- 部門預算
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索引號hhxrmzf/2024-00124
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發(fā)布機構紅河縣人民政府
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文號
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發(fā)布日期2024-03-04
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時效性有效
紅河縣民族宗教事務局2024年預算公開
紅河縣民族宗教事務局2024年預算公開目錄
第一部分 紅河縣民族宗教事務局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 紅河縣民族宗教事務局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表
八、項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
紅河縣民族宗教事務局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
紅河縣民族宗教事務局是縣政府主管民族宗教事務工作的綜合職能部門。主要職責:⑴組織開展民族、宗教理論、民族、宗教政策和民族、宗教工作重大問題的調查研究,提出有關民族、宗教工作的政策建議。⑵負責協(xié)調推動有關部門履行民族、宗教工作相關職責,促進黨和國家民族、宗教政策在經濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。依法履行宗教事務管理職責,指導、監(jiān)督宗教團結在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內開展工作,防止和制止不法分子利用宗教進行非法和違法活動,維護社會穩(wěn)定。⑶負責監(jiān)督檢查民族、宗教政策落實情況,協(xié)調、指導民族區(qū)域自治法及自治州條例的貫徹落實,保障少數民族的合法權益。依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,維護宗教界合法權益,保護信教群眾正常宗教活動。⑷了解和掌握縣內及周邊地區(qū)民族、宗教方面的新情況、新問題,調查、掌握全縣民族、宗教的情況和動態(tài),研究發(fā)展趨勢,提出協(xié)調的工作建議,抵制境外利用民族、宗教進行滲透活動。協(xié)調處理民族、宗教關系中的重大事項,參與協(xié)調民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作,維護邊疆團結安寧,促進各民族共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展。
(二)機構設置情況
我部門共設置5個內設機構,包括:辦公室、民族宗教工作科、監(jiān)督檢查科、經濟發(fā)展科、文化教育科。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
(一)深入推進民族團結進步示范創(chuàng)建。一是從戰(zhàn)略和全局的高度,準確把握新時代民族團結進步創(chuàng)建工作的新特點、新內容和新要求,按照創(chuàng)建全國民族團結進步示范縣為目標,以強烈的責任感、使命感和緊迫感,久久為功推動全域創(chuàng)建民族團結進步工作取得新成效。二是始終把人民群眾對美好生活的向往作為奮斗目標,堅持發(fā)展第一要務,全面、完整、準確貫徹新發(fā)展理念,把民族團結進步事業(yè)同鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展、基層治理等工作結合起來,切實解決好群眾增收、就業(yè)、教育、醫(yī)療、住房、養(yǎng)老等民生問題,推進基本公共服務均等化,讓各族群眾共享改革發(fā)展成果,以高質量發(fā)展促進民族團結,以民族團結進步推動高質量發(fā)展。三是緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線,聚焦主責主業(yè),推行“三法三化”工作法,服務中心大局,提質增效,高質量推進“石榴紅”工程、“枝繁干壯”工程和“三項計劃”,抓實鑄牢中華民族共同體意識大講堂宣講和理論研究基地建設。四是堅持“夯實六個基礎,實現七個融榮”思路,扎實推進“十進十連十創(chuàng)”和“十個一”鑄牢中華民族共同體意識主題實踐活動,搭建更多群眾便于、樂于參與的平臺,切實把創(chuàng)建融入到各行業(yè)、各領域、各部門工作和各族群眾生產生活中,著力打造體現行業(yè)特點的創(chuàng)建品牌,推動創(chuàng)建提質擴面增效。五是準確把握和全面貫徹習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,認真貫徹落實中央省州縣委民族工作會議精神,樹立正確的政績觀,深入踐行“十種鮮明導向”“增強十種能力”,以好作風高效能創(chuàng)建全國民族團結進步示范縣貢獻智慧和力量。
(二)推進我國宗教中國化方向的紅河實踐。一是強化抵御滲透防線。樹牢底線思維,嚴格落實民族宗教領域意識形態(tài)工作責任制,堅持落實涉民族宗教領域的工作聯絡、信息共享、會上研判和應急處置等各項工作制度機制,深入排查影響和危害民族和睦、宗教和順的重點人員,加強互聯網涉民族宗教信息源頭管理、有害信息監(jiān)管和處置力度,牢牢掌握網絡輿論主導權,堅決守住互聯網意識形態(tài)陣地。二是強化依法行政能力。全面落實行政執(zhí)法相關制度、創(chuàng)新行政執(zhí)法方式,推進聯合執(zhí)法、綜合執(zhí)法,運用法治思維和法治方式,防范化解宗教領域重大風險隱患,遏制宗教極端蔓延,抵御境外利用宗教進行滲透,打擊非法宗教活動,妥善處置網絡輿情,有效遏制網絡傳教。三是強化法規(guī)制度建設。健全宗教事務管理制度體系,制定完善符合紅河縣實際的宗教活動場所、宗教教職人員、互聯網宗教信息服務、宗教場所財務、境內外國人宗教活動管理等法規(guī)規(guī)章,明晰政府依法管理宗教事務的權責清單,深入推進“一網兩單”工作制度的落實,確保宗教和順社會和諧。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制5人,其中:行政編制4人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制0人。在職實有6人,其中: 財政全額保障6人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人,其中: 離休 0人,退休 4人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2024年部門財務總收入1069661.91元,其中:一般公共預算1069661.91元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對比減少161642.12元,主要原因是單位在職實有人數減少人員經費減少。
(二)財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1069661.91元,其中:本年收入1069661.91元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1069661.91元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少161642.12元,主要原因分析是單位在職實有人數減少人員經費減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出1069661.91元。財政撥款安排支出1069661.91元,其中:基本支出1049661.91元,與上年對比減少161642.12元,主要原因分析是單位在職實有人數減少人員經費減少,人員經費減少1人。項目支出20000元,與上年一樣無增長變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
一般公共服務支出-民族事務-行政運行835050.26元,主要用于單位人員工資開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2400元,主要用于單位離退休人員日常經費開支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104524.64元,主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療50397.61元,主要用于公務員醫(yī)療補助繳費開支。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5869.84元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費開支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金71419.56元,主要用于住房財政撥款安排支出按經濟科目分類情況。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
無。
(二)按既定政策標準測算補助事項
無。
(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
紅河縣民族宗教事務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19500元,較上年減少500元,下降2.5%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
紅河縣民族宗教事務局2024年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
紅河縣民族宗教事務局2024年公務接待費預算為19500元,較上年減少500元,下降2.5%,預算國內公務接待批次49次,預算接待488人次。
減少原因:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制公務接待開支,減少不必要的公務接待。
(三)公務用車購置及運行維護費
紅河縣民族宗教事務局2024年公務用車購置及運行維護費為0元,較上年增加0元,增長0%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務用車運行維護費0元,較上年增加0元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
未編制此項預算
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.三公經費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
紅河縣民族宗教事務局2024年機關運行經費安排105054.52元,與上年108249.74元對比減少3195.22元,主要原因是嚴格控制經費開支,減少不必要開支,機關運行經費減少。
(三)國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日,紅河縣民族宗教事務局資產總額98737.34元,其中,流動資產7262.91元,固定資產91474.43元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額減少74022.78元,其中固定資產增加185.24元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月(2024年1月上報)資產月報數據。
(四)財政專戶管理資金支出情況
本單位無財政專戶管理資金支出。
監(jiān)督索引號53252900642700111
附件【180018紅河縣民族宗教事務局20240302043944758.xlsx】