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  • 部門決算
  • 索引號
    20240913-141057-727
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2022-09-13
  • 時效性
    有效

紅河縣殯儀館部門2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53252900431501000

紅河縣殯儀館部門2021年度部門決算

 

目錄

第一部分紅河縣殯儀館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分紅河縣殯儀館概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹執(zhí)行國家和省州殯葬法規(guī)、政策;承擔(dān)全縣殯葬改革的宣傳、教育、管理等工作,監(jiān)督檢查殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況,會同有關(guān)部門查處違法喪葬案件及對喪葬用品市場進(jìn)行清理整頓;負(fù)責(zé)全縣遺體運(yùn)輸、存放、火化、骨灰寄存等殯葬業(yè)務(wù);研究擬訂全縣公墓發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)公墓規(guī)范化管理等系列服務(wù)工作。

(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

落實(shí)殯葬惠民政策。發(fā)放火化補(bǔ)貼1.9萬元,惠及群眾19人次。始終把圍繞殯儀館中心任務(wù)作為推進(jìn)發(fā)展、破解難題、貼近群眾、改善民聲、增強(qiáng)活力的有效手段。通過大力開展活動,使全體職工貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策的能力、推動殯葬發(fā)展的能力、為民服務(wù)的能力、做思想政治工作的能力和依法辦事的能力得到有效增強(qiáng),工作隊(duì)伍綜合素質(zhì)得到明顯提高。 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入紅河縣殯儀館部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1分別是:紅河縣殯儀館 ,本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣殯儀館部門2021年末實(shí)有人員編制6人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制6人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人含行政工勤人員0人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分2021年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣殯儀館部門2021年度收入合計(jì)3,040,202.45元。其中:財(cái)政撥款收入3,040,202.45元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比本年度決算收入增加1966401.29元。主要原因是2021年度收入有2296002款224.8萬上級經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致2021收入決算數(shù)與上年收入決算數(shù)差異過大。

二、支出決算情況說明

紅河縣殯儀館部門2021年度支出合計(jì)3,270,056.45元。其中:基本支出1,022,056.45元,占總支出的31.26%;項(xiàng)目支出2,248,000.00元,占總支出的68.74%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比本年度收入增加2382255.17元。主要原因是2021年度支出有2296002款224.8萬上級經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致2021支出決算數(shù)與上年支出決算數(shù)差異過大。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣殯儀館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,022,056.45元。與上年對比本年度收入增加140255.17元,變動主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)資,人員調(diào)資,工資福利支出減少包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出998,046.14元,占基本支出的97.65%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)24,010.31元,占基本支出的2.35%

(二)項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障紅河縣殯儀館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,248,000.00元。 與上年對比本年度收入增加2242000.00元,主要原因是上年度6000.00元用于火化補(bǔ)助發(fā)放,今年2242000.00元包括設(shè)備購置及房屋修繕等工程。專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出尾氣處理車間建設(shè)工程209073.48元,車輛購置237292.04元,揀灰式火化機(jī)和不銹鋼尾氣處理設(shè)備1420000.00元,殯儀館悼念廳裝修25802.00元,焚燒池及館內(nèi)修繕建設(shè)工程 351832.48元及火化補(bǔ)助4000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣殯儀館部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792,206.45元,占本年支出合計(jì)的24.23%。與上年對比減少10.16%,變動主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)資,人員調(diào)資,工資福利支出減少

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出742,566.96元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.73%。主要用于工資福利支出和開展殯葬工作業(yè)務(wù)費(fèi)

9.衛(wèi)生健康(類)支出49,639.49元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi);

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣殯儀館部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12610元,支出決算為4,929.15元,完成預(yù)算的39.01%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4,929.15元,完成預(yù)算的39.01%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)產(chǎn)生了經(jīng)費(fèi),但是達(dá)不到預(yù)算值,因公出國(境)費(fèi)支出決算無變動;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算有所增長;公務(wù)接待費(fèi)支出決算無變動。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少86.97元下降1.73%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少86.97元,下降1.73%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元增長0.00%2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出比上年支出少

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,929.15元,占100.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,929.15元。其中:

公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4,929.15元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣殯儀館部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元與上年持平,主要原因是紅河縣殯儀館單位性質(zhì)為事業(yè)單位,故決算中無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,紅河縣殯儀館部門資產(chǎn)總額4105076.2元,其中,流動資產(chǎn)180272.27元,固定資產(chǎn)3572971.45元,對外投資及有價證券元,在建工程351832.48元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加1878056.33元,其中;流動資產(chǎn)減少319395.88元,固定資產(chǎn)增加1845619.73元,對外投資及有價證券減少0.00元,在建工程增加351832.48元,無形資產(chǎn)減少0.00元,其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計(jì)

1

4105076.2 

180272.27 

3572971.45 

2389877.82 

514533.04 

0 

668560.59 

0 

351832.48 

0 0

 

 

 

 

 

 

 

填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn);

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn);

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

 

 

三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

紅河縣民政局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支,公開08表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等之外取得的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi):指納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號53252900431501111



附件【2021決算公開紅河縣殯儀館20220909051447833.xls