- 部門決算
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索引號(hào)20240913-141231-566
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-09-12
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時(shí)效性有效
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53252900621301000
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
(一)主要職能
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。主要職能是:
1.貫徹執(zhí)行中央和省、州關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策以及縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的指示、決定,對(duì)我縣的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開(kāi)展調(diào)查研究;向上級(jí)反映我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況,協(xié)調(diào)我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2.負(fù)責(zé)聯(lián)系無(wú)黨派代表人士,及時(shí)通報(bào)情況,放映他們的意見(jiàn)和建議;
3.了解、掌握黨在民族宗教工作方面的方針政策的貫徹執(zhí)行情況,對(duì)民族宗教工作的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,提出建議,做好聯(lián)系少數(shù)民族代表人物和少數(shù)民族愛(ài)國(guó)人士以及宗教人士的工作,配合有關(guān)部門做好黨的民族宗教政策的宣傳教育工作。
4.負(fù)責(zé)黨外人士政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦和安排黨外人士擔(dān)任人大、政府、政協(xié)和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;了解、掌握全縣黨外人士安排、使用及合作共事情況;負(fù)責(zé)做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作。
5.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院確定的對(duì)臺(tái)工作方針、政策。開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,做好聯(lián)絡(luò)友誼、溝通感情的工作。
6.調(diào)查、研究和反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,并積極開(kāi)展思想政治工作。
7.調(diào)查研究我縣黨外知識(shí)分子代表人士的情況,放映意見(jiàn),協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,并積極開(kāi)展思想政治工作。
8.負(fù)責(zé)開(kāi)展海外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。
9.領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組;指導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián)、縣民族宗教事務(wù)局、縣社會(huì)主義學(xué)校的工作。
10.完成上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系,組織和落實(shí)中央和省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署以及州委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的指示、決定,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2.推動(dòng)落實(shí)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策和法律法規(guī),深入調(diào)查研究,及時(shí)向州委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委報(bào)告我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況,并提出工作意見(jiàn)和建議;擬定紅河縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作有關(guān)規(guī)劃、政策和法規(guī);組織協(xié)調(diào)和督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位和部門貫徹執(zhí)行中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策、法律法規(guī)和省州縣黨委重大決策部署的情況;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3.負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外人士政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作;協(xié)助民主黨派縣委、縣工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。配合相關(guān)部門做好人才工作。
4.貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。貫徹落實(shí)中央和省州縣黨委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作政策和規(guī)劃,擬定我州統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作計(jì)劃并組織實(shí)施,研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。
5.負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派,牽頭協(xié)調(diào)無(wú)黨派代表人士工作,及時(shí)通報(bào)情況,反映意見(jiàn)和建議。貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及中央對(duì)民主黨派、無(wú)黨派人士工作的方針、政策和省州縣黨委決策部署及工作要求,支持、幫助民主黨派和無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè),支持民主黨派和無(wú)黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用。
6.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)民族宗教工作,貫徹落實(shí)中央關(guān)于民族宗教工作的方針政策,督促落實(shí)省州縣黨委關(guān)于民族宗教工作的決定部署。領(lǐng)導(dǎo)縣民族宗教局依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù),保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng),維護(hù)少數(shù)民族和宗教界合法權(quán)益,加強(qiáng)與少數(shù)民族和宗教界代表人士的聯(lián)系,支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè),引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向,鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7.參與制定、推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議,團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。
8.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開(kāi)展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作和對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。貫徹執(zhí)行黨中央和省州縣黨委關(guān)于海外統(tǒng)戰(zhàn)工作政策和規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作進(jìn)行調(diào)查研究并提出政策建議,聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣和海外有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士。組織、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣涉臺(tái)事務(wù)工作,做好臺(tái)胞臺(tái)屬有關(guān)工作。
9.統(tǒng)一管理僑務(wù)工作,貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針及省州縣黨委決定部署,管理僑務(wù)行政事務(wù),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作,聯(lián)系有關(guān)僑團(tuán)和代表人士,指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、經(jīng)濟(jì)科技文化交流等,保護(hù)華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)益。
10.完成縣委和州委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:辦公室、干部科、民民族宗教工作科、非公有制經(jīng)濟(jì)工作科、新的社會(huì)階層人士工作科、僑務(wù)工作科、臺(tái)灣工作辦公室、信息中心。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年末實(shí)有人員編制8人。其中:行政編制6人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制2人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員6人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員1人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人(離休0人,退休5人)。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2022年度收入合計(jì)1,777,473.99元。其中:財(cái)政撥款收入1,727,473.99元,占總收入的97.19%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入50,000.00元,占總收入的2.81%。與上年相比,收入合計(jì)增加425,732.49元,增長(zhǎng)31.50%。其中:財(cái)政撥款收入增加375,732.49元,增長(zhǎng)27.80%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加50,000.00元,增長(zhǎng)100.00%。收入合計(jì)增加主要原因是①調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn),追加工資及獎(jiǎng)金13.1萬(wàn)元;②追加政府績(jī)效獎(jiǎng)5.48萬(wàn)元;③追加統(tǒng)戰(zhàn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元;④增加州委統(tǒng)戰(zhàn)部撥入培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元。
年度
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總收入
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財(cái)政撥款收入
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其他收入
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2021年
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1,351,741.50
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1,351,741.50
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0
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2022年
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1777473.99
|
1727473.99
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50000.00
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差異
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425,732.49
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375,732.49
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50,000.00
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二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2022年度支出合計(jì)1,738,469.39元。其中:基本支出1,630,969.39元,占總支出的93.82%;項(xiàng)目支出107,500.00元,占總支出的6.18%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加195,034.87元,增長(zhǎng)12.64%。其中:基本支出增加87,534.87元,增長(zhǎng)5.67%;項(xiàng)目支出增加107,500.00元,增長(zhǎng)100.00%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。主要原因是①調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)保險(xiǎn)繳基數(shù)等增加人員經(jīng)費(fèi)支出14.26萬(wàn)元;②增加機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出5.25萬(wàn)元。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,630,969.39元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,294,983.71元,占基本支出的79.40%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)335,985.68元,占基本支出的20.60%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出107,500.00元,其中基本建設(shè)項(xiàng)目類支出0元,商品和服務(wù)支出41000.00元,專用設(shè)備購(gòu)置66500.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,728,469.39元,占本年支出合計(jì)的99.42%。與上年相比增加192,816.36元,增長(zhǎng)12.56%,主要原因是①調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)保險(xiǎn)繳基數(shù)等增加人員經(jīng)費(fèi)支出14.26萬(wàn)元;②增加機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出5.02萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1,402,641.68元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.15%。主要用于:①行政運(yùn)行支出1156842.68元,②事業(yè)運(yùn)行支出102111元,③其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出143688.00元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出184,156.59元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.65%。主要用于①行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出181328.45元。②其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2828.14元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出63,660.12元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于①行政單位醫(yī)療支出54246.38元,②事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出9413.74元。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出78,011.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。主要用于住房公積金支出78011.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9700.00元,支出決算為1,250.00元,完成年初預(yù)算的12.89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,250.00元,占總支出決算的100.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,250.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9700.00元,支出決算為1,250.00元,完成年初預(yù)算的12.89%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,250.00元,完成年初預(yù)算的12.89%。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求,認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,嚴(yán)格控制一般性支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加430.00元,增長(zhǎng)52.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加430.00元,增長(zhǎng)52.44%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度上級(jí)到我縣開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)工作接待支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)到我縣開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)相關(guān)工作接待支出安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出325,985.68元,增加50,138.36元,增長(zhǎng)18.18%,主要原因是因?yàn)?/font>2022年機(jī)房建設(shè)支出有所增加,辦公費(fèi)支出增加。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門資產(chǎn)總額173163.13元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)54974.65元,固定資產(chǎn)118188.48元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無(wú)形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加128643.00元,其中固定資產(chǎn)增加85140.89元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
4.基本支出:為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。
監(jiān)督索引號(hào)53252900621301111
監(jiān)督索引號(hào)53252900621301111
附件【中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部12023090810360296220230908032815615.xls】