參保職工醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。三是認(rèn)真實(shí)施統(tǒng)一規(guī)范的重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度。全面落實(shí)上級文件精神,建立了救助對象識別和信息實(shí)時(shí)共享機(jī)制,進(jìn)一步明確規(guī)范了救助范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格落實(shí)資助參保等救助政策,切實(shí)減輕了救助對象醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān),醫(yī)療救助托底保障功能得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
5.扎實(shí)推進(jìn)深化改革任務(wù)
(1)深化醫(yī)保支付方式改革。按照州級統(tǒng)一部署,全面推行以 DRG 為主的多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式,全面落實(shí)DRG醫(yī)保支付方式改革三年行動計(jì)劃,在全州總額控制的基礎(chǔ)上,選擇按疾病診斷(DRG)分組付費(fèi),全縣具有住院條件的22家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院費(fèi)用納入DRGs支付方式結(jié)算。嚴(yán)格落實(shí)適宜中醫(yī)發(fā)展的付費(fèi)改革任務(wù),“腰椎間盤突出癥”等20個(gè)病種試行按療效價(jià)值付費(fèi)。
(2)持續(xù)落實(shí)藥品和高值醫(yī)用耗材采購政策。嚴(yán)格落實(shí)藥品耗材采購政策,按照國家、省州要求公立醫(yī)院全部參與集中帶量采購政策,目前,全縣16家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購率為95%以上,組織完成基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂新一輪藥品配送等協(xié)議。
(3)規(guī)范口腔種植類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格。從2023年4月10日起,嚴(yán)格執(zhí)行上級文件精神,督促指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面落實(shí)口腔種植類醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理措施,保障患者及時(shí)享受改革成果。按要求完成牙冠耗材掛網(wǎng)和種植體集中帶量采購工作。2023年6月新納入1家含有口腔種植類醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的口腔診所醫(yī)保定點(diǎn)管理。
(4)協(xié)同推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。對照任務(wù)清單,積極研判、對接協(xié)調(diào)推動緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)事宜,為城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金打包付費(fèi)改革工作奠定基礎(chǔ)。
6.持續(xù)強(qiáng)化醫(yī)保基金監(jiān)管。
(1)組織開展醫(yī)保基金監(jiān)管集中宣傳月活動。
(2)抓好打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治工作。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
紅河縣醫(yī)療保障局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股。所屬單位2個(gè),分別是:
1.紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心
2.紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理信息中心
(二)決算單位構(gòu)成
納入紅河縣醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),
其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1.紅河縣醫(yī)療保障局
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河縣醫(yī)療保障局2023年末實(shí)有人員編制25人。其中:行政編制4人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制21人(含參公管理事業(yè)編制14人);在職在編實(shí)有行政人員5人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人,非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河縣醫(yī)療保障局2023年度收入合計(jì)320.89萬元。其中:財(cái)政撥款收入320.89萬元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少23.35萬元,下降6.78%。其中:財(cái)政撥款收入減少23.35萬元,下降6.78%;上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元,下降0.00%;事業(yè)收入減少0.00萬元,下降0.00%;經(jīng)營收入減少0.00萬元,下降0.00%;附屬單位上繳收入減少0.00萬元,下降0.00%;其他收入減少0.00萬元,下降0.00%。主要原因是:2月退休1人,2至8月工資等所有收入減少1人,9月調(diào)入1人,但工資比退休人員少,因此,工資和社會保險(xiǎn)等收入相應(yīng)減少,導(dǎo)致全年收入減少。
二、支出決算情況說明
紅河縣醫(yī)療保障局2023年度支出合計(jì)320.89萬元。其中:基本支出275.28萬元,占總支出的85.79%;項(xiàng)目支出45.61萬元,占總支出的14.21%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少23.35萬元,下降6.78%。其中:基本支出減少27.81萬元,下降9.17%;項(xiàng)目支出增加4.46萬元,增長10.84%;上繳上級支出減少0.00萬元,下降0.00%;經(jīng)營支出減少0.00萬元,下降0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元,下降0.00%。主要原因是:2月退休1人,2至8月工資等所有支出減少1人,9月調(diào)入1人,但工資比退休人員少,因此,工資和社會保險(xiǎn)等支出相應(yīng)減少,導(dǎo)致全年支出減少。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障紅河縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出275.28萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出254.94萬元,占基本支出的92.61%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)20.34萬元,占基本支出的7.39%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障紅河縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45.61萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是:
1.中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金38.92萬元,主要用于有效提升醫(yī)保信息化建設(shè)、綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才化建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。
2.縣級財(cái)政預(yù)算城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)6.69萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保費(fèi)征繳工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.89萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少23.35萬元,下降6.78%,主要原因是:2月退休1人,2至8月工資等所有支出減少1人,9月調(diào)入1人,但工資比退休人員少,因此,工資和社會保險(xiǎn)等支出相應(yīng)減少,導(dǎo)致全年支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出28.03萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.73%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出274.07萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.41%。主要用于工資福利支出208.24萬元,商品和服務(wù)支出63.86萬元,資本性支出1.97萬元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出18.79萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.86%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.73萬元,決算為0.35萬元,完成年初預(yù)算的12.72%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.73萬元,決算為0.35萬元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%,完成年初預(yù)算的12.72%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.35萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河縣醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.73萬元,支出決算為0.35萬元,完成年初預(yù)算的12.72%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.73萬元,決算為0.35萬元,完成年初預(yù)算的12.72%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元,增長1.25%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元,增長1.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:上級主管部門到我縣調(diào)研和指導(dǎo)醫(yī)保工作次數(shù)增加,接待次數(shù)增加,接待費(fèi)超上年。本年公務(wù)接待批次為5次,人數(shù)為88人次。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次88人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州醫(yī)保局來我局調(diào)研、指導(dǎo)工作和村委會脫貧攻堅(jiān)對接工作等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河縣醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.34萬元,比上年減少3.66萬元,下降15.24%,主要原因是:財(cái)政庫款不足,單位有額度但支出困難,導(dǎo)致全年支出下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,紅河縣醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額12.72萬元,其中,流動資產(chǎn)2.14萬元,固定資產(chǎn)10.58萬元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1.03萬元,其中固定資產(chǎn)減少0.51萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值.0..萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額8.43萬元,其中:政府采購貨物支出8.43萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無此項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出,為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、辦公費(fèi)等。
(五)項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
監(jiān)督索引號53252900476401111
附件【紅河縣醫(yī)療保障局 2023年決算公開20240829045808387.xlsx】