- 部門決算
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索引號(hào)20240913-141401-443
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-09-06
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時(shí)效性有效
紅河縣殯儀館2022年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53252900431501000
紅河縣殯儀館2022年度部門決算
目錄
第一部分 紅河縣殯儀館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河縣殯儀館概況
一、主要職能
(一)主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州殯葬法規(guī)、政策;承擔(dān)全縣殯葬改革的宣傳、教育、管理等工作,監(jiān)督檢查殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況,會(huì)同有關(guān)部門查處違法喪葬案件及對(duì)喪葬用品市場(chǎng)進(jìn)行清理整頓;負(fù)責(zé)全縣遺體運(yùn)輸、存放、火化、骨灰寄存等殯葬業(yè)務(wù);研究擬訂全縣公墓發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)公墓規(guī)范化管理等系列服務(wù)工作。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
落實(shí)殯葬惠民政策。發(fā)放火化補(bǔ)貼25,000.00元,惠及群眾25,000.00人次。始終把圍繞殯儀館中心任務(wù)作為推進(jìn)發(fā)展、破解難題、貼近群眾、改善民聲、增強(qiáng)活力的有效手段。通過大力開展活動(dòng),使全體職工黨的路線、方針、政策的能力、推動(dòng)殯葬發(fā)展的能力、為民服務(wù)的能貫徹落實(shí)力、做思想政治工作的能力和依法辦事的能力得到有效增強(qiáng),工作隊(duì)伍綜合素質(zhì)得到明顯提高。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位名稱:紅河縣殯儀館,單位地址:紅河縣迤薩鎮(zhèn)凹腰山社區(qū)老象山,單位負(fù)責(zé)人:馬阿四,單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:1253252968856265XB。部門共設(shè)置2個(gè)部室,包括:辦公室和財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入 紅河縣殯儀館部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:紅河縣殯儀館。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河縣殯儀館部門2022年末實(shí)有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人含行政工勤人員0人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0.00人)。
實(shí)有車輛編制2輛, 在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
2022年度沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。2022年度沒有項(xiàng)目收支,故《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》和《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
紅河縣殯儀館部門2022年度收入合計(jì)817,728.74元。其中:財(cái)政撥款收入817,728.74元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少2,222,473.71元,下降73.10%。其中:財(cái)政撥款收入減少2,222,473.71元,下降73.10%;主要原因是2021年度收入有2296002款2,248,000.00元上級(jí)經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致2022收入決算數(shù)與上年收入決算數(shù)差異過大。 上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
二、支出決算情況說(shuō)明
紅河縣殯儀館部門2022年度支出合計(jì)842,858.14元。其中:基本支出842,858.14元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少2,427,198.31元,下降74.22%。其中:基本支出減少179,198.31元,下降17.53%;主要原因是2021年有200,000.00的農(nóng)村公益公墓建設(shè)資金,導(dǎo)致基本支出比上年決算數(shù)減少;項(xiàng)目支出減少2,248,000.00元,下降100.00%;主要原因是2021年度支出有2296002款2,248,000.00項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),今年無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致2022項(xiàng)目支出決算數(shù)與上年項(xiàng)目支出決算數(shù)差異過大。
上繳上級(jí)支出0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障紅河縣殯儀館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出842,858.14元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出822,973.77元,占基本支出的97.64%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)19,884.37元,占基本支出的2.36%。人均公用經(jīng)費(fèi)為3,314.06元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障紅河縣殯儀館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河縣殯儀館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出817,858.14元,占本年支出合計(jì)的97.03%。與上年相比增加25,651.69元,增長(zhǎng)3.24%,變動(dòng)主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)資,人員調(diào)資,工資福利支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出718,296.45元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.83%。主要用于工資福利支出和開展殯葬工作業(yè)務(wù)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康(類)支出44,697.69元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出54,864.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.71%。主要用于繳納在職員工住房公積金;
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12600元,支出決算為6,070.85元,完成年初預(yù)算的48.18%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6,070.85元,占總支出決算的100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河縣殯儀館部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為12,600.00元,支出決算為6,070.85元,完成年初預(yù)算的48.18%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6,070.85元,完成年初預(yù)算的48.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)產(chǎn)生了經(jīng)費(fèi),但是達(dá)不到預(yù)算值,所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù);因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng);公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算有所增長(zhǎng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1,141.70元,增長(zhǎng)23.16%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,141.70元,增長(zhǎng)23.16%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限長(zhǎng),汽車磨損大,需修理保養(yǎng),導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)費(fèi)用增加,所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支比上一年增加;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河縣殯儀館部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是紅河縣殯儀館單位性質(zhì)為事業(yè)單位,故決算中無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,紅河縣殯儀館部門資產(chǎn)總額3,680,268.55元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)84,223.94元,固定資產(chǎn)3,244,212.13元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程351,832.48元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少424,807.65元,其中固定資產(chǎn)減少328,759.32元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛1輛,賬面原值154,800.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入,包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53252900431501111
附件【2022紅河縣殯儀館20230906104240851.xls】