- 部門決算
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索引號(hào)hhxzfbgs/2024-00070
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-09-03
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時(shí)效性有效
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)告
監(jiān)督索引號(hào)53252900628601000
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)告
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨的工作,負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè);指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),保證黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府決定的貫徹落實(shí)。
2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策,提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)思想政治工作的意見(jiàn)和措施;負(fù)責(zé)對(duì)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、任務(wù)教育;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。
3.參與督促檢查縣直機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)班子中心組理論學(xué)習(xí);指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育,了解黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政等方面的情況,對(duì)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并向縣委報(bào)告,配合縣紀(jì)委受理機(jī)關(guān)違紀(jì)黨員的處理事宜。
4.研究和指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織工作,探索新形勢(shì)下機(jī)關(guān)黨建工作的新問(wèn)題、新經(jīng)驗(yàn);抓好縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考察、任免、培訓(xùn)工作。
5.指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、培訓(xùn)、管理和監(jiān)督;指導(dǎo)、檢查、督促基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃,做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。
6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想和考察云南重要講話精神,立足機(jī)關(guān)黨建“圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”的職責(zé)定位,樹(shù)牢“為民服務(wù)”和“大抓經(jīng)濟(jì)”兩個(gè)鮮明導(dǎo)向,抓實(shí)黨組織書(shū)記、黨務(wù)干部、黨員干部三支隊(duì)伍,落實(shí)好組織強(qiáng)基、作風(fēng)塑形、廉潔潤(rùn)心、黨群聯(lián)動(dòng)四大工程,構(gòu)建大黨建工作格局,以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建服務(wù)紅河高質(zhì)量發(fā)展。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、組織科、宣傳科,所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),為中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制6人。其中:行政編制4人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制2人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員6人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人(離休0人,退休4人)。
年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工委沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工委沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度收入合計(jì)80.95萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入80.95萬(wàn)元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少1.01萬(wàn)元,下降1.25%,主要原因?yàn)椋阂皇钦{(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù),減少社會(huì)保障就業(yè)支出;二是減少年終績(jī)效獎(jiǎng)及年終政府績(jī)效獎(jiǎng)。其中:財(cái)政撥款收入減少1.01萬(wàn)元,下降1.25%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度支出合計(jì)82.27萬(wàn)元。其中:基本支出77.68萬(wàn)元,占總支出的94.42%;項(xiàng)目支出4.59萬(wàn)元,占總支出的5.57%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加0.3萬(wàn)元,上升0.38%。主要原因?yàn)椋?/span>對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行支出,支出稍高于去年。其中:基本支出降低0.3萬(wàn)元,下降0.38%;項(xiàng)目支出增加3.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)502.63%;上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出76.37萬(wàn)元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出71.35萬(wàn)元,占基本支出的93.43%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.02萬(wàn)元,占基本支出的6.57%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.59萬(wàn)元,其中機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元用于機(jī)關(guān)工委日常辦公開(kāi)支;兩新組織專項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.59萬(wàn)元用于兩新黨員培訓(xùn)開(kāi)支。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.95萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.40%。與上年相比減少1.01萬(wàn)元,下降1.23%,主要原因?yàn)椋?/span>一是調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù),減少社會(huì)保障就業(yè)支出;二是減少年終績(jī)效獎(jiǎng)及年終政府績(jī)效獎(jiǎng)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出60.62萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.88%。主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出10.77萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.30%。主要用于行政事業(yè)單位保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出4.1萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.07%。主要用于單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出5.46萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.75%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.5萬(wàn)元,決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,嚴(yán)格控制一般性支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算原因?yàn)闄C(jī)關(guān)工委無(wú)公車運(yùn)行支出,本年無(wú)上級(jí)調(diào)研情況無(wú)公務(wù)接待支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。本單位無(wú)此情況。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.01萬(wàn)元,比上年減少1.76萬(wàn)元,下降26.00%,主要原因是2023年購(gòu)買辦公用品少于上年,主要用于辦公用品,水電費(fèi),差旅費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)資產(chǎn)總額3.64萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0.99萬(wàn)元,固定資產(chǎn)2.65萬(wàn)元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值),其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.83萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加2.01萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53252900628601111
附件【2023年中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)決算公開(kāi)20240903050320356.xlsx】