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  • 部門(mén)決算
  • 索引號(hào)
    20240913-141232-270
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2023-09-12
  • 時(shí)效性
    有效

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2022年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53252900621101000

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2022年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、三公經(jīng)費(fèi)、行政公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部概況

一、主要職能

(一)主要職能

中共紅河縣委宣傳部是中共紅河縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門(mén),對(duì)外加掛紅河縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、紅河縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、紅河縣人民政府新聞辦公室、紅河縣新聞出版(版權(quán))局、紅河縣廣播電視局牌子。中共紅河縣委宣傳部的職能職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況依據(jù)“三定”方案設(shè)定。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作。按照學(xué)懂、弄通、做實(shí)的要求,深化學(xué)習(xí)教育和宣傳闡釋?zhuān)苿?dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想深入人心,引導(dǎo)干部群眾增強(qiáng)維護(hù)習(xí)近平總書(shū)記核心地位、維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的自覺(jué)性堅(jiān)定性。

2.推動(dòng)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)整合和優(yōu)化配置,進(jìn)一步推動(dòng)全縣黨委(黨組)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的貫徹落實(shí),完善全州意識(shí)形態(tài)工作的體制機(jī)制建設(shè),提升意識(shí)形態(tài)工作水平,建設(shè)具有強(qiáng)大凝聚力和引領(lǐng)力的社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)。

3.不斷加強(qiáng)正面宣傳。加強(qiáng)組織策劃,積極開(kāi)展開(kāi)展正面宣傳,繼續(xù)做好輿論引導(dǎo)工作。加強(qiáng)陣地建設(shè)和管理,拓展對(duì)外宣傳平臺(tái)的深度和廣度。

4.不斷提升文化實(shí)力。大力培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,廣泛開(kāi)展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。進(jìn)一步推動(dòng)文化體制改革,加大對(duì)文化產(chǎn)業(yè)的培育力度,加強(qiáng)文藝精品創(chuàng)作和文藝人才培養(yǎng)工作。

5.不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)黨對(duì)宣傳思想文化工作的全面領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),加強(qiáng)隊(duì)伍能力素質(zhì)提升,打造一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬的宣傳思想文化鐵軍。

二、部門(mén)基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室秘書(shū)科、縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室秘書(shū)科。包括:辦公室、理論宣傳教育科、新聞(輿情)科、文化體制與文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、新聞辦、新聞出版科、新聞傳媒管理科、廣播電視技術(shù)管理科及縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室秘書(shū)科、縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室秘書(shū)科。

所屬單位4個(gè),分別是:網(wǎng)絡(luò)宣傳中心、縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站、縣廣播電視技術(shù)事業(yè)管理中心、紅河縣志愿者服務(wù)中心。

(二)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2022年末實(shí)有人員編制25人。其中:行政編制13人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制12人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員13人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員11人(含參公管理事業(yè)人員0人)。尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人(離休0人,退休19人)。實(shí)有車(chē)輛編制1輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部部門(mén)2022年度收入合計(jì)7,453,707.60元。其中:財(cái)政撥款收入7,453,707.60元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)減少395,808.16元,下降5.04%。其中:財(cái)政撥款收入減少345,808.16元,下降4.43%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入減少50,000.00元,下降100.00%。主要原因是開(kāi)展工作項(xiàng)目相對(duì)減少,比如:黨史學(xué)習(xí)教育工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、全州人大系統(tǒng)職工運(yùn)動(dòng)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。導(dǎo)致資金收入減少,其次有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款355,006.08元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部部門(mén)2022年度支出合計(jì)7,775,579.68元。其中:基本支出5,214,522.56元,占總支出的67.06%;項(xiàng)目支出2,561,057.12元,占總支出的32.94%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少481,999.55元,下降5.84%。其中:基本支出減少335,186.64元,下降6.04%;項(xiàng)目支出減少146,812.91元,下降5.42%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因一般公共服務(wù)支出減少而文化旅游體育與傳媒支出增加所致。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,214,522.56元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,989,856.60元,占基本支出的76.51%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,224,665.96元,占基本支出的23.49%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,561,057.12元。其中:一般公共服務(wù)支出153,540.00元;文化旅游體育與傳媒支出2,407,517.12元基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,678,317.80元,占本年支出合計(jì)的98.75%。與上年相比減少564,628.31元,下降6.85%,主要原因:減少黨史學(xué)習(xí)教育工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、全州人大系統(tǒng)職工運(yùn)動(dòng)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出4,074,112.33元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.06%。主要用于:政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出35,015.00元;宣傳事務(wù)支出4,039,097.33元。

  2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出2,524,388.85元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.88%。主要用于廣播電視支出2,017,504.23元;其他文化旅游體育與傳媒支出506,884.62元。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出650,577.78元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.47%。主要用于:行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出630,132.60元;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20,445.18元。

  9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出194,735.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。主要用于:行政單位醫(yī)療支出116,058.51元;事業(yè)單位醫(yī)療78,677.33元。

  10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類(lèi))支出234,503.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%,主要用于住房公積金支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為375,000.00元,支出決算為66,455.08元,完成年初預(yù)算的17.72%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為47,255.96元,占總支出決算的71.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算19,199.12元,占總支出決算的28.89%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算19,199.12元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為375,000.00元,支出決算為66,455.08元,完成年初預(yù)算的17.72%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為47,255.96元,完成年初預(yù)算的23.63%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,199.12元,完成年初預(yù)算的10.97%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加37,857.84元,增長(zhǎng)132.38%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加18,658.72元,增長(zhǎng)65.25%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加19,199.12元,增長(zhǎng)100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是支付歷年發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi),使公務(wù)接待費(fèi)增加。

 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于開(kāi)展“三六學(xué)”活動(dòng)、宣講黨的二十大精神、國(guó)家應(yīng)急廣播維護(hù)等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次(其中:外事接待0批次),接待人次113人(其中:外事接待人次0人)。主要用于新聞辦工作約稿、采訪、拍攝及開(kāi)展精神文明建設(shè)工作調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,127,404.08元,減少1,046,562.21元,下降48.14%主要原因分析:辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)44,596.90元、手續(xù)費(fèi)4.50元、電費(fèi)7,711.18元、郵電費(fèi)145,767.27元、差旅費(fèi)52,777.00元、維修護(hù)費(fèi)13,335.00元、培訓(xùn)費(fèi)5,318.00元、公務(wù)接待費(fèi)19,199.12元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33,858.68元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30,128.00元、其他交通費(fèi)用134,280.63元、其他商品和服務(wù)支出543,027.80元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置97,400.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部部門(mén)資產(chǎn)總額8,310,220.08元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)177,143.81元,固定資產(chǎn)8,038,076.27元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程95,000.00元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少453,010.10元,其中:固定資產(chǎn)增加207,037.74元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額63,012.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出63,012.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額63,012.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表 12-附表14)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

附表8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、附表9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出:指用于保障離退休人員生活的支出,主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

三、住房保障支出:指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出(住房公積金)。

四、基本支出:指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

監(jiān)督索引號(hào)53252900621101111



附件【1_2_中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)宣傳部表20230912044027937.xls