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  • 部門決算
  • 索引號
    hhxzfbgs/2024-00105
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-09-04
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣婦幼保健院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53252900436401501000

紅河縣婦幼保健院2023年度部門決算


目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋




第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

紅河縣婦幼保健院隸屬紅河縣衛(wèi)健局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位,屬于國家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非營利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是:負(fù)責(zé)為全縣婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù);承擔(dān)計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù);開展婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查等工作。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.完善內(nèi)部管理機(jī)制,促進(jìn)醫(yī)院規(guī)范化管理;2.加強(qiáng)院內(nèi)人才隊(duì)伍管理機(jī)制;3.利用對口支援幫扶帶動(dòng)專科建設(shè);4.拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)范圍;5.婦女保健工作取得成效。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、科教科、公共衛(wèi)生科、信息統(tǒng)計(jì)科、控制感染科、基層保健科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)科、孕產(chǎn)期保健科、婦女保健科、兒童保健科

我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

紅河縣婦幼保健院作為二級預(yù)算單位納入紅河縣衛(wèi)生健康局部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣婦幼保健院2023年末實(shí)有人員編制36人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制36人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0,非參公管理事業(yè)人員36

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人(離休0人,退休25人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3

第二部分  2023年度部門決算表

云南省財(cái)政廳績效評價(jià)中心沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本收入,也沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出,故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》為空表。

云南省財(cái)政廳績效評價(jià)中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

云南省財(cái)政廳績效評價(jià)中心沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

云南省財(cái)政廳績效評價(jià)中心沒有“三公”經(jīng)費(fèi),行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入,也沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排的支出,故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣婦幼保健院2023年度收入合計(jì)1214.21萬元。其中:財(cái)政撥款收入659.98萬元,占總收入的54.35%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入516.93萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的42.57%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入37.30萬元,占總收入的3.07%。與上年相比,收入合計(jì)減少334.39元,下降21.59%。其中:財(cái)政撥款收入減少148.10元,下降18.33%;上級補(bǔ)助收入減少0.00元,下降0.00%;事業(yè)收入減少26.96元,下降4.96%;經(jīng)營收入減少0.00元,下降0.00%;附屬單位上繳收入減少0.00萬元,下降0.00%;其他收入減少159.33萬元,下降81.03%。主要原因是財(cái)政執(zhí)行收付實(shí)現(xiàn)制,支出多少財(cái)政撥款算多少收入,2023年因庫款不足支出少所以收入少,加之2023年其他收入大新新芽項(xiàng)目完結(jié),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入較2022年大幅下降

二、支出決算情況說明

紅河縣婦幼保健院2023年度支出合計(jì)1087.19萬元。其中:基本支出859.38萬元,占總支出的79.05%;項(xiàng)目支出227.81萬元,占總支出的20.95%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少289.24萬元,下降21.01%。其中:基本支出減少146.66萬元,下降14.58%;項(xiàng)目支出減少142.58萬元,下降38.49%;上繳上級支出增加0.00萬元,增長0.00%;經(jīng)營支出增加0.00萬元,增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是財(cái)政執(zhí)行收付實(shí)現(xiàn)制,支出多少財(cái)政撥款算多少收入,2023年因庫款不足支出少所以收入少,加之2023年其他收入大新新芽項(xiàng)目完結(jié),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入較2022年大幅下降,支出也相應(yīng)減少

(一)基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣婦幼保健院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出859.38萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出425.20萬元,占基本支出的49.48%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)434.18萬元,占基本支出的50.52%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣婦幼保健院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出227.81萬元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支為三年行動(dòng)計(jì)劃支出0.35萬元,基本公共衛(wèi)生支出213.35萬元,重大公共衛(wèi)生支出8.58萬元,福利彩票公益金支出5.53萬元主要用于婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)和各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出656.44萬占本年支出合計(jì)的60.38%。與上年相比減少151.94萬元,下降18.80%主要原因是財(cái)政執(zhí)行收付實(shí)現(xiàn)制,支出多少財(cái)政撥款算多少收入,2023年因庫款不足支出少所以收入少

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出64.21萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.78%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)繳納。

9.衛(wèi)生健康(類)支出560.87萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.44%。主要用于基本公衛(wèi)、婦幼衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等重點(diǎn)工作。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出31.36萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.78%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.60萬元,決算為3.63萬元,完成年初預(yù)算的37.81%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.70萬元,決算為3.63萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%,完成年初預(yù)算的47.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.90萬元,決算為0.00萬元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.60萬元,支出決算為3.63萬元,完成年初預(yù)算的37.81%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.70萬元,決算為3.63萬元,完成年初預(yù)算的47.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.90萬元,決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減各項(xiàng)開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.68萬元,下降31.64%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.68萬元,下降31.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元,下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減各項(xiàng)開支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括:未開展出國工作。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于公共衛(wèi)生、疫情防控還有三病隨訪下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣婦幼保健院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,紅河縣婦幼保健院資產(chǎn)總額2295.79萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)506.66萬元,固定資產(chǎn)371.40萬元(凈值),對外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程1417.28萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.45萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加400.52萬元,其中固定資產(chǎn)增加21.12萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2023年度,單位政府采購支出總額193.49萬元,其中:政府采購貨物支出193.49萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說

基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

(四)本文所稱財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出:指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分;

3.項(xiàng)目支出:除基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支;

4.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用;

6.機(jī)構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機(jī)關(guān),群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級各類事業(yè)單位等;

7.編制:廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。






監(jiān)督索引號53252900436401501111




附件【紅河縣婦幼保健院20240822113123185.xlsx