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索引號(hào)20240913-141248-991
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-09-11
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時(shí)效性有效
紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2022年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53252900610101000
紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2022年度部門決算
目錄
第一部分 紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議,決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
6.依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表,受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見。
7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議。
8.撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
9.按照《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》的規(guī)定,根據(jù)縣監(jiān)察委員會(huì)主任的提名,任免縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。
10.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免;在縣長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候,從本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;決定代理檢察長(zhǎng),須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。
11.根據(jù)縣長(zhǎng)的提名,決定本級(jí)人民政府組成部門的局長(zhǎng)、主任的任免,報(bào)上一級(jí)人民政府備案。
12.按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。
13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)的職務(wù);決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員,人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員,人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。
14.組織人大代表對(duì)縣人民政府及其所屬工作部門,監(jiān)察委員會(huì),人民法院,人民檢察院的工作進(jìn)行評(píng)議。
15.組織聽取對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)選舉、任命的國(guó)家工作人員的述職報(bào)告。
16.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間,補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
17.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
18.完成州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、縣委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、堅(jiān)持注重改進(jìn)文風(fēng),扎實(shí)做好綜合性文稿起草工作。
縣人大辦班子高度重視辦文辦會(huì)服務(wù)工作,著眼改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)和提升服務(wù)質(zhì)量。一是認(rèn)真起草好縣人大常委會(huì)年度工作計(jì)劃、工作要點(diǎn),并按月份排好“工期”,力求使常委會(huì)各工委室的工作緊扣全縣發(fā)展大局有條不紊地實(shí)施。二是認(rèn)真起草好年度常委會(huì)工作報(bào)告,為常委會(huì)總結(jié)過去一年所做的工作和謀劃來年工作提供思路。三是認(rèn)真做好縣委涉及人大工作和縣人大常委會(huì)舉行的各種重要會(huì)議、重大活動(dòng)的文稿起草。認(rèn)真起草好縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)在縣十五屆人大五次會(huì)議和縣十五屆人大六次會(huì)議上的講話以及在各次縣人大常委會(huì)會(huì)議主持詞等。
2、堅(jiān)持注重高效節(jié)儉,扎實(shí)做優(yōu)各項(xiàng)會(huì)議服務(wù)工作。
為人民代表大會(huì)、人大常委會(huì)會(huì)議和常委會(huì)主任會(huì)議服務(wù)(簡(jiǎn)稱“三會(huì)”)是人大常委會(huì)辦公室工作的主要職責(zé)。縣人大辦堅(jiān)持以提高會(huì)議質(zhì)量為重點(diǎn),切實(shí)把好上會(huì)議題關(guān)、材料關(guān)、分組討論安排關(guān)、常委會(huì)審議意見督辦關(guān),不斷提高辦公室服務(wù)水平。全年縣人大辦共高效優(yōu)質(zhì)地完成“三會(huì)”等重要會(huì)議20次,其中,人民代表大會(huì)會(huì)議2次、常委會(huì)會(huì)議9次、主任會(huì)議15次,成功舉辦了紅河州第二十四屆人大系統(tǒng)職工運(yùn)動(dòng)會(huì)。
3、堅(jiān)持注重拓寬渠道,扎實(shí)做實(shí)服務(wù)人大代表工作。
人大代表工作是常委會(huì)的工作的重要組成部分,縣人大辦班子牢固樹立為代表服務(wù)的意識(shí),不斷加強(qiáng)和改進(jìn)代表工作,全力支持和保障代表依法履職。一是精心開展人大代表培訓(xùn)工作。著力提升縣人大代表履職能力、服務(wù)群眾能力。二是精心做好閉會(huì)期間代表服務(wù)工作。認(rèn)真擬定代表小組活動(dòng)方案、確定視察路線和后勤保障等各項(xiàng)服務(wù)工作,圓滿完成常委會(huì)交給的代表視察、代表小組活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。三是認(rèn)真督辦代表建議。加強(qiáng)與選聯(lián)工委的聯(lián)系,聯(lián)合縣政府督查室,深入承辦單位進(jìn)行督辦,切實(shí)加大對(duì)代表建議督辦力度,提高代表建議的落實(shí)解決率,代表建議辦理質(zhì)量比往年有明顯提高。縣十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議期間,代表共提出建議153件,截至11月13日,153件建議已全部辦理完畢,辦理結(jié)果為A類的有51件,解決率33.33%,B類的有75件,解決率49.02%,C類的有27件,解決率17.65%; 辦結(jié)率100%,協(xié)商率100%,面商率58.82%。其中,縣委組織部、縣監(jiān)委、縣人民法院、縣人民檢察院辦理10件中,辦理結(jié)果為A類有的9件,C類1件;縣人民政府辦理143件中,辦理結(jié)果為A類的有42件、占29.37 %,B類的有75件,占52.45%,C類的有26件,占18.88%。
4、堅(jiān)持注重“兩學(xué)一做”,切實(shí)做細(xì)為基層群眾服務(wù)工作。
縣人大辦班子牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”,密切聯(lián)系群眾,著力解決群眾困難和問題,以實(shí)際成效扎實(shí)踐行“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。一是認(rèn)真辦理群眾來信來訪。將信訪工作作為深入開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)的具體舉措,加強(qiáng)與監(jiān)察司法委、信訪局的協(xié)同配合,妥善解決群眾反映強(qiáng)烈的信訪問題,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。全年接待群眾來信來訪5件(次),其中,4件已辦理完畢,1件正在辦理中。二是抓好基層聯(lián)系點(diǎn)工作。積極做好常委會(huì)和機(jī)關(guān)掛點(diǎn)聯(lián)系浪堤鎮(zhèn)洛那村委會(huì)的鞏固脫貧攻堅(jiān)接續(xù)鄉(xiāng)村振興工作,全年人大機(jī)關(guān)干部職工駐村幫扶時(shí)間累計(jì)達(dá)到115天,走訪貧困戶6輪,建立了詳實(shí)完整的貧困戶基本情況檔案、扶持發(fā)展計(jì)劃?rùn)n案。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:包括:紅河縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、民族外事僑務(wù)委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、縣人大常委會(huì)辦公室、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì);所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年末實(shí)有人員編制25人。其中:行政編制25人(含行政工勤編制8人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員49人(含行政工勤人員9人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人(離休0人,退休32人)。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2022年度收入合計(jì)11463738.64元。其中:財(cái)政撥款收入11463738.64元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少了2260367.28元,主要原因本年度工資上調(diào)及人大建議辦理補(bǔ)助資金200000.00元。
二、支出決算情況說明
紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2022年度支出11463738.64元。其中:基本支出10857717.78元,占總支出的94.71%;項(xiàng)目支出606020.86元,占總支出的5.29%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1527119.69元,主要原因工資上調(diào)人大建議辦理補(bǔ)助資金200000.00元。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10857717.78元。與上年對(duì)比增加927880.83元,主要原因分析工資上調(diào)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8571497.01元,占基本支出的78.94%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1724701.97元,占基本支出的15.89%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出606020.86元。與上年對(duì)比增加599238.86元,主要原因為補(bǔ)助基層人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出及人大建議辦理資金200000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11463738.64元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加1527119.69元,主要原因本年度工資上調(diào)及人大建議辦理補(bǔ)助資金200000.00元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出9382131.83元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.84%。主要用于工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、會(huì)議費(fèi)用支出、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)助掛鉤聯(lián)系點(diǎn)、助學(xué)金、基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi);
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1112950.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.2%。主要用于保障退休人員公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、遺屬補(bǔ)助等支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出445030.67元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出15721.86元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為345000.00元,支出決算12536.14元,完成年初預(yù)算3.63%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12536.14元,占總支出決算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次0人。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少17647.35元,減少58.47%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少17647.35元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加660.65元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12536.14元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12536.14元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12536.14元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)0元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1724701.97元,與上年對(duì)比減少159828.88元,主要原因分析增加縣人大代表履職經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出、人大會(huì)議費(fèi)用支出、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、補(bǔ)助掛鉤聯(lián)系點(diǎn)等公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門資產(chǎn)總額1468478.5元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)1015741.12元,固定資產(chǎn)452737.38元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少14388.36元,其中固定資產(chǎn)減少78052.22元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng),賬面原值23540.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額102953.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出102953.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表 12-附表14)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位2022年無政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn),所以GK08、09為空表。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
2010104人大會(huì)議:反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。
2010106人大監(jiān)督;反映各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出。
2010107人大代表履能力提升:反映各級(jí)人大為提高履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
監(jiān)督索引號(hào)53252900610101111
附件【紅河縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室20230908112032111.xls】