- 部門(mén)決算
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索引號(hào)20240913-141232-954
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-09-12
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時(shí)效性有效
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算
監(jiān)督索引號(hào)53252900436400401000
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)生和健康局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級(jí)次為二級(jí)、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位,屬于國(guó)家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非營(yíng)利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是:以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率;積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作;開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作,為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。
阿扎河中心衛(wèi)生院下屬10個(gè)村衛(wèi)生室,全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理,其工作職能是:對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的兒童和婦女開(kāi)展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計(jì)上報(bào),同時(shí)開(kāi)展對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)和康復(fù)服務(wù),加強(qiáng)對(duì)各種傳染病的監(jiān)測(cè),協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件,并加強(qiáng)對(duì)各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范,一旦發(fā)現(xiàn)立即上報(bào)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,業(yè)務(wù)量不斷提高今年,我院克服人手少,設(shè)備簡(jiǎn)陋的困難,全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。
2.加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實(shí)行二十四小時(shí)值班制度,不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),實(shí)行民主評(píng)議,加強(qiáng)群眾監(jiān)督,不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,改善服務(wù)態(tài)度,以群眾滿意為最高目標(biāo),自覺(jué)抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng),加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng),努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
3.增強(qiáng)安全防范意識(shí),確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí),不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識(shí),杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生。
4.做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作,緩解群眾看病難,實(shí)行了住院報(bào)銷直補(bǔ)工作,本院住院病人實(shí)現(xiàn)了出院即時(shí)報(bào)銷,極大地方便了群眾。平時(shí),對(duì)新農(nóng)合工作加強(qiáng)宣傳,有效地提高了群眾的積極性。
5、做好公共衛(wèi)生工作,提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計(jì)劃免疫工作正常開(kāi)展,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策,積極開(kāi)展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作,一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。二是按照上級(jí)部門(mén)的部署,搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作,我院亦積極開(kāi)展相應(yīng)的救治工作,組織人員進(jìn)行全面摸底排查,發(fā)現(xiàn)疑似病例及時(shí)轉(zhuǎn)診,做好患兒家長(zhǎng)的思想工作,消除恐慌,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是繼續(xù)搞好計(jì)劃免疫信息化管理工作,計(jì)劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅(jiān)持搞好網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。五是搞好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作
6 、做好婦幼工作,保障婦女兒童健康。
對(duì)孕產(chǎn)婦定期進(jìn)行孕期檢查,并做好產(chǎn)后訪視和母乳喂養(yǎng)指導(dǎo)工作,做好婦幼衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)管理,按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)各種報(bào)表,定期召開(kāi)村衛(wèi)生員例會(huì),按時(shí)參加縣保健員會(huì)議,認(rèn)真做好降消工作,真正把降消項(xiàng)目這一民生實(shí)事辦好。按照決算管理的相關(guān)規(guī)定,部門(mén)決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是院長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管科。下屬10個(gè)村衛(wèi)生室,分別是:1.阿扎河衛(wèi)生室;2.俄比東衛(wèi)生室;3.切初龍衛(wèi)生室;4.阿者衛(wèi)生室;5.西拉東衛(wèi)生室;6.哈普衛(wèi)生室;7.普春衛(wèi)生室;8.過(guò)者衛(wèi)生室;9.垤施衛(wèi)生室;10.洛孟衛(wèi)生室。
(二)決算單位構(gòu)成
納入紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(三)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制24人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制24人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員24人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛1輛。我單位車輛超編是因?yàn)槲覇挝卉囕v未特種專業(yè)用車,沒(méi)有編制。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度收入合計(jì)12,712,075.68元。其中:財(cái)政撥款收入6,599,162.54元,占總收入的51.91%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入6,112,913.14元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的48.09%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。2021年度收入合計(jì)10,789,656.81元。其中:財(cái)政撥款收入5,342,531.36元,事業(yè)收入5,447,125.45元,與上年相比,收入合計(jì)增加1,922,418.87元,增長(zhǎng)17.82%。其中:財(cái)政撥款收入增加1,256,631.18元,增長(zhǎng)23.52%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加665,787.69元,增長(zhǎng)12.22%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年事業(yè)收入和基本公共衛(wèi)生服務(wù)量增加、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用增加財(cái)政撥款收入有所增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度支出合計(jì)11,875,316.90元。其中:基本支出9,491,561.72元,占總支出的79.93%;項(xiàng)目支出2,383,755.18元,占總支出的20.07%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。2021年度支出合計(jì)11,354,240.25元。其中: 基本支出 8,497,640.33元 ,項(xiàng)目支出 2,856,599.92元,與上年相比,支出合計(jì)增加521,076.65元,增長(zhǎng)4.59%。其中:基本支出增加993,921.39元,增長(zhǎng)11.70%;項(xiàng)目支出減少472,844.74元,下降16.55%;上繳上級(jí)支出減少0.00元,下降0.00%;經(jīng)營(yíng)支出減少0.00元,下降0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元,下降0.00%。主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi),辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)增加故基本支出增加。基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少,醫(yī)療服務(wù)能力提升,項(xiàng)目支出相對(duì)減少。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,491,561.72元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,922,860.89元,占基本支出的51.87%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,568,700.83元,占基本支出的48.13%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,383,755.18元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生院印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要是對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)、培訓(xùn)、會(huì)議,艾滋病防治篩查等中心工作紅財(cái)社發(fā)〔2022〕121號(hào)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出2,383,755.18元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,599,162.54元,占本年支出合計(jì)的55.57%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 6,562,225.40元,與上年相比增加36,937.14元,增長(zhǎng)0.56%,主要原因是人員新增,績(jī)效工資提高,基本公共衛(wèi)生服務(wù)量增加、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用增加等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出328,638.56元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%。主要用于繳納干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等其他社會(huì)保障支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出6,063,001.98元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.88%。主要用于重大公衛(wèi)、疫情防控、基本公衛(wèi)、基本藥物、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等各項(xiàng)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出207,522.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.14%。主要用于工資福利支出、單位基本運(yùn)行、住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,400元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,400元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00元,下降0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,減少0.00元,下降0.00%,
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額7,446,186.19元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6,204,073.26元,固定資產(chǎn)1,207,125.93元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程34,987.00元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加456,510.33元,其中固定資產(chǎn)增加89,400.35元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn),所以GK07、08表為空表。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,省級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
監(jiān)督索引號(hào)53252900436400401111
附件【紅河縣阿扎河中心衛(wèi)生院20230912050621528.xls】