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索引號hhxgaj/2024-00001
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發(fā)布機構(gòu)紅河縣公安局
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文號
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發(fā)布日期2022-09-17
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時效性有效
紅河縣公安局部門2021年度部門決算
監(jiān)督索引號53252900631300101000
紅河縣公安局部門2021年度部門決算
目錄
第一部分 紅河縣公安局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河縣公安局概況
一、主要職能
(一)主要職能
紅河縣公安局既是主管全縣公安工作和公安隊伍建設(shè)的縣人民政府工作部門,又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī),起草有關(guān)公安工作和公安隊伍建設(shè)的規(guī)章制度并監(jiān)督實施。
(二)組織實施全縣公安機關(guān)全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動,規(guī)劃、建設(shè)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。
(三)負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設(shè),按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部,協(xié)助組織部門和縣委開展公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免工作,負責對內(nèi)對外的宣傳和教育培訓(xùn)等工作。
(四)負責全縣公安機關(guān)警用裝備、物資及經(jīng)費保障機制建設(shè),承擔警務(wù)保障服務(wù)工作。
(五)監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責、行使職權(quán)和遵守紀律。依法開展公安機關(guān)警務(wù)督查工作,協(xié)助上級紀檢監(jiān)察機關(guān)查處全縣公安隊伍的違法違紀案件。
(六)負責依法承擔的全縣公安機關(guān)刑罰執(zhí)行工作和刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督工作。負責管理紅河縣看守所、紅河縣拘留所,并對其執(zhí)法活動進行監(jiān)督。
(七)負責管理全縣出入境以及外國人在紅河縣居留、旅行的有關(guān)工作。負責對境外非政府組織的管理。
(八)負責全縣公安機關(guān)行動技術(shù)偵察、信息技術(shù)、刑事技術(shù)的建設(shè)、推廣和應(yīng)用。查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
(九)負責查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件,防范和打擊各種破壞活動。偵破刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理本縣黨政機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi);指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
(十)組織開展反恐怖業(yè)務(wù)工作,分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢,提出反恐怖斗爭對策。負責查處邪教組織犯罪案件和事件。
(十一)負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件,組織開展禁種、禁吸毒品工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。
(十二)依法管理全縣社會治安秩序,偵查和處置治安案件、暴力恐怖事件、騷亂以及危害社會治安秩序的群體性事件。負責管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
(十三)負責維護全縣道路交通安全和交通秩序,按規(guī)定組織實施交通安全警衛(wèi)。查處交通事故和交通違法行為,負責對機動車輛、非機動車輛和駕駛?cè)说墓芾怼?/span>
(十四)負責全縣公安消防業(yè)務(wù)建設(shè)和隊伍建設(shè),指揮武警紅河縣中隊執(zhí)行公安任務(wù)。
(十五)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
行政審批項目,以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
(二)2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年,紅河縣公安局在縣委、縣政府和州公安局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,牢牢把握建黨100周年慶祝活動及COP15安保維穩(wěn)這條主線,統(tǒng)籌推進疫情防控和維護國家政治安全和社會穩(wěn)定工作,為紅河縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。
(一)以捍衛(wèi)國家政治安全為首要任務(wù),打贏系列安保會戰(zhàn)
一是強化情報信息收集研判。二是加強境外非政府組織監(jiān)管。三是嚴防顛覆滲透活動。四是守住暴恐案件“零”發(fā)生底線。
(二)以做好主責主業(yè)為根本任務(wù),實現(xiàn)“打防管治”新突破
一是打擊效能全面增強。其中:嚴打侵財類違法犯罪,嚴打跨境違法犯罪,嚴打毒品違法犯罪,嚴打槍爆違法犯罪,嚴打交通違法犯罪,嚴打火災(zāi)及其他森林案件。二是防控工作成效顯著。其中,盜竊案件防范取得重大成效,電詐防范取得新突破,命案防范取得重大成果,道路交通事故防范取得階段性成效。三是管理責任有效落實。管好重點人員,管好重點部位。四是治理水平顯著提升。充分發(fā)揮公安機關(guān)優(yōu)勢,深入開展矛盾糾紛排查化解,全力把各種影響社會穩(wěn)定的苗頭性、傾向性問題解決在基層、消除在萌芽狀態(tài)。
(三)以夯實基層基礎(chǔ)為重要保障,筑牢公安工作根基
一是強化預(yù)算管理。二是強化裝備、資產(chǎn)管理建設(shè)。三是強化視頻監(jiān)控立體防控網(wǎng)建設(shè)維護。
(四)以加強隊伍建設(shè)為重要支撐,僑鄉(xiāng)公安形象更加美譽
一是扎實開展隊伍教育整頓。二是扎實開展“我為群眾辦實事”。三是扎實推進從優(yōu)待警。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入紅河縣公安局(本級)2021年度部門決算編報的單位共1個。屬行政單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu):18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、2個監(jiān)管場所(看守所、拘留所)和13個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))派出所。因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容,按照保密規(guī)定,不予對外公開。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容,按照保密規(guī)定,不予對外公開。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
紅河縣公安局部門2021年度收入合計64,075,521.48元。其中:財政撥款收入60,682,063.90元,占總收入的94.70%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入3,393,457.58元,占總收入的5.30%。
上年總收入72700145.35元,本年總收入比上年減少了8624623.87元,減少了11.86%。減少的主要原因:2020年人民警察執(zhí)勤加班津貼、正常晉升警銜、級別檔次工資落實到位,新建看守所項目省級配套撥款到位,2021年無該筆款項,故收入減少。
二、支出決算情況說明
紅河縣公安局部門2021年度支出合計65,983,099.91元。其中:基本支出 52,395,447.98元 ,占總支出的 79.41%; 項目支出 13,587,651.93元 ,占總支出的 20.59%; 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ,占總支出的 0.00%。
上年總支出69973005.37元,本年總支出比上年減少3989905.46元,減少5.70%,減少主要原因:2020年人民警察執(zhí)勤加班津貼、正常晉升警銜、級別檔次工資落實到位,2021年無此類款項支出,故支出減少。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障紅河縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出52,395,447.98元。 上年基本支出57645265.8元,本年基本支出比上年減少5249817.82元,比上年減少9.11%,減少的主要原因:案件數(shù)量減少、辦案業(yè)務(wù)支出經(jīng)費減少;縣級把交通管理經(jīng)費納入預(yù)算項目支出,所以基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 45,598,115.65元,占基本支出的87.03%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6,797,332.33元,占基本支出的12.97% 。人均支出105849.39元。
(二)項目支出情況
2021年度用于保障紅河縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,587,651.93元。
上年項目支出12327739.57元,本年項目支出比上年增加1259912.36元,增加10.22%,主要原因:用于執(zhí)法辦案專用材料、業(yè)務(wù)案件辦理、辦案設(shè)備、公務(wù)用車購置費、執(zhí)勤執(zhí)法車輛運行維護費、輔警和禁毒專干工資社會保障支出。2021年具體項目開支及開展工作情況:2021年無專項項目類支出,支出項目為禁毒專干人員經(jīng)費、公安機關(guān)援邊警力保障及維穩(wěn)經(jīng)費、公務(wù)用車購置費、正常執(zhí)法辦案辦公費等各類開支;開展工作情況:開展禁毒工作、刑事偵查工作、治安管理工作、疫情防控工作、支援邊境等各方面工作,為全局各項工作提供經(jīng)費保障。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
紅河縣公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 62,654,638.12元,占本年支出合計的 94.96% 。
上年一般公共預(yù)算財政撥款支出68656552.73元,本年一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少6001914.61元,減少8.74%,主要原因:2020年人民警察執(zhí)勤加班津貼、正常晉升警銜、級別檔次工資補發(fā)到位;支付新建看守所項目款;2021年無此類款項支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出57,346,854.34元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.53%。 主要用于:行政運行40979129.79元,一般行政管理事務(wù)1994358.35元,執(zhí)法辦案11540160.52元,特別業(yè)務(wù)20000元,其它公安支出2813205.68元;
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出3,582,825.67元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老(行政單位離退休、單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障和就業(yè)支出)支出3,582,825.67元。
9.衛(wèi)生健康(類)支出1,724,958.11元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.75%。主要用于行政單位醫(yī)療保險的繳費支出1,724,958.11元 。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算總體情況
紅河縣公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為1278800元,支出決算為 4118270.3元,完成預(yù)算的 322.04 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 4118270.3元,完成預(yù)算的322.04 %;公務(wù)接待費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0 %。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加151. 13%的主要原因是:紅河縣公安局:紅河縣公安局(本級)按規(guī)定報廢車輛并重新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛17輛,紅河縣公安局交通警察大隊按規(guī)定報廢車輛并重新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛2輛,共購置19輛。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年1639927.56元增加2,478,342.74元,增長151.13%。其中:因公出國(境)費支出決算 增加 0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2,479,996.74元,增長151.38%;公務(wù)接待費支出決算減少1,654.00元,減少100.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:紅河縣公安局(本級)按規(guī)定報廢車輛并重新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛17輛,紅河縣公安局交通警察大隊按規(guī)定報廢車輛并重新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛2輛,共購置19輛。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出 0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出4,118,270.30元,占100.00%;公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費 支出 0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 4,118,270.30元。其中:
公務(wù)用車購置 支出 2,830,847.48元,購置車輛19輛。具體購置車輛原因:該批申請報廢車輛由于長期高負荷使用、使用年限較長,部件磨損嚴重,車況較差,已無法正常使用,所以申請報廢并購置新車。新車購置情況:紅河縣公安局(本級)購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛(哈弗H6)12輛,已投入派出所使用;其余5輛2021年已支付未交付使用。紅河縣公安局交通警察大隊購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛(江鈴牌輕型多用途貨車)2輛,已投入使用。
公務(wù)用車運行維護 支出 1,287,422.82元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為39輛。主要用于各部門執(zhí)法執(zhí)勤、交通管理業(yè)務(wù)工作等所需車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中:
國內(nèi)接待費 支出 0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人) 。
國(境)外接待費 支出 0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
紅河縣公安局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出6,675,881.79元,與上年5594158.28元對比增加1081723.51元,增加19.34% ,主要原因分析:商品和服務(wù)支出(郵電費、差旅費、專用材料費、維修費、工會經(jīng)費、其他交通費等)增加、資本性支出(辦公設(shè)備、專用設(shè)備)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:辦公費、水電費、網(wǎng)絡(luò)租用費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、差旅費、專用材料費、維修費、工會經(jīng)費、其他交通費、辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置等。
二、 國有資產(chǎn)占用情況
截至 2021年12月31日,紅河縣公安局部門資產(chǎn)總額39160750.71元 ,其中,流動資產(chǎn)3117158.03元 ,固定資產(chǎn) 35684943.49元,對外投資及有價證券0元 ,在建工程0元 ,無形資產(chǎn)358649.19元 ,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。
與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加 19178693.54元,其中固定資產(chǎn)比上年增加19619061.99元。處置房屋建筑物0平方米;處置車輛19輛,賬面原值2738968.15元,報廢報損資產(chǎn)66項;出租房屋0平方米。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 固定資產(chǎn)
| 對外投資 /有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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| 小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價 200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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| 合計
| 1
| 39160750.71
| 3117158.03
| 35684943.49
| 28745104.39
| 2051991.37
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| 4887847.73
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| 358649.19
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| 填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) ;
1. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價 200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) ;
2. 填報金額為資產(chǎn) “賬面原值”。
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三、政府采購支出情況
2021年度,部門政府采購支出總額1088586元,其中:政府采購貨物支出1008340元;采購其他公安專用類設(shè)備80,246.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1008340元,占政府采購支出總額的92.63%。其他采購情況:在公安部警用裝備采購中心采購車輛19輛,共2677850元。
四、 部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表 10-附表12)。
五、其他重要事項情況說明
我單位2021年政府基金預(yù)算財政撥款收入與支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支,公開07表08表為空表。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定, “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(四) “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
2.基本支出:指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分;
3.項目支出:除基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支;
4.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;
5.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用;
6.機構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機關(guān),群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等;
7.編制:廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。
8.政府采購情況:部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額,以及授予小微企業(yè)合同金額。