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  • 部門預(yù)算
  • 索引號(hào)
    hhxrmzf/2024-00105
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-03-04
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開

    監(jiān)督索引號(hào)53252900436400800000  

 

 紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄    

 

第一部分 紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明    

一、基本職能及主要工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

三、預(yù)算單位收入情況    

四、預(yù)算單位支出情況    

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

九、其他公開信息    

第二部分 紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表    

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表    

二、部門收入預(yù)算    

三、部門支出預(yù)算    

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總    

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)    

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算    

七、基本支出預(yù)算(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)    

項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)    

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表    

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算    

、部門政府采購(gòu)預(yù)算    

二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表    

十三對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表    

、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表    

十五、新增資產(chǎn)配置表    

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表    

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表    

 

紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明    

 

一、基本職能及主要工作    

(一)部門主要職責(zé)      

部門主要職能:負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計(jì)劃免疫工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作;實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作;在上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)村級(jí)診所及衛(wèi)生人員的管理工作。    

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。    

所屬衛(wèi)生室8個(gè),分別是:

1.架車衛(wèi)生室

2.牛威衛(wèi)生室

3.扎垤衛(wèi)生室

4.合莫衛(wèi)生室

5.規(guī)普衛(wèi)生室

6.妥產(chǎn)衛(wèi)生室

7.翁居衛(wèi)生室

8.妥阿衛(wèi)生室

注:以上8個(gè)所屬衛(wèi)生室都為非獨(dú)立核算單位非獨(dú)立批復(fù)單位。

)重點(diǎn)工作概述    

主要工作任務(wù)介紹加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,業(yè)務(wù)量不斷提高今年,我院克服人手少,設(shè)備簡(jiǎn)陋的困難,全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實(shí)行二十四小時(shí)值班制度,不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),實(shí)行行風(fēng)民主評(píng)議,加強(qiáng)群眾監(jiān)督,不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,改善服務(wù)態(tài)度,以群眾滿意為最高目標(biāo),自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng),加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng),努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系增強(qiáng)安全防范意識(shí),確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí),不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識(shí),杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生    

做好公共衛(wèi)生工作,提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計(jì)劃免疫工作正常開展,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策,積極開展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作,一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。二是按照上級(jí)部門的部署,好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作,我院亦積極開展相應(yīng)的救治工作,組織人員進(jìn)行全面摸底排查,發(fā)現(xiàn)疑似病例及時(shí)轉(zhuǎn)診,做好患兒家長(zhǎng)的思想工作,消除恐慌,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是繼續(xù)好計(jì)劃免疫信息化管理工作四是堅(jiān)持好網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。五是好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作    

二、預(yù)算單位基本情況    

單位編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè)差額供給單位0個(gè)定額補(bǔ)助單位0個(gè)自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)參公單位0個(gè)事業(yè)單位1個(gè)。截止202312月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:    

在職人員編制16人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人,其中: 財(cái)政全額保障16人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保0人。    

離退休人員 1人,其中: 離休 0人,退休 1人。    

車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況    

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況    

2024年部門財(cái)務(wù)總收入4002239.33元,其中:一般公共預(yù)算2102239.33元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0事業(yè)收入1900000元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0,上級(jí)補(bǔ)助收入0,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。    

與上年對(duì)比增加了101.7%主要原因分析2023年事業(yè)收入未做預(yù)算,2024年較2023年增加了事業(yè)收入1900000    

(二)財(cái)政撥款收入情況    

2024年部門財(cái)政撥款收入 2102239.33元,其中:本年收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2102239.33元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。    

與上年對(duì)比增加了5.94%主要原因分析2024年較2023社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。    

四、預(yù)算單位支出情況    

2024年部門預(yù)算總支出4002239.33元。財(cái)政撥款安排支出 2102239.33元,其中基本支出2102239.33,與上年對(duì)比增加了5.94%主要原因分析2024年較2023社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。項(xiàng)目支出0,與上年對(duì)比無差異主要原因分析2023年、2024年均無項(xiàng)目支出    

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于。    

1.208(類)05(款)02(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為600元,較上年執(zhí)行數(shù)無差異,主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助(退休公用經(jīng)費(fèi))支出。    

2.208(類)05(款)05(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為229463.3元,較上年執(zhí)行數(shù)增加9142.4元,主要是用于社會(huì)保障繳費(fèi)(養(yǎng)老保險(xiǎn)等)支出。    

3.208(類)99(款)99(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為10039.02元,較上年執(zhí)行數(shù)減少399.98元,主要是用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(工傷保險(xiǎn))。    

4.210(類)03(款)02(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1576551.63元,較上年執(zhí)行數(shù)增加97518.56元,主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。    

5.210(類)11(款)02(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為110667.46元,較上年執(zhí)行數(shù)增加4633.5元,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。    

6.210(類)11(款)99(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為13817.73元,較上年執(zhí)行數(shù)增加608.7元,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。    

 7.221(類)02(款)01(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為161100.19元,較上年執(zhí)行數(shù)增加5732.16元,主要是用于住房公積金支出。    

 

五、對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況    

   

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況    

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0、政府采購(gòu)工程預(yù)算0(注:《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映)    

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明    

紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計(jì)12000元,較上年增減變化    

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年無增減變化,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次


(二)公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12000元,較上年增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次,共計(jì)接待20人次

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較上年增減變化其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,較上年增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較上年增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況    

本單位2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)為4002239.33元,其中住房公積金161100.19元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)22818.03元,社會(huì)保障繳費(fèi)363987.51元,事業(yè)人員支出工資1521733.6元,一般公用經(jīng)費(fèi)32600元,事業(yè)支出1900000元。    

、其他公開信息    

(一)專業(yè)名詞解釋    

1.一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。    

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.基本支出,為保證我機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。    

5.項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),為保障我機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。    

7."三公"經(jīng)費(fèi),指我部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)()反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。    

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明    

紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元,與上年對(duì)比無增減變化。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況    

截至20231231日,紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3413704.69元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2829598.23元,固定資產(chǎn)584106.46元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加66534.57元,其中固定資產(chǎn)增加154762.43元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至20231231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月(20241月上報(bào))資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。    

財(cái)政專戶管理資金支出情況    

本單位無財(cái)政專戶管理資金支出。    

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900436400800111      



附件【140012015紅河縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院.xlsx