- 部門決算
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索引號(hào)20240913-141419-213
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-09-05
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時(shí)效性有效
紅河縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53252900642701000
紅河縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算
目錄
第一部分 紅河縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河縣民族宗教事務(wù)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.貫徹和督促落實(shí)中央和省州縣黨委關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和決策部署,研究擬訂民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí),協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問(wèn)題,根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作。
2.組織開(kāi)展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究,負(fù)責(zé)民族宗教動(dòng)態(tài)和信息的匯總、分析,提出政策建議。
3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé),促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。
4.研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議,協(xié)調(diào)配合處理涉及民族和宗教方面的重大事項(xiàng)、突發(fā)事件,參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作,維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧。
5.負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃,監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況,參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系,推進(jìn)實(shí)施民族宗教事務(wù)服務(wù)體系和民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族宗教政策和民族宗教基本知識(shí)的宣傳教育工作;指導(dǎo)城市民族宗教工作,協(xié)調(diào)城市民族關(guān)系、宗教關(guān)系。
7.指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開(kāi)展活動(dòng),推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。
8.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.立足“共同團(tuán)結(jié)奮斗 共同繁榮發(fā)展”,全面做好省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作。
2.落實(shí)工作機(jī)制,開(kāi)展分析研判,切實(shí)維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和順。
3.著眼民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作,夯實(shí)少數(shù)民族和民族地區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)。
4.積極做好少數(shù)民族傳統(tǒng)文化工作。
5.配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔推薦工作。
6.貫徹落實(shí)各級(jí)宗教工作會(huì)議精神,依法管理宗教事務(wù)。
7.認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:民族宗教工作科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、文化教育科、監(jiān)督檢查科。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入紅河縣民族宗教事務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河縣民族宗教事務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制5人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員7人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
本部門2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
紅河縣民族宗教事務(wù)局部門2022年度收入合計(jì)1,768,184.07元。其中:財(cái)政撥款收入1,768,184.07元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少179,739.81元,下降9.23%。其中:財(cái)政撥款收入增加270,260.19元,增長(zhǎng)18.04%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入減少450,000.00元,下降100.00%。主要原因是本年度沒(méi)有其他收入,收入比去年減少;本年調(diào)入人員1人,財(cái)政撥款工資津貼等增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
紅河縣民族宗教事務(wù)局部門2022年度支出合計(jì)2,007,011.56元。其中:基本支出1,379,813.07元,占總支出的68.75%;項(xiàng)目支出627,198.49元,占總支出的31.25%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加264,146.84元,增長(zhǎng)15.16%。其中:基本支出增加239,291.99元,增長(zhǎng)20.98%;項(xiàng)目支出增加24,854.85元,增長(zhǎng)4.13%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年支出中含上年其他資金結(jié)轉(zhuǎn)支出。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障紅河縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,379,813.07元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,263,958.19元,占基本支出的91.60%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)115,854.88元,占基本支出的8.40%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障紅河縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出627,198.49元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要實(shí)施了民族宗教政策法規(guī)宣傳、創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣氛圍營(yíng)造、實(shí)施宗教活動(dòng)場(chǎng)所金蓮寺、西云寺環(huán)境提升改造等,通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目全面深入開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建,以全面鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳為根本方向,堅(jiān)持以加強(qiáng)各民族交往交流交融為根本途徑,堅(jiān)持以“中華民族一家親,同心共筑中國(guó)夢(mèng)”為總目標(biāo),堅(jiān)持依法治理民族事務(wù)促進(jìn)民族團(tuán)結(jié),遵循社會(huì)團(tuán)結(jié)規(guī)律,堅(jiān)持正面引導(dǎo),堅(jiān)持齊抓共管、形成合力。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河縣民族宗教事務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,768,184.07元,占本年支出合計(jì)的88.10%。與上年相比增加228,356.55元,增長(zhǎng)14.83%,主要原因是本年支出中含上年其他資金結(jié)轉(zhuǎn)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1,498,762.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.76%。主要用于民族事務(wù)、宗教事務(wù)和日常辦公支出。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出107,541.78元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.08%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康(類)支出54,544.41元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出40,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.26%。主要用于創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣氛圍營(yíng)造。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出67,335.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元,支出決算為2,480.00元,完成年初預(yù)算的6.2%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,480.00元,占總支出決算的100.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,480.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河縣民族宗教事務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元,支出決算為2,480.00元,完成年初預(yù)算的6.2%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,480.00元,完成年初預(yù)算的6.2%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是控制接待次數(shù)、降低接待規(guī)模,減少公務(wù)接待費(fèi)用。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加794.00元,增長(zhǎng)47.09%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加794.00元,增長(zhǎng)47.09%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是今年創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣,迎檢考核任務(wù)較多,比上年同期增加接待支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和順等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出,包括接待上級(jí)部門到我縣調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河縣民族宗教事務(wù)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115,854.88元,增加13,015.90元,增長(zhǎng)12.66%,主要原因2022年創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)示范縣,業(yè)務(wù)工作量增大,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等辦公運(yùn)行支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成民族、宗教等工作任務(wù)目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,紅河縣民族宗教事務(wù)局部門資產(chǎn)總額172,760.12元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)81,470.93元,固定資產(chǎn)91,289.19元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少250,138.47元,其中固定資產(chǎn)減少46,510元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額19,940.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19,940.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出,為保證我委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。
五、項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),為保障我委機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
監(jiān)督索引號(hào)53252900642701111
附件【2022年紅河縣民族宗教事務(wù)局決算公開(kāi)報(bào)表20230905085617004.xls】