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  • 部門決算
  • 索引號
    hhxgaj/2024-00001
  • 發(fā)布機構(gòu)
    紅河縣公安局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2022-09-17
  • 時效性
    有效

紅河縣公安局部門2021年度部門決算

 

監(jiān)督索引號53252900631300101000      

紅河縣公安局部門2021年度部門決算     

      

目錄     

第一部分  紅河縣公安局概況    

一、主要職能     

二、部門基本情況    

第二部分  2021年度部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、 三公 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

第三部分  2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

(一)部門整體支出績效自評情況    

(二)部門整體支出績效自評表    

(三)項目支出績效自評表    

五、其他重要事項情況說明    

第五部分  名詞解釋    

      

      

      

      

第一部分  紅河縣公安局概況    

一、主要職能    

(一)主要職能    

紅河縣公安局既是主管全縣公安工作和公安隊伍建設(shè)的縣人民政府工作部門,又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。主要職責是:    

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī),起草有關(guān)公安工作和公安隊伍建設(shè)的規(guī)章制度并監(jiān)督實施。    

(二)組織實施全縣公安機關(guān)全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動,規(guī)劃、建設(shè)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。    

(三)負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設(shè),按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部,協(xié)助組織部門和縣委開展公安機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免工作,負責對內(nèi)對外的宣傳和教育培訓(xùn)等工作。    

(四)負責全縣公安機關(guān)警用裝備、物資及經(jīng)費保障機制建設(shè),承擔警務(wù)保障服務(wù)工作。    

(五)監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責、行使職權(quán)和遵守紀律。依法開展公安機關(guān)警務(wù)督查工作,協(xié)助上級紀檢監(jiān)察機關(guān)查處全縣公安隊伍的違法違紀案件。    

(六)負責依法承擔的全縣公安機關(guān)刑罰執(zhí)行工作和刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督工作。負責管理紅河縣看守所、紅河縣拘留所,并對其執(zhí)法活動進行監(jiān)督。    

(七)負責管理全縣出入境以及外國人在紅河縣居留、旅行的有關(guān)工作。負責對境外非政府組織的管理。    

(八)負責全縣公安機關(guān)行動技術(shù)偵察、信息技術(shù)、刑事技術(shù)的建設(shè)、推廣和應(yīng)用。查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。    

(九)負責查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件,防范和打擊各種破壞活動。偵破刑事案件、經(jīng)濟犯罪案件。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理本縣黨政機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi);指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。    

(十)組織開展反恐怖業(yè)務(wù)工作,分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢,提出反恐怖斗爭對策。負責查處邪教組織犯罪案件和事件。    

(十一)負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件,組織開展禁種、禁吸毒品工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。    

(十二)依法管理全縣社會治安秩序,偵查和處置治安案件、暴力恐怖事件、騷亂以及危害社會治安秩序的群體性事件。負責管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。    

(十三)負責維護全縣道路交通安全和交通秩序,按規(guī)定組織實施交通安全警衛(wèi)。查處交通事故和交通違法行為,負責對機動車輛、非機動車輛和駕駛?cè)说墓芾怼?/span>    

(十四)負責全縣公安消防業(yè)務(wù)建設(shè)和隊伍建設(shè),指揮武警紅河縣中隊執(zhí)行公安任務(wù)。    

(十五)承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。    

行政審批項目,以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。    

(二)2021年度重點工作任務(wù)介紹    

2021年紅河縣公安局在縣委、縣政府和州公安局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,牢牢把握建黨100周年慶祝活動COP15安保維穩(wěn)這條主線,統(tǒng)籌推進疫情防控和維護國家政治安全和社會穩(wěn)定工作,為紅河縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。    

(一)以捍衛(wèi)國家政治安全為首要任務(wù),打贏系列安保會戰(zhàn)    

一是強化情報信息收集研判。二是加強境外非政府組織監(jiān)管。三是嚴防顛覆滲透活動。四是守住暴恐案件“零”發(fā)生底線。    

(二)以做好主責主業(yè)為根本任務(wù),實現(xiàn)“打防管治”新突破    

一是打擊效能全面增強。其中:嚴打侵財類違法犯罪,嚴打跨境違法犯罪嚴打毒品違法犯罪嚴打槍爆違法犯罪嚴打交通違法犯罪嚴打火災(zāi)及其他森林案件。二是防控工作成效顯著。其中,盜竊案件防范取得重大成效,電詐防范取得新突破命案防范取得重大成果道路交通事故防范取得階段性成效。三是管理責任有效落實。管好重點人員管好重點部位。四是治理水平顯著提升。充分發(fā)揮公安機關(guān)優(yōu)勢,深入開展矛盾糾紛排查化解,全力把各種影響社會穩(wěn)定的苗頭性、傾向性問題解決在基層、消除在萌芽狀態(tài)。    

(三)以夯實基層基礎(chǔ)為重要保障,筑牢公安工作根基    

一是強化預(yù)算管理。二是強化裝備、資產(chǎn)管理建設(shè)。三是強化視頻監(jiān)控立體防控網(wǎng)建設(shè)維護。    

(四)以加強隊伍建設(shè)為重要支撐,僑鄉(xiāng)公安形象更加美譽    

一是扎實開展隊伍教育整頓。二是扎實開展“我為群眾辦實事”三是扎實推進從優(yōu)待警。    

二、部門基本情況    

(一)部門決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣公安局(本級)2021年度部門決算編報的單位共1個。屬行政單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu):18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)、2個監(jiān)管場所(看守所、拘留所)和13個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))派出所。因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容,按照保密規(guī)定,不予對外公開。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況    

因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容,按照保密規(guī)定,不予對外公開。    

 

第二部分  2021年度部門決算表    

(詳見附件)    

      

第三部分  2021年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣公安局部門2021年度收入合計64,075,521.48元。其中:財政撥款收入60,682,063.90元,占總收入的94.70%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入3,393,457.58元,占總收入的5.30%。    

上年總收入72700145.35,本年總收入比上年減少了8624623.87元,減少了11.86%。減少的主要原因:2020年人民警察執(zhí)勤加班津貼、正常晉升警銜、級別檔次工資落實到位,新建看守所項目省級配套撥款到位,2021年無該筆款項,故收入減少

二、支出決算情況說明    

紅河縣公安局部門2021年度支出合計65,983,099.91元。其中:基本支出 52,395,447.98元 ,占總支出的 79.41%; 項目支出 13,587,651.93元 ,占總支出的 20.59%; 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ,占總支出的 0.00%。    

上年總支出69973005.37本年總支出比上年減少3989905.46元減少5.70%,減少主要原因2020年人民警察執(zhí)勤加班津貼、正常晉升警銜、級別檔次工資落實到位2021年無此類款項支出,故支出減少

(一)基本支出情況    

2021年度用于保障紅河縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出52,395,447.98元。 上年基本支出57645265.8,本年基本支出比上年減少5249817.82元比上年減少9.11%,減少的主要原因:案件數(shù)量減少、辦案業(yè)務(wù)支出經(jīng)費減少;縣級把交通管理經(jīng)費納入預(yù)算項目支出,所以基本支出減少包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 45,598,115.65元,占基本支出的87.03%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6,797,332.33元,占基本支出的12.97% 人均支出105849.39元。

(二)項目支出情況    

2021年度用于保障紅河縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,587,651.93元。    

上年項目支出12327739.57元,本年項目支出比上年增加1259912.36元增加10.22%,主要原因:用于執(zhí)法辦案專用材料、業(yè)務(wù)案件辦理、辦案設(shè)備、公務(wù)用車購置費、執(zhí)勤執(zhí)法車輛運行維護費、輔警和禁毒專干工資社會保障支出2021年具體項目開支及開展工作情況:2021年無專項項目類支出,支出項目為禁毒專干人員經(jīng)費、公安機關(guān)援邊警力保障及維穩(wěn)經(jīng)費、公務(wù)用車購置費、正常執(zhí)法辦案辦公費等各類開支;開展工作情況:開展禁毒工作、刑事偵查工作、治安管理工作、疫情防控工作、支援邊境等各方面工作,為全局各項工作提供經(jīng)費保障 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 62,654,638.12元,占本年支出合計的 94.96%    

上年一般公共預(yù)算財政撥款支出68656552.73本年一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年減少6001914.61元,減少8.74%,主要原2020年人民警察執(zhí)勤加班津貼、正常晉升警銜、級別檔次工資補發(fā)到位;支付新建看守所項目款;2021年無此類款項支出。     

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

  1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。     

 2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 4.公共安全(類)支出57,346,854.34元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.53% 主要用于:行政運行40979129.79元,一般行政管理事務(wù)1994358.35元,執(zhí)法辦案11540160.52元,特別業(yè)務(wù)20000元,其它公安支出2813205.68    

 5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 6.科學技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。     

 8.社會保障和就業(yè)(類)支出3,582,825.67元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老(行政單位離退休、單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障和就業(yè)支出)支出3,582,825.67元。    

 9.衛(wèi)生健康(類)支出1,724,958.11元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.75%。主要用于行政單位醫(yī)療保險的繳費支出1,724,958.11      

 10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。     

 19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。     

 23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

 24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。      

 26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費支出決算情況說明    

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費支出預(yù)算為1278800元,支出決算為 4118270.3元,完成預(yù)算的 322.04 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 4118270.3元,完成預(yù)算的322.04 %;公務(wù)接待費支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0 %。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加151. 13%的主要原因是:紅河縣公安局:紅河縣公安局(本級)按規(guī)定報廢車輛并重新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛17輛,紅河縣公安局交通警察大隊按規(guī)定報廢車輛并重新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛2輛,共購置19輛     

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年1639927.56元增加2,478,342.74元,增長151.13%。其中:因公出國(境)費支出決算 增加 0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2,479,996.74元,增長151.38%;公務(wù)接待費支出決算減少1,654.00元,減少100.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:紅河縣公安局(本級)按規(guī)定報廢車輛并重新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛17輛,紅河縣公安局交通警察大隊按規(guī)定報廢車輛并重新購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛2輛,共購置19輛     

(二)  一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費支出決算具體情況    

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 三公 經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出 0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出4,118,270.30元,占100.00%;公務(wù)接待費支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:    

1.因公出國(境)費 支出 0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。     

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 4,118,270.30元。其中:    

公務(wù)用車購置 支出 2,830,847.48元,購置車輛19輛。具體購置車輛原因:該批申請報廢車輛由于長期高負荷使用、使用年限長,部件磨損嚴重,車況較差,已無法正常使用,所以申請報廢并購置新車。新車購置情況:紅河縣公安局(本級)購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛(哈弗H612輛,已投入派出所使用;其余5輛2021年已支付未交付使用紅河縣公安局交通警察大隊購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛(江鈴牌輕型多用途貨車)2輛,已投入使用。

公務(wù)用車運行維護 支出 1,287,422.82元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為39輛。主要用于各部門執(zhí)法執(zhí)勤、交通管理業(yè)務(wù)工作等所需車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等     

3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中:    

國內(nèi)接待費 支出 0.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)     

國(境)外接待費 支出 0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。    

    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣公安局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出6,675,881.79元,與上年5594158.28對比增加1081723.51元,增加19.34% ,主要原因分析商品和服務(wù)支出(郵電費、差旅費、專用材料費、維修費、工會經(jīng)費、其他交通費等)增加、資本性支出(辦公設(shè)備、專用設(shè)備)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:辦公費、水電費、網(wǎng)絡(luò)租用費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、郵電費、差旅費、專用材料費、維修費、工會經(jīng)費、其他交通費辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置等。

二、 國有資產(chǎn)占用情況    

截至 2021年12月31日,紅河縣公安局部門資產(chǎn)總額39160750.71 ,其中,流動資產(chǎn)3117158.03 固定資產(chǎn) 35684943.49對外投資及有價證券0 在建工程0 無形資產(chǎn)358649.19元 其他資產(chǎn)0具體內(nèi)容詳見附表)。    

與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加 19178693.54元,其中固定資產(chǎn)比上年增加19619061.99元。處置房屋建筑物0平方米;處置車輛19輛,賬面原值2738968.15元,報廢報損資產(chǎn)66項出租房屋0平方米。    

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表         

 

 

 

         

         

         

         

         

         

單位:元        

 

 

 

項目        

行次        

資產(chǎn)總額        

流動資產(chǎn)        

固定資產(chǎn)        

對外投資 /有價證券        

在建工程        

無形資產(chǎn)        

其他資產(chǎn)        

 

 

 

小計        

房屋構(gòu)筑物        

車輛        

單價 200萬以上大型設(shè)備        

其他固定資產(chǎn)        

 

 

 

 

 

 

欄次        

         

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2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

 

 

 

合計        

1        

39160750.71         

3117158.03         

35684943.49         

28745104.39         

2051991.37         

         

4887847.73         

         

         

358649.19         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明: 1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) ;        

1. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價 200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) ;        

2. 填報金額為資產(chǎn) “賬面原值”。        

          

 

 

    

      

三、政府采購支出情況    

2021年度,部門政府采購支出總額1088586元,其中:政府采購貨物支出1008340元;采購其他公安專用類設(shè)備80,246.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1008340元,占政府采購支出總額的92.63%。其他采購情況:在公安部警用裝備采購中心采購車輛19輛,共2677850元。 

四、 部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表(附表 10-附表12)。    

五、其他重要事項情況說明    

我單位2021年政府基金預(yù)算財政撥款收入與支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支,公開07表08表為空表

六、相關(guān)口徑說明    

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定, “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。    

(四) 三公 經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。    

      

第五部分  名詞解釋    

1.財政撥款收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。    

2.基本支出:指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分;    

3.項目支出:除基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支;    

4.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;    

5.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費等費用;    

6.機構(gòu):指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前,列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關(guān),人大、政協(xié)機關(guān),法院、檢察院,各民主黨派機關(guān),群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等;    

7.編制:廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”,是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。    

8.政府采購情況:部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額,以及授予小微企業(yè)合同金額。      

      

      

      

      監(jiān)督索引號53252900631300101111