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  • 部門決算
  • 索引號(hào)
    20240913-141034-209
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2022-09-13
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年度部門決算

  監(jiān)督索引號(hào)53252900643601000

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年度部門決算

 

目錄

第一部分紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

 

 

 

 

第一部分紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、主要職能

(一)主要職能

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局相當(dāng)于正科級(jí),主要承擔(dān)社會(huì)服務(wù)職責(zé)的全額撥款公益一類事業(yè)單位。其主要任務(wù)和職責(zé)為:

(1)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及方針政策,結(jié)合紅河縣的實(shí)際,制定縣級(jí)政務(wù)接待、機(jī)關(guān)事務(wù)及后勤保障工作的規(guī)定和辦法并組織實(shí)施。

(2)對(duì)縣級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)后勤改革及管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中共性問(wèn)題。

(3)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查、視察、領(lǐng)導(dǎo)來(lái)訪等接待服務(wù)工作。

(4)負(fù)責(zé)縣級(jí)重大活動(dòng)、會(huì)議的擬定、組織和服務(wù)保障工作。

(5)負(fù)責(zé)紅河縣會(huì)堂及其他縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)的會(huì)堂的會(huì)堂館所的管理和維護(hù)維修工作。

(6)負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān)行政區(qū)域和縣委、縣政府指定的其他區(qū)域的規(guī)劃審批、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和社會(huì)治安綜合治理工作。

(7)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣委機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)做好精神文明建設(shè)、職工文化娛樂、生活服務(wù)等工作。

(8)負(fù)責(zé)保障各部門機(jī)要通信和應(yīng)急工作用車;保障各部門跨區(qū)域出差、調(diào)研、大型會(huì)議、重大接待、到公共交通無(wú)法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)等公務(wù)活動(dòng);保障具有執(zhí)法職能無(wú)執(zhí)法執(zhí)勤車輛部門的行政執(zhí)法工作用車;保障跨部門綜合執(zhí)法執(zhí)勤和重大突發(fā)事件的應(yīng)急用車。

(9)負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛的配備、更新、調(diào)撥、調(diào)劑、報(bào)廢的管理。

(10)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門機(jī)要通信和應(yīng)急保障、執(zhí)法執(zhí)勤車輛的使用管理。

(11)負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車保障中心公務(wù)車輛的日常管理。

(12)負(fù)責(zé)組織全縣司勤人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(13)負(fù)責(zé)制訂全縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛管理制度、司勤人員管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

(14)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。

(15)負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車保障中心車輛審批、更新、報(bào)廢等檔案資料的管理。

(16)承辦縣委、縣政府和縣委辦、縣政府辦交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

不斷完善干部職工管理制度,制定完善了學(xué)習(xí)、考勤、工作、財(cái)產(chǎn)物資管理、請(qǐng)示報(bào)告、經(jīng)費(fèi)管理、物資出入庫(kù)管理、機(jī)關(guān)食堂管理、公務(wù)接待管理等制度;2019年1月份以來(lái),建立了每周一干部職工例會(huì)制度,2019年2月制定了新的工作方案,傳達(dá)學(xué)習(xí)重要文件精神、領(lǐng)導(dǎo)講話;總結(jié)上一周工作及安排部署新的一周工作等。截至目前,已召開周一例會(huì)28次。除每周一召開例會(huì)外,還在單位內(nèi)部開展了縣情、禮儀、民俗、茶藝、民族歌曲等為主題的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng),不斷提高自身綜合素質(zhì),為更好地開展工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、后勤保障一科、后勤保障二科、公務(wù)用車保障中心。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年末實(shí)有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員8.00人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實(shí)有車輛編制69輛,在編實(shí)有車輛68輛。

第二部分2021年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年度收入合計(jì)4,366,761.91元。其中:財(cái)政撥款收入4,366,761.91元,占總收入的100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少3378291.1元,減少率為43.62%,主要原因分析我單位接管的蓮花游客服務(wù)中心已經(jīng)步入正軌,本年所需支付的都是屬于部分尾款,所以財(cái)政撥款收入就減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年度支出合計(jì)4,598,517.79元。其中:基本支出3,693,132.32元,占總支出的80.31%;項(xiàng)目支出905,385.47元,占總支出的19.69%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3115005.55元,減少率為40.38%,,,主要原因分析我單位接管的蓮花游客服務(wù)中心已經(jīng)步入正軌,本年所需支付的都是屬于部分尾款,所以支出相對(duì)就減少。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,693,132.32元。與上年對(duì)比減少3056191.02元,減少45.28%,主要原因分析本年較上年單位人員有所減少,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,132,828.75元,占基本支出的30.67%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,560,303.57元,占基本支出的69.33%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出905,385.47元。與上年對(duì)比減少58814.53元,減少率為6%,主要原因分析我單位本年度蓮花游客服務(wù)中心開支減少。蓮花游客服務(wù)中心項(xiàng)目主要對(duì)會(huì)議的接待,管理,支出了人員經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備費(fèi)用等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,598,517.79元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少3072533.93元,主要原因分析本年較上年單位人員有所減少,相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出4,422,207.34元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.17%。主要用于支付人員經(jīng)費(fèi)956518.3元,公用經(jīng)費(fèi)2560303.57元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)905385.47元;

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出117,087.78元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職工職業(yè)年金;

9.衛(wèi)生健康(類)支出59,222.67元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于單位職工行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1751800元,支出決算為2,167,491.37元,完成預(yù)算的123%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1,730,288.37元,完成預(yù)算的133.1%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為437,203.00元,完成預(yù)算的96.77%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位下鄉(xiāng)比較多,導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加隨之三公經(jīng)費(fèi)增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少1,028,968.79元,下降32.19%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0.00元,下降0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,024,696.79元,下降37.19%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,272.00元,下降0.97%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位加強(qiáng)了支出的控制,本年“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,730,288.37元,占79.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出437,203.00元,占20.17%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1,730,288.37元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1,730,288.37元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為68輛。主要用于編制車輛68輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出437,203.00元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出437,203.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待116批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,964人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公務(wù)接待中人員使用餐費(fèi),廚具等發(fā)生的接待支出及大型接待所發(fā)生的接待支出。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,由于我單位為全額撥款事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)工勤人員,所以沒有產(chǎn)生相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局部門資產(chǎn)總額15900250.4元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)433189.3元,固定資產(chǎn)15467061.1元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少2822303.05元,其中固定資產(chǎn)減少1955815.96元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

 

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

 

 

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

 

 

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合計(jì)

1

15900250.4

433189.3

15467061.1

 

13578308.53

 

1888752.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn);

                   2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn);

                   3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

 

 

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度,部門政府采購(gòu)支出總額743,000.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出17,000.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出726,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額743,000.00元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表10-附表12)

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn),所以GK07、08為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入,是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

 

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900643601111



附件【紅河縣機(jī)關(guān)事務(wù)局.xls