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  • 部門預算
  • 索引號
    hhxrmzf/2024-00145
  • 發(fā)布機構(gòu)
    紅河縣人民政府
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-22
  • 時效性
    有效

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024年預算公開

    監(jiān)督索引號53252900436401600000  

 

 紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024年預算公開目錄    

 

第一部分 紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024年部門預算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預算單位基本情況    

三、預算單位收入情況    

四、預算單位支出情況    

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購預算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

八、重點項目預算績效目標情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024年部門預算表    

一、財務(wù)收支預算總表    

二、部門收入預算    

三、部門支出預算    

四、財政撥款收支預算總    

五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)    

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算    

七、基本支出預算(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)    

項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)    

、項目支出績效目標表    

十、政府性基金預算支出預算    

、部門政府采購預算    

二、政府購買服務(wù)預算表    

十三對下轉(zhuǎn)移支付預算表    

、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級補助項目支出預算表    

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表    

 

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024年部門預算編制說明    

 

一、基本職能及主要工作    

(一)部門主要職責      

(一)組織實施全縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法工作計劃,對基層衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管工作進行業(yè)務(wù)指導;    

(二)依法開展對職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品、飲用水衛(wèi)生(含涉水產(chǎn)品)、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、餐飲具集中消毒服務(wù)單位、醫(yī)療機構(gòu)、傳染病防治、婦幼健康服務(wù)等監(jiān)督執(zhí)法檢查,依法查處違反衛(wèi)生法律、法規(guī)的各種行為;    

(三)對重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件等進行調(diào)查取證,采取必要的控制措施,提出處理意見;    

(四)執(zhí)行婦幼健康服務(wù)相關(guān)法律法規(guī),打擊非醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠行為;    

(五)依法對群眾投訴、舉報的衛(wèi)生違法行為進行調(diào)查處理,對違反衛(wèi)生法律、法規(guī)的行為立案、調(diào)查取證,采取必要控制措施,執(zhí)行行政處罰的具體事宜;    

(六)開展衛(wèi)生法律法規(guī)知識的宣傳、咨詢及相關(guān)培訓工作;    

(七)依法受理和審核衛(wèi)生行政許可,負責許可報批發(fā)證和管理工作;    

(八)完成縣委、縣政府和縣衛(wèi)生健康局交辦的其他事項。    

(二)機構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室醫(yī)療衛(wèi)生(傳染病防治、婦幼健康)監(jiān)督科,公共衛(wèi)生監(jiān)督科,職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科    

所屬單位0個。    

)重點工作概述    

1)加大打非力度   繼續(xù)開展以打擊非法行醫(yī)為重點的專項檢查,嚴肅查處無證行醫(yī)、藥店坐堂行醫(yī)、使用非衛(wèi)生技術(shù)人員、非法承包出租科室、非法開展義診等違法行為,加強醫(yī)療機構(gòu)手術(shù)分級管理的衛(wèi)生監(jiān)督。爭取相關(guān)部門支持,開展部門聯(lián)合執(zhí)法行動,堅決打擊和取締無證行醫(yī),嚴肅查處各類違法違規(guī)行為,使非法行醫(yī)得到有效遏制,醫(yī)療服務(wù)市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。在強化執(zhí)法的同時,對屢打不改的“釘子戶”,及時將案件移交公安部門,深入開展醫(yī)療服務(wù)市場監(jiān)督工作。    

2)深入開展醫(yī)療服務(wù)市場監(jiān)督工作    

一是加強醫(yī)療衛(wèi)生安全培訓,規(guī)范醫(yī)療執(zhí)業(yè)對各醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)負責人進行培訓,了解各醫(yī)療醫(yī)療機構(gòu)的執(zhí)業(yè)狀況,規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)的執(zhí)業(yè)行為。二是強化醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)管,提升醫(yī)療服務(wù)水平以民營醫(yī)療機構(gòu)和基層醫(yī)療機構(gòu)為監(jiān)管重點,全面開展醫(yī)療機構(gòu)日常監(jiān)督檢查,開展醫(yī)療衛(wèi)生專項整治,進行全方位的監(jiān)督檢查和服務(wù)指導,確保監(jiān)督覆蓋率和案件辦結(jié)率達到100%。    

3)加大對公共場所的監(jiān)督管理,確保公共衛(wèi)生安全    

  一是全面開展住宿業(yè)、美發(fā)美容業(yè)、酒吧歌舞廳等公共場所的日常監(jiān)督檢查。二是繼續(xù)深化公共場所衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理工作,本年度完成轄區(qū)內(nèi)住宿業(yè)、游泳場所、沐浴場所、美容美發(fā)場所衛(wèi)生監(jiān)督量化復評工作。三是認真完成上級部署的衛(wèi)生監(jiān)督重點計劃抽檢工作,并進行游泳場(館)所、集中式空調(diào)場所的專項監(jiān)督檢查。四是根據(jù)公共場所相關(guān)法律法規(guī)的要求,采取集中和到現(xiàn)場培訓的方法開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員、公共場所經(jīng)營業(yè)主和服務(wù)人員相關(guān)法規(guī)和衛(wèi)生知識培訓工作。五是繼續(xù)加強艾滋病的宣傳教育,切實推進艾滋病防治工作,規(guī)范公共場所安全套的放置,定期做好相關(guān)檢查。六大力推進公共場所控煙工作。七是做好重大會議及節(jié)日的公共場所衛(wèi)生監(jiān)督及保障工作。    

二、預算單位基本情況    

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1差額供給單位0定額補助單位0自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0參公單位1事業(yè)單位0個。截止202312月統(tǒng)計,部門基本情況如下:    

在職人員編制8人,其中:行政編制7人,工勤人員編制1事業(yè)編制0人。在職實有8人,其中: 財政全額保障8人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。    

離退休人員 3人,其中: 離休 0人,退休 3人。    

車輛編制0輛,實有車輛0輛。    

三、預算單位收入情況    

2024年部門財務(wù)總收入 1477519.37元,其中:一般公共預算1477519.37元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0,上級補助收入0,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

與上年對比增加主要原因分析本級財力收入增加

(二)財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 1477519.37元,其中:本年收入1477519.37元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1477519.37元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加主要原因分析本級財力收入增加

四、預算單位支出情況     

2024年部門預算總支出 1477519.37元。財政撥款安排支出 1427519.37元,其中基本支出1427519.37,與上年對比增加主要原因分析本級財力安排增加項目支出50000,與上年增加主要原因分析本級財力收入增加

財政撥款安排支出按功能科目分類情況    

財政撥款安排支出按功能科目分類情況主要用于:

1.208(類)05(款)01(項)2024年預算數(shù)為1800 元,與上年執(zhí)行數(shù)一致,上年與今年退休人員不變,用于退休人員慰問支出。

2.208(類)05(款)05(項)2024年預算數(shù)為142068.16元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2044.64元,主要是社會保障繳費支出增加,用于行政人員養(yǎng)老保險經(jīng)費支出。

3. 210(類)04(款)02(項)2024年預算數(shù)為1161019.96

元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1797.58元,主要原因是行政人員工資支出增加,用于支付行政人員工資。

4. 210(類)11(款)01(項)2024年預算數(shù)為68646.71 元,較上年執(zhí)行數(shù)增加了1239.57元,主要原因是職工參保基數(shù)調(diào)整,用于支付職工基本醫(yī)療保險。

5.210(類)11(款)99(項)2024年預算數(shù)為6964.78元,較上年執(zhí)行數(shù)增加247.34元,主要原因是職工參保基數(shù)調(diào)整,用于用于支付職工基本醫(yī)療保險中的生育保險。

6.221(類)02(款)01(項)2024年預算數(shù)為97019.76

元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1533.48元,主要原因是住房保障繳費支出基數(shù)調(diào)整。用于支付職工住房公積金單位部分。   

五、對下項轉(zhuǎn)移支付情況    

(一)與中央配套事項    

無。    

(二)按既定政策標準測算補助事項    

無。    

(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

無。    

六、政府采購預算情況    

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0,其中:政府采購貨物預算0、政府采購服務(wù)預算0、政府采購工程預算0    

(注:《政府購買服務(wù)預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映)    

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明    

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費合計19900元,上年無變化。

(一)因公出國(境)費

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024因公出國(境)費預算為0元,因我單位不存在因公出國,與上年無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次

(二)公務(wù)接待費

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024年公務(wù)接待費預算19900元,與上年無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次,共計接待497人次

增減變化原因遵循財政要求比上年只減不增的原則。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費0元,與上年無變化其中:公務(wù)用車購置費0元,與上年無變化;公務(wù)用車運行維護費0元,與上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因:因本單位無公務(wù)用車,根據(jù)財政要求其相關(guān)用車經(jīng)費預算到租賃費,因此我單位公務(wù)用車購置及運行維護費0元。

八、重點項目預算績效目標情況       

2024年縣級資金預算項目0個,預算項目資金0元,項目主要內(nèi)容為:未編制;績效目標情況項目預算公開表    

、其他公開信息    

(一)專業(yè)名詞解釋    

1.財政補助收入:指財政當年撥款的資金:包括非稅收入返回款和項目資金;    

2.基本支出:指工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出以及其他資本性支出等;    

3.項目支出;指基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出和重大公共衛(wèi)生專項資金支出;    

4.“三公”經(jīng)費支出:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費以及公務(wù)接待費等。    

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明    

紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元,與上年對比無變化,主要原因分析無機關(guān)運行經(jīng)費安排。    

國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至20231231日,紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額302812.49元,其中,流動資產(chǎn)15680.47元,固定資產(chǎn)287132.02元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0元,其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至20231231日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月(20241月上報)資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。 

財政專戶管理資金支出情況    

本單位無財政專戶管理資金支出。    

 

監(jiān)督索引號53252900436401600111      



附件【140012003紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2024年20240221043734731.xlsx