- 部門決算
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索引號hhxzfbgs/2024-00042
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發(fā)布機構(gòu)紅河縣政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2024-08-30
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時效性有效
紅河縣天生橋國有林場2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53252900762901000
紅河縣天生橋國有林場2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.宣傳貫徹《森林法》《省森林消防條例》等法律法規(guī),嚴格木材限額采伐管理,及時做好伐區(qū)驗收和采伐跡地更新工作,做到憑證檢尺運輸,不得違規(guī)運輸木材;2.在利博、么索、它竜、仰宗、壩利和魯珠壩6個重點林區(qū)加設(shè)管護站、瞭望臺和觀察哨,加強林業(yè)行政執(zhí)法隊伍建設(shè),強化林業(yè)行政執(zhí)法內(nèi)部監(jiān)督和層級監(jiān)督,加強森林資源監(jiān)督管理 ;3.加強森林資源管理,堅持“公益屬性、營林為本、生態(tài)優(yōu)先、合理利用、持續(xù)發(fā)展”的辦場方針,建立健全林地保護制度、森林保護制度、森林管理制度、監(jiān)管制度,規(guī)范和建立林地和森林資源臺賬管理,加強資源消長動態(tài)監(jiān)控,保持國有林地范圍和用途的長期穩(wěn)定;4.根據(jù)最新一輪森林資源二類調(diào)查,利用互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)逐步推進建設(shè)林業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營等多種信息需求的林業(yè)一體化監(jiān)管體系,逐步實現(xiàn)森林資源管理和生產(chǎn)經(jīng)營電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化、實時化;5.加強對聯(lián)營、自營林地的監(jiān)督管控,確保林地用途不改變,森林資源不流失,生態(tài)功能不減弱;6.加強森林資源監(jiān)管,縣級林業(yè)主管部門負責對林場的森林資源保護管理情況進行指導監(jiān)管。將森林資源監(jiān)管與屬地地方政府政績考核結(jié)合起來,明確目標任務,健全考核辦法,形成科學嚴密的監(jiān)管制度;7.加強森林資源保護,認真做好森林病蟲害防治工作;8.加強防火宣傳,做好森林防火工作隊伍的培訓、演練及森林消防器材的保管、維護工作,服從上級撲火指揮,積極組織人員參與撲火工作;9.林場每年向社會公布林場森林資源狀況,接受社會監(jiān)督;10.完成局交辦的其他工作。
(二)2023年度重點工作任務概述
1.加強森林資源管護
全面進行林區(qū)巡護,把林場公益林、天然商品林停伐保護面積作為公益性經(jīng)營方式的重點項目,列為生態(tài)保護核心區(qū)進行保護,采取管護、封育相結(jié)合的方式保護起來。具體措施為:
(1)層層落實管護責任,做到山山有人巡、溝溝有人護;
(2)加強管護宣傳。充分利用各種媒體、宣傳欄、印發(fā)資料、進村入戶等形式,廣泛宣傳各種法律法規(guī)和政策,不斷提高林區(qū)群眾的保護意識;
(3)加強森林病蟲害的監(jiān)測預報,發(fā)現(xiàn)疫情及時防治;
(4)抓好森林防火工作,堅持領(lǐng)導帶班和24小時值班制度, 夯實防火責任, 加強撲火隊伍建設(shè),足額配備防火機具;
(5)堅持依法制林,規(guī)范執(zhí)法。按照《紅河縣非法侵占林地種桉樹毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項整治實施方案的通知》(紅政辦發(fā)〔2021〕122 號)要求,實施好2000畝八角替換桉樹種植,結(jié)合森林違法圖斑查處工作,聘請專職管護人員,明確責任、護林員劃定界線、落實管理片區(qū)、加強監(jiān)管力度,做到整治一片管好一片,不出現(xiàn)新增違法行為。
2.完善管護站點建設(shè)
為遏制非法侵占林地不良勢頭,規(guī)范林區(qū)森林資源管理。通過建設(shè)管護站,加強森林資源管理,遏制非法侵占林地不良勢頭,規(guī)范林區(qū)森林資源管理,對提高科學管理和經(jīng)營森林資源水平,推進紅河縣天生橋國有林場林業(yè)可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)具有重要的意義。
現(xiàn)已完成仰宗、洛竹壩林、壩利、么索林區(qū)管護站建設(shè),加強對仰宗林區(qū)11名(含塔瑪山兩名)、洛竹壩林區(qū)3名、利博林區(qū)2名、它龍林區(qū)2名、壩利3名、么索林區(qū)3名、縣級2名,共26名專職護林員。利博林區(qū)與阿姆山、元江林區(qū)相接,松樹林面積較大,防火風險較大,防火期成立10人的專業(yè)隊。
3.產(chǎn)業(yè)培育
(1)實施紅河縣鄉(xiāng)村振興鄉(xiāng)村美化苗木培育項目
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):兩個入口公路建設(shè)100米、排水溝修繕、布設(shè)管網(wǎng)、購買育苗工具、設(shè)施維護。
育苗50萬株,其中花卉30萬株(月季、天竺葵、黃冠菊、串串紅、美女櫻、長壽花、四季海棠等);地被、小灌木15萬株(扶桑、假蓮翅、九里香、紅花繼木、千層金、青香木、變?nèi)~木、葉子花(三角梅)、番荔枝、紫薇、松類等);兩年及以上大苗3萬株(八角、大花紫薇、攀枝花、蘭花楹、火焰木、鳳凰);其它苗木2萬株。
(2)加強珍貴用材林木蘭科種植示范基地、種植林下經(jīng)濟(林菜:刺老包、雞腳菜)、種植林下經(jīng)濟(滇黃精、重樓)撫育管理、實施八角替換桉樹種植示范基地2000畝。
(3)建設(shè)完成35萬元培育300箱中蜂養(yǎng)殖項目;
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
紅河縣天生橋國有林場內(nèi)設(shè)辦公室、資源管理室、利博林區(qū)管護站、么索林區(qū)管護站、它竜林區(qū)管護站、仰宗林區(qū)管護站、魯珠壩林區(qū)管護站、壩利林區(qū)管護站8個站室。本單位無所屬單位。
(二)決算單位構(gòu)成
納入紅河縣天生橋國有林場部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:紅河縣天生橋國有林場。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
紅河縣天生橋國有林場部門2023年末實有人員編制12人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預算財政撥款開支人員0人,政府基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
(詳見附件)
紅河縣天生橋國有林場沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河縣天生橋國有林場2023年度收入合計287.19萬元。其中:財政撥款收入287.19萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計減少26.11萬元,下降8.33%。收入減少的原因主要是由于本年單位厲行節(jié)儉節(jié)約原則,相關(guān)經(jīng)費減少及本年實施的項目較去年的少。其中:財政撥款收入減少26.11萬元,下降8.33%;上級補助收入增加0.00萬元,增長0%;事業(yè)收入增加0.00萬元,增長0%;經(jīng)營收入增加0.00萬元,增長0%;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,增長0%;其他收入增加0.00萬元,增長0%。
二、支出決算情況說明
紅河縣天生橋國有林場2023年度支出合計287.19萬元。其中:基本支出181.95萬元,占總支出的63.36%;項目支出105.24萬元,占總支出的36.64%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少39.39萬元,下降12.06%。支出減少的原因是本年單位厲行節(jié)儉節(jié)約原則,相關(guān)經(jīng)費減少及本年實施的項目較去年的少。其中:基本支出減少11.80萬元,下降6.94%;項目支出減少51.20萬元,下降32.73%;上繳上級支出增加0.00萬元,增長0%;經(jīng)營支出增加0.00萬元,增長0%;對附屬單位補助支出增加0.00萬元,增長0%。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障紅河縣天生橋國有林場機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出181.95萬元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出175.38萬元,占基本支出的96.39%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6.57萬元,占基本支出的3.61%。
(二)項目支出情況
2023年度用于保障紅河縣天生橋國有林場機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出105.24萬元。其中:基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要用于欠發(fā)達國有林場提升項目、八角產(chǎn)業(yè)、紅河縣天生橋國有林場珍貴用材林種植示范基地建設(shè)項目、紅河縣天生橋國有林場2023年林下經(jīng)濟種植項目專項資金等項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
紅河縣天生橋國有林場2023年度一般公共預算財政撥款支出287.19萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少26.11萬元,下降8.33%,主要原因是本年單位厲行節(jié)儉節(jié)約原則,相關(guān)經(jīng)費減少及本年實施的項目較去年的少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
6.科學技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出19.59萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.82%。主要用于本單位的在職人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險和職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出10.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
12.農(nóng)林水(類)支出242.60萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.47%。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費支出和完成特定的工作任務。
13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
19.住房保障(類)支出15.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.22%。主要用于為單位職工按規(guī)定比例繳納住房公積金。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
21.國有資本經(jīng)營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此支出情況。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.20萬元,決算為1.00萬元,完成年初預算的83.33%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預算的0%;公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元,決算為0.95萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的95.00%,完成年初預算的95.00%;公務接待費支出年初預算為0.20萬元,決算為0.05萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的5.00%,完成年初預算的25.00%,具體是國內(nèi)接待費支出決算0.05萬元(其中:外事接待費支出決算0.00萬元),國(境)外接待費支出決算0.00萬元。其中:
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
紅河縣天生橋國有林場2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.20萬元,支出決算為1.00萬元,完成年初預算的83.33%。其中:因公出國(境)費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0%;公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預算的0%;公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元,決算為0.95萬元,完成年初預算的95.00%;公務接待費支出年初預算為0.20萬元,決算為0.05萬元,完成年初預算的25.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因本年單位厲行節(jié)儉節(jié)約原則,減少“三公”經(jīng)費相關(guān)支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元,下降6.10%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0%;公務用車購置費支出決算增加0.00萬元,增長0%;公務用車運行維護費支出決算減少0.05萬元,下降4.90%;公務接待費支出決算減少0.02萬元,下降24.24%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年單位厲行節(jié)儉節(jié)約原則,減少“三公”經(jīng)費相關(guān)支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛ETC充值、維修費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要是護林員接待。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
紅河縣天生橋國有林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0%,主要原因分析我單位屬于公益一類事業(yè)單位,無此類支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,紅河縣天生橋國有林場資產(chǎn)總額353.94萬元,其中,流動資產(chǎn)11.65萬元,固定資產(chǎn)334.37萬元(凈值),對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)4.62萬元(凈值),其他資產(chǎn)3.30萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加116.35萬元,其中固定資產(chǎn)增加114.2萬元。處置房屋建筑物398.04平方米,賬面原值9.38萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度,單位政府采購支出總額1.52萬元,其中:政府采購貨物支出1.52萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.52萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.52萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費,不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、三公經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十一、商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
十二、對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
十三、其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53252900762901111
附件【紅河縣天生橋國有林場2024082603314223520240830022724993.xlsx】