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  • 部門(mén)決算
  • 索引號(hào)
    20240913-141302-655
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-09-11
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301501000

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2022年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、三公經(jīng)費(fèi)、行政公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小概況

一、主要職能

(一)主要職能

2022年在上級(jí)主管部門(mén),鄉(xiāng)委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣教研室的精心指導(dǎo)下,全鄉(xiāng)教職工的精誠(chéng)合作,辛勤耕耘。紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小教育教學(xué)質(zhì)量有了新的突破。以“發(fā)展學(xué)生健康個(gè)性、培養(yǎng)創(chuàng)新能力”作為學(xué)校發(fā)展的目標(biāo),著力查找教育教學(xué)工作方面存在的問(wèn)題,著力探索促進(jìn)我鄉(xiāng)中學(xué)科學(xué)發(fā)展的新思路,推動(dòng)紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小教育教學(xué)工作的全面發(fā)展。

其中學(xué)校主要職責(zé)是:認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針政策,加強(qiáng)學(xué)校的教育教學(xué)管理工作和職工隊(duì)伍的建設(shè),建立一支高素質(zhì)、為人師表、教書(shū)育人的服務(wù)隊(duì)伍,積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

(二) 2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2022年,我校以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的教育方針,堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),突出重點(diǎn),狠抓落實(shí)的原則,努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校的重點(diǎn)工作有新突破,各項(xiàng)工作都有新發(fā)展。

1)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善辦學(xué)條件。

2)建設(shè)“美麗校園”,校園整體環(huán)境得到改善。

3) 加強(qiáng)控輟保學(xué)工作,提高了鞏固率。

4)高度重視后勤保障工作,給學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的后勤保證。

5)認(rèn)真做好學(xué)校安全工作,保障每個(gè)學(xué)生健康成長(zhǎng)。

6)加強(qiáng)民主治校,完善校務(wù)公開(kāi)。

二、部門(mén)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。紅河縣洛恩中心完小內(nèi)設(shè)9個(gè)科室,分別是校長(zhǎng)辦、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生處、信息辦、財(cái)務(wù)室、營(yíng)養(yǎng)辦、德育處。所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2022年末實(shí)有人員編制92人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制92人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員210人(含參公管理事業(yè)人員0人)

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人(離休0人,退休8人)。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

1.附表09:紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.附表14:紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小2022年度無(wú)項(xiàng)目支出,《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2022年度收入合計(jì)43,100,578.73元。其中:財(cái)政撥款收入42,956,061.87元,占總收入的99.66%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入144,500.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.34%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入16.86元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加2,224,950.55元,增長(zhǎng)5.44%。其中:財(cái)政撥款收入增加2,080,433.69元,增長(zhǎng)5.09%;事業(yè)收入增加144,500.00元,增長(zhǎng)100%;其他收入增加16.86元,增長(zhǎng)100%。主要原因分析學(xué)生教師增加,相對(duì)去年支出也增多,增加了收取課后服務(wù)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2022年度支出合計(jì)43,108,438.62元。其中:基本支出43,108,438.62元,占總支出的100.00%;項(xiàng)目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%與上年相比,支出合計(jì)增加37,823.35元,增長(zhǎng)0.09%。其中:基本支出增加37,823.35元,增長(zhǎng)0.09%;項(xiàng)目支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因是學(xué)生教師增加,相對(duì)去年支出也增多。

 

(一)基本支出情況

2022年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出43,108,438.62元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,522,723.82元,占基本支出的89.36%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,585,714.80元,占基本支出的10.64%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。與上年對(duì)比支出無(wú)變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,018,587.62元,占本年支出合計(jì)的99.79%。與上年相比增加251,964.14元,增長(zhǎng)0.59%,主要原因分析學(xué)生教師增加,各科標(biāo)準(zhǔn)的提高,相對(duì)去年支出也增多

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    2.外交(類(lèi))支出0.00,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育(類(lèi))支出36,402,380.70元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.62%。基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。

    6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出3,106,191.29元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.22%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金。

    9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出1,568,627.63元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類(lèi))支出1,941,388.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。職工基本住房保障支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9700.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。

 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9700.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減變化。

 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%主要原因分析主要原因是紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小沒(méi)有相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年12月31日,紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小部門(mén)資產(chǎn)總額10565562.82元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)384411.56元,固定資產(chǎn)10159670.26元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)21481.00元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加6595645.21元,其中固定資產(chǎn)1267800.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額622,500.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出196,000.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出426,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表 12-附表14)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支,所以GK09表為空表。

2.紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小無(wú)項(xiàng)目支出,所以GK14表為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目)。

 

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

  財(cái)政撥款收入是指單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

上年結(jié)轉(zhuǎn)上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共預(yù)算:是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301501111



附件【紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小表20230911083004005.xls