- 部門決算
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索引號(hào)20240913-141221-157
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2023-09-12
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時(shí)效性有效
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53252900436400801000
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度部門決算
目錄
第一部分 紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)計(jì)局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級(jí)次為二級(jí)、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位,屬于國(guó)家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非營(yíng)利性醫(yī)療事業(yè)單位。其工作職責(zé)是:以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率;積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作;開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作,為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬8個(gè)村衛(wèi)生室,全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理,其工作職責(zé)是:對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的兒童和婦女開展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計(jì)上報(bào),同時(shí)開展對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)和康復(fù)服務(wù),加強(qiáng)對(duì)各種傳染病的監(jiān)測(cè),協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件,并加強(qiáng)對(duì)各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范,一旦發(fā)現(xiàn)立即上報(bào)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
提供基本醫(yī)療服務(wù),承擔(dān)醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率;積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作;開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。
提供公共衛(wèi)生服務(wù)。以居民健康為核心,為居民建立健康檔案,并對(duì)高血壓、糖尿病人、重癥精神病患者實(shí)行規(guī)范管理,開展65歲以上老人及0—6歲兒童免費(fèi)體檢、健康教育、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦保健等工作。
提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。推行“一季度集中簽約,年內(nèi)提供服務(wù)”的模式開展簽約和服務(wù),推廣集中簽約模式;依照“分類服務(wù)、按需服務(wù)”原則,為65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、重點(diǎn)慢性病患者、殘疾人等人群提供針對(duì)性隨訪管理服務(wù),為18歲以上人群進(jìn)行高血壓、糖尿病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并對(duì)發(fā)現(xiàn)高危人群提供就醫(yī)指導(dǎo)和轉(zhuǎn)診;形成“基本+普通”的藥品使用聯(lián)動(dòng)機(jī)制,滿足簽約居民有針對(duì)性用藥需求;利用家簽平臺(tái)加強(qiáng)雙向轉(zhuǎn)診工作。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年末實(shí)有人員編制13人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員10人,主要是鄉(xiāng)醫(yī)及臨聘公衛(wèi)人員。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計(jì)5,850,348.96元。其中:財(cái)政撥款收入3,961,713.51元,占總收入的67.72%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入1,888,635.45元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的32.28%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加1,211,831.50元,增長(zhǎng)26.13%。其中:財(cái)政撥款收入增加1,369,745.24元,增長(zhǎng)52.85%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;事業(yè)收入減少157,913.74元,下降7.72%;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;附屬單位上繳收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;其他收入增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。與上年對(duì)比增加1211831.5元,主要原因?yàn)樾逻M(jìn)人員增加,本年財(cái)政收入增加。
二、支出決算情況說明
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)5,644,343.65元。其中:基本支出4,656,641.71元,占總支出的82.50%;項(xiàng)目支出987,701.94元,占總支出的17.50%;上繳上級(jí)支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加342,840.74元,增長(zhǎng)6.47%。其中:基本支出增加441,615.39元,增長(zhǎng)10.48%;項(xiàng)目支出減少98,774.65元,下降9.09%;上繳上級(jí)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。與上年對(duì)比有所增加,主要原因是新進(jìn)人員增加本年財(cái)政收入增加,支出數(shù)相對(duì)增加。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,656,641.71元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,505,151.69元,占基本支出的53.80%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,151,490.02元,占基本支出的46.20%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出987,701.94元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。主要是對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)、培訓(xùn),艾滋病防治篩查等中心工作的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,000,953.53元,占本年支出合計(jì)的70.88%。與上年相比增加474,741.21元,增長(zhǎng)13.46%,主要原因是主要原因?yàn)樾逻M(jìn)人員增加,本年財(cái)政收入增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出212,846.42元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)以及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康(類)支出3,655,268.11元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.36%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及商品服務(wù)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出132,839.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的100%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年相比,無變動(dòng)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3480239.26元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2741370.37元,固定資產(chǎn)738868.89元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少7488.7元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加39915.19元,固定資產(chǎn)減少47403.89元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
2.基本支出:指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分;
3.項(xiàng)目支出:除基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支;
4.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用;
6.機(jī)構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機(jī)關(guān),群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等;
7.編制:廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。
8.201(類)10(款)01(項(xiàng)):一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.201(類)10(款)50(項(xiàng)):一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.208(類)05(款)01(項(xiàng)):社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.208(類)05(款)05(項(xiàng)):社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.210(類)11(款)01(項(xiàng)):衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.221(類)02(款)01(項(xiàng)):住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.域名(Domain Name)是用于識(shí)別和定位互聯(lián)網(wǎng)上計(jì)算機(jī)的層次結(jié)構(gòu)式字符標(biāo)識(shí),它與該計(jì)算機(jī)的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)地址相對(duì)應(yīng)。域名類似于網(wǎng)絡(luò)上的門牌號(hào)碼,但相對(duì)于IP 地址而言,更便于使用者理解和記憶。中文域名,顧名思義就是以中文表現(xiàn)的新一代域名,同英文域名一樣,是互聯(lián)網(wǎng)上的門牌號(hào)碼。
監(jiān)督索引號(hào)53252900436400801111
附件【紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院20230911053409855.xls】