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  • 部門決算
  • 索引號
    20240913-141031-236
  • 發(fā)布機構
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2022-09-13
  • 時效性
    有效

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度部門決算

  監(jiān)督索引號53252900436401001000

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度部門決算

 

目錄

第一部分紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

 

 

 

 

第一部分紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)計局主管的獨立核算、預算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位,屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。以公共衛(wèi)生服務為主,綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務;管理好村衛(wèi)生室的預防、保健和基本醫(yī)療服務工作,為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

內設科室:預防保健科、內科、外科、婦產科、中醫(yī)科等。

(二) 2021年度重點工作任務介紹

提供基本醫(yī)療服務,承擔醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應急救護、轉診服務和康復服務。加強農村疾病預防控制,做好傳染病、地方病防治和病情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作;認真執(zhí)行兒童計劃免疫,做好農村孕產婦和兒童保健工作,提高住院分娩率;積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作;開展愛國衛(wèi)生運動等。

提供公共衛(wèi)生服務。以居民健康為核心,為居民建立健康檔案,并對高血壓、糖尿病人、重癥精神病患者實行規(guī)范管理,開展65歲以上老人及0—6歲兒童免費體檢、健康教育、預防接種、孕產婦保健等工作。

提供家庭醫(yī)生簽約服務。推行“一季度集中簽約,年內提供服務”的模式開展簽約和服務,推廣集中簽約模式;依照“分類服務、按需服務”原則,為65歲以上老年人、孕產婦、兒童、重點慢性病患者、殘疾人等人群提供針對性隨訪管理服務,為18歲以上人群進行高血壓、糖尿病風險評估,并對發(fā)現(xiàn)高危人群提供就醫(yī)指導和轉診;形成“基本+普通”的藥品使用聯(lián)動機制,滿足簽約居民有針對性用藥需求;利用家簽平臺加強雙向轉診工作。

新冠疫情防控。我院積極主動落實基層疫情防控投入責任,按照中央和省級資金管理有關規(guī)定加強資金監(jiān)管并建立健全績效評價機制,任何單位不得擅自截留、擠占、挪用或改變資金用途。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。 分別是:紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院, 院內共設置5個內設機構,包括:辦公室財務室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦所屬衛(wèi)生室6個,分別是:1.大羊街衛(wèi)生室;2.車普衛(wèi)生室;3.妥垤衛(wèi)生室;4.妥賒衛(wèi)生室;5.紅土坡衛(wèi)生室;6.新村衛(wèi)生室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年末實有人員編制17人。其中:行政編制0人,事業(yè)編制17人。年末在職實有17人,其中:財政全供養(yǎng)17人,非財政供養(yǎng)0人。比上年末增加1人。離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。

第二部分2021年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度收入合計7,126,826.50元。其中:財政撥款收入3,205,340.05元,占總收入的44.98%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入3,921,486.45元(含教育收費0.00元),占總收入的55.02%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。2020年度收入合計7,489,747.44元。其中:財政撥款收入3,845,998.56元,占總收入的51.35%;事業(yè)收入3,636,956.88元,占總收入的48.56%;其他收入6,792.00元,占總收入的0.09%。與上年對比,總收入減少362920.94元,其主要原因是本年財政撥款實行收付實現(xiàn)制,按照實際使用金額計入本年財政撥款收入,年底財政收回未使用完的資金。

 二、支出決算情況說明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度支出合計7,310,448.28元。其中:基本支出5,920,171.48元,占總支出的80.98%;項目支出1,390,276.80元,占總支出的19.02%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。2020年度支出合計7,562,976.52元。其中:基本支出6,006,922.61元,占總支出的79.43%;項目支出6,006,922.61元,占總支出的20.57%。

與上年對比支出減少252528.24元,主要原因減少原因是本年財政撥款實行收付實現(xiàn)制,財政撥款收入減少。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,920,171.48元。2020年度用于保障紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6,006,922.61元。與上年對比減少86751.13元,主要原因分析日常支出經費轉入到基本公共衛(wèi)生疫情防控。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,640,345.63元,占基本支出的44.60%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,279,825.85元,占基本支出的55.40%。

(二)項目支出情況

2021年度用于保障紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出1,390,276.80元。2020年度用于保障紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出1,556,053.91元。與上年對比減少165777.11元,主要原因財政撥款收入被財政收回。具體項目開支及開展工作情況紅財社發(fā)〔2021〕48號基本公共衛(wèi)生服務項目支出1390276.80元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出3,786,587.20元,占本年支出合計的51.80%。2020年度一般公共預算財政撥款支出4,232,055.93元,占本年支出合計的55.96%,與上年對比減少了445468.73元,主要原因分疫情增加政府疫情防控資金投入。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出249,453.37元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.59%。其中,事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費215,495.84元,其他社會保障和就業(yè)支出13,957.53元。

9.衛(wèi)生健康(類)支出3,537,133.83元,占一般公共預算財政撥款總支出的93.41%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,625,994.18,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出382,003.00,基本公共衛(wèi)生服務847,745.15,事業(yè)單位醫(yī)療120,144.35。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為4626.00元,支出決算為0.00元,完成預算的0 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預算的0 %;公務用車購置及運行費支出決算為0.00元,完成預算的0 %;公務接待費支出決算為0.00元,完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減開支。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2020年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00元,增長0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0.00元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00元。其中:國內接待費支出0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2021年機關運行經費支出0.00元。 與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日,紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產總額4409016.78元,其中,流動資產3486519.13元,固定資產 884127.65元,對外投資及有價證券0元,在建工程38400.00元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比減少,本年資產總額增減少761231.93元,其中固定資產增加15126.5元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現(xiàn)資產使用收入0元。

 

 
 

 

國有資產占有使用情況表

 

  

  

  

  

  

  

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資 /有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價 200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

4409046.78  

3486519.13  

885602.00 

0

54426.80

 

0 

831175.20 

 

38400  

 

0  

 

 

 

 

 

 

填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產 ;

2固定資產=房屋構筑物+車輛+單價 200萬元以上大型設備+其他固定資產 ;

3填報金額為資產 “賬面原值”。

  

三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院無政府性基金預算財政撥款收支、國有資本經營預算財政撥款收支,公開07、08表為空表。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分名詞解釋

1.財政撥款收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出:指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經費兩部分;

3.項目支出:除基本支出之外,為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支;

4.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;

5.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用;

6.機構:指在行政管理領域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機構編制部門管理的機構主要有各級黨政機關,人大、政協(xié)機關,法院、檢察院,各民主黨派機關,群眾團體機關和各級各類事業(yè)單位等;

7.編制:廣義的編制是指各種機構設置及其人員數(shù)量的定額、結構和領導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機構編制管理機關核定的機關、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內容之一。

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號53252900436401001111



附件【紅河縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年決算公開表.xls