- 部門(mén)決算
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索引號(hào)20240913-141009-764
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2022-09-13
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時(shí)效性有效
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度部門(mén)決算
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
(一)主要職能
洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)生局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級(jí)次為二級(jí)、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位,屬于國(guó)家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是:以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率;積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作;開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作,為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。
洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬8個(gè)村衛(wèi)生室,全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理,其工作職能是:對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的兒童和婦女開(kāi)展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計(jì)上報(bào),同時(shí)開(kāi)展對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)和康復(fù)服務(wù),加強(qiáng)對(duì)各種傳染病的監(jiān)測(cè),協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件,并加強(qiáng)對(duì)各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范,一旦發(fā)現(xiàn)立即上報(bào)。
(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
以公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù);加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制,做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作;認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫,做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作,提高住院分娩率;積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作;開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作,為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院。院內(nèi)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。所屬衛(wèi)生室8個(gè)村衛(wèi)生室,分別是:洛恩衛(wèi)生室、普咪衛(wèi)生室、多腳衛(wèi)生室、娘宗衛(wèi)生室、哈龍衛(wèi)生室、拉博衛(wèi)生室、茨農(nóng)衛(wèi)生室、草果衛(wèi)生室。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制13人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制13人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員16人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度收入合計(jì)6,067,904.05元。其中:財(cái)政撥款收入3,148,752.99元,占總收入的51.89%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入2,919,151.06元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的48.11%;經(jīng)營(yíng)收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。2020年度收入合計(jì)6,955,804.43元。其中:財(cái)政撥款收入3,828,710.04元,事業(yè)收入3,110,429.59元,其他收入16,664.80元。2021年與上年對(duì)比減少887900.38元,與上年對(duì)比總收入減少12.76%,主要原因分析2021年財(cái)政撥款實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,按照實(shí)際使用金額計(jì)入本年財(cái)政撥款收入,年底財(cái)政收回未使用完的資金。
二、支出決算情況說(shuō)明
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度支出合計(jì)6,441,228.17元。其中:基本支出5,175,877.72元,占總支出的80.36%;項(xiàng)目支出1,265,350.45元,占總支出的19.64%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對(duì)比對(duì)比減少7.77%,主要原因是醫(yī)療服務(wù)能力提升,支出相對(duì)減少。
(一)基本支出情況
2021年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,175,877.72元。與上年5,266,607.32元對(duì)比減少90729.6元,同比減少1.72%,主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)支出等。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 2,517,571.11元,占基本支出的48.64%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,658,306.61元,占基本支出的51.36%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,265,350.45元。與上年1,717,266.48元對(duì)比減少451916.03元,同比減少26.32,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生院印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要是對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)、培訓(xùn)、會(huì)議,艾滋病防治篩查等中心工作的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,694,605.84元,占本年支出合計(jì)的57.36%。與上年3,991,293.76元對(duì)比支出減少296687.92元,同比減少7.43%,主要原因是人員新增,績(jī)效工資提高,新購(gòu)醫(yī)療設(shè)備及新建污水處理系統(tǒng)等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出217,634.55元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.89%。主要用于繳納干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等其他社會(huì)保障支出。
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出3,476,971.29元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.11%。主要用于重大公衛(wèi)、疫情防控、基本公衛(wèi)、基本藥物、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等各項(xiàng)支出。
10.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出類(lèi)0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0 元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0 %。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減開(kāi)支。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元,占0.00%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對(duì)比無(wú)變化。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額5089131.47 元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3841378.49 元,固定資產(chǎn)1176605.58元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程71147.4 元,無(wú)形資產(chǎn)0 元,其他資產(chǎn)0 元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少318612.82元,其中固定資產(chǎn)減少18258.96元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位:元
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項(xiàng)目
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車(chē)輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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合計(jì)
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5089131.47
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3841378.49
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1176605.58
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn);
2. 固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車(chē)輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn);
3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。
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三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算數(shù),公開(kāi)07、08、09表為空表。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。
2.基本支出:指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項(xiàng)目支出:除基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。
監(jiān)督索引號(hào)53252900436400301111
附件【紅河縣洛恩鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls】