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  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    20240913-141405-077
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-09-06
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53252900476401000

紅河縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  紅河縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  紅河縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策措施、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

2.組織制定并實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,執(zhí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全籌資機(jī)制;組織擬訂并實(shí)施全縣長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。

4.組織貫徹執(zhí)行省州制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,執(zhí)行醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。

5.組織貫徹執(zhí)行省州制定的藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.擬訂全縣藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施。

7.擬訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè);貫徹執(zhí)行省州的異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策;建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度;開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.職能轉(zhuǎn)變。紅河縣醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的全縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持“四個(gè)不摘”要求,突出重點(diǎn),攻堅(jiān)克難,嚴(yán)格落實(shí)《云南省鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》和紅河州貫徹意見(jiàn)有關(guān)政策,扎實(shí)推進(jìn)政策保障惠農(nóng)行動(dòng),切實(shí)減輕穩(wěn)定脫貧人口、“三類人員”等農(nóng)村低收入人口參保、醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān),有效守住了不發(fā)生規(guī)模性因病返貧致貧底線。

2.精準(zhǔn)落實(shí)疫情防控責(zé)任。按照“兩項(xiàng)費(fèi)用”保障要求落實(shí)國(guó)家和省州新冠肺炎疫苗及接種費(fèi)用保障政策,2022年19.38萬(wàn)針次155萬(wàn)元。按要求落實(shí)核酸檢測(cè)項(xiàng)目?jī)r(jià)格調(diào)整政策。

3.深入實(shí)施全民參保計(jì)劃。推動(dòng)參保人在居住地、就業(yè)地參保,支持新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者參保,促進(jìn)勞動(dòng)力合理有序流動(dòng)。開展重復(fù)參保專項(xiàng)核查治理,動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)掌握不同人群參保情況,有效杜絕重復(fù)參保。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),主動(dòng)對(duì)接稅務(wù)部門,有序推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征繳工作,參保覆蓋面逐步擴(kuò)大。2022年全縣參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)312276人(其中:參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)保11304人、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)300972人),完成戶籍人口數(shù)358439人的87.12%。完成常住人口277800的112.41%。

4.加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管,守護(hù)群眾“救命錢”。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理舉報(bào)處理暫行辦法》,嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為,確保醫(yī)保基金安全。

5.嚴(yán)把政策關(guān),做好待遇保障。2022年支付醫(yī)療費(fèi)用20143.93萬(wàn)元,其中城鎮(zhèn)職工3026.39萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民13916.66萬(wàn)元、異地就醫(yī)清算資金3200.88萬(wàn)元。

6.扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)保各項(xiàng)改革工作

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入紅河縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

1.紅河縣醫(yī)療保障局

2.紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心

3.紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理信息中心

(二)決算單位構(gòu)成

納入紅河縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

1.紅河縣醫(yī)療保障局

2.紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心

3.紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理信息中心

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣醫(yī)療保障局2022年末實(shí)有人員編制25人。其中:行政編制5人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制20人(含參公管理事業(yè)編制14人);在職在編實(shí)有行政人員5人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員13人(含參公管理事業(yè)人員6人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

(詳見(jiàn)附件)

紅河縣醫(yī)療保障局沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出 ,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣醫(yī)療保障局部門2022年度收入合計(jì)3,442,339.23元。其中:財(cái)政撥款收入3,442,339.23元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加545,438.44元,增長(zhǎng)18.83%。其中:財(cái)政撥款收入增加545,438.44元,增長(zhǎng)18.83%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因:一是中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金較上年有所增加;二是本年度職工住房公積金由預(yù)算單位核算。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣醫(yī)療保障局部門2022年度支出合計(jì)3,442,339.23元。其中:基本支出3,030,887.00元,占總支出的88.05%;項(xiàng)目支出411,452.23元,占總支出的11.95%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加545,438.44元,增長(zhǎng)18.83%。其中:基本支出增加272,113.42元,增長(zhǎng)9.86%;項(xiàng)目支出增加273,325.02元,增長(zhǎng)197.88%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。增加的主要原因:一是中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金較上年有所增加;二是本年度職工住房公積金由預(yù)算單位核算。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,030,887.00元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,790,894.99元,占基本支出的92.08%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)239,992.01元,占基本支出的7.92%。

二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出411,452.23元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支是:中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金411,452.23元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣醫(yī)療保障局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,442,339.23元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加545,438.44元,增長(zhǎng)18.83%,主要原因:一是中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金較上年有所增加;二是本年度職工住房公積金由預(yù)算單位核算。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出286,268.14元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.32%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

    9.衛(wèi)生健康(類)支出2,975,575.09元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.44%。主要用于工資福利支出2,324,202.85元,商品和服務(wù)支出588,536.24元,資本性支出62,836元。

    10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    19.住房保障(類)支出180,496.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。

    20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,200.00元,支出決算為3,429.00元,完成年初預(yù)算的12.16%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,429.00元,占總支出決算的100.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,429.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣醫(yī)療保障局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,200.00元,支出決算為3,429.00元,完成年初預(yù)算的12.16%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,429.00元,完成年初預(yù)算的12.16%2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,597.00元,下降43.10%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,597.00元,下降43.10%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州醫(yī)保局來(lái)我局調(diào)研、指導(dǎo)工作和村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)對(duì)接工作等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣醫(yī)療保障局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239,992.01元,比上年的294,290.36元減少54,298.35元,下降18.45%,主要原因是:年底庫(kù)款不足,部分單據(jù)未能支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,紅河縣醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額116,931.52元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)5,987.21元,固定資產(chǎn)110,944.31元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加46,320.06元,其中固定資產(chǎn)增加62,836.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額62,836.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出62,836.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)此項(xiàng)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。

(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

(四)基本支出,為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、辦公費(fèi)等。

(五)項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900476401111



附件【紅河縣醫(yī)療保障局20230906041708117.xls