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  • 部門預(yù)算
  • 索引號
    hhxzfbgs/2024-00272
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2019-03-29
  • 時效性
    有效

紅河縣交通運(yùn)輸局部門單位2019年預(yù)算公開說明

 

 

 

監(jiān)督索引號53252900534800000

紅河縣交通運(yùn)輸局部門單位2019預(yù)算公開說明

目錄

 

第一部分交通運(yùn)輸局部門(單位)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分交通運(yùn)輸局部門(單位)2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分交通運(yùn)輸局部門(單位)2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門(單位)概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1.主要職能。

1)貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī),結(jié)合紅河縣實際,研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路。

2)組織擬定紅河縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

3)承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、水路運(yùn)輸有關(guān)管理工作。

4)承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)工程建設(shè)、工程造價、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場和收費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)地方公路路政管理和航道管理工作,依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)。

5)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、航道管理養(yǎng)護(hù)。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。調(diào)查、處理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通違法違章的案件。

6)承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。協(xié)助省、州做好縣域公路、橋梁、碼頭的建設(shè);負(fù)責(zé)地方公路、水路的建設(shè)、維護(hù)和項目管理。

7)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技的推廣和應(yīng)用工作。

8)承辦縣委、縣政府和州交通運(yùn)輸局的其他事項。

行政審批項目,以紅河縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位由交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、地方公路測量隊、農(nóng)村公路質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督站、地方海事處組成。

(三)主要工作

一年來,我局的交通運(yùn)輸工作在省廳、州局的大力支持下和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),著力解決人民群眾難點、熱點問題,創(chuàng)新服務(wù)方式,認(rèn)真謀劃全縣交通事業(yè)發(fā)展,狠抓公路建養(yǎng)管,較好地完成了各項工作任務(wù)。

1、抓好項目資金爭取。

2、結(jié)合交通路網(wǎng)建設(shè)需要,及時向省、州交通部門匯報,積極爭取農(nóng)村公路建設(shè)項目省、州配套資金,努力解決項目資金短缺問題。

2、有序推進(jìn)“十三五”交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2017年重點實施好易地扶貧搬遷新村公路、貧困村公路、撤并建制村公路、50戶以上自然村公路及熱區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)道路建設(shè);扎實推進(jìn)齊(齊星寨)洛(洛恩)公路、大(大北能)架(架車)公路、迤(迤薩)北(北澤)公路等縣道公路的提升改造。

3、加快推進(jìn)在建項目進(jìn)度。扎實制定好項目施工計劃,重點加快推進(jìn)旅游環(huán)線、阿扎河水庫區(qū)道路、紅河谷熱區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)公路等在建項目,強(qiáng)化對質(zhì)量、進(jìn)度、安全等環(huán)節(jié)的監(jiān)管,并實行一月一報跟蹤督促通報,確保年內(nèi)如期完成建設(shè)任務(wù)。

4、繼續(xù)抓好高速公路建設(shè)項目。加大推進(jìn)力度,持續(xù)抓好元蔓(紅河段)、元綠(紅河段)高速公路征地拆遷工作,確保按期完成征遷任務(wù)。

5、加強(qiáng)行業(yè)管理。積極探索農(nóng)村客運(yùn)市場管理模式和運(yùn)營辦法,從提高社會文明程度出發(fā),加強(qiáng)對運(yùn)輸經(jīng)營業(yè)戶法律法規(guī)和文明經(jīng)營的宣傳教育,強(qiáng)化運(yùn)營安全宣傳教育,定期開展職業(yè)道德、交通法規(guī)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)知識等方面的培訓(xùn),增強(qiáng)客運(yùn)機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營和文明服務(wù)意識,保證車輛的安全行駛。

6、加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作。大力抓好養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè),堅持縣道公路日常養(yǎng)護(hù)、鄉(xiāng)村道公路季節(jié)性養(yǎng)護(hù),積極開展治理公路“五亂”(亂開采、亂開墾、亂侵占、亂建房、亂燒磚瓦)活動,切實維護(hù)好路產(chǎn)路權(quán),確保公路暢通。

二、部門預(yù)算編制情況

交通運(yùn)輸部門編制2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共4個,其中:財政全供給單位4個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位3個。

截至201812月統(tǒng)計,部門在職人員編制28人,其中:行政編制13人,事業(yè)編制15人。在職實有28人,其中:財政全供養(yǎng)28人,非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人,其中:離休0人,退休13人。

車輛編制2輛,實有車輛4輛。

第二部門(見附件預(yù)算公開表格)

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019年財政撥款收支總預(yù)算449.09萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為449.09萬元,其中:基本支出收入449.09萬元,占總收入的100%;項目支出收入0萬元,占總收入的0%;與上年418.43萬元對比增加7.3%,主要增減變動原因分析:正常工資晉升

支出為449.09萬元,其中:基本支出449.09萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%;與上年418.43萬元對比增加7.3%,主要增減變動原因分析:正常工資晉升

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

(一)一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019一般公共預(yù)算財政撥款支出449.09萬元,比上年執(zhí)行數(shù)418.43萬元增加30.66萬元,其中基本支30.66萬元,出項目支出0萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208(類)05(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為5.76萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-1.74萬元,主要是退休人員工資支出增減。退休人員工資劃入社保發(fā)放。

2.208(類)05(款)02(項)2019年預(yù)算數(shù)為0.99萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-0.33萬元,主要是退休人員工資支出增減。退休人員工資劃入社保發(fā)放。

3.208(類)05(款)05(項)2019年預(yù)算數(shù)為44.07萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-7.72萬元,主要是基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出增減。

4. 210(類)11(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為9.01萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-1.12萬元,主要是基本醫(yī)療費(fèi)支出增減。

5. 210(類)11(款)02(項)2019年預(yù)算數(shù)為10.82萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-1.59萬元,主要是基本醫(yī)療費(fèi)支出增減。

6.210(類)11(款)99(項)2019年預(yù)算數(shù)為1.37萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減0.51萬元,主要是其他醫(yī)療費(fèi)支出增減。

7.214(類)01(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為156.14萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減23.65萬元,主要是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增減。

8.214(類)01(款)06(項)2019年預(yù)算數(shù)為50萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減25萬元,主要是公路養(yǎng)護(hù)費(fèi),無增減。

9.214(類)01(款)31(項)2019年預(yù)算數(shù)為15.67萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減15.67萬元,主要是新增機(jī)構(gòu)支出增減。

10.214(類)01(款)99(項)2019年預(yù)算數(shù)為128.81萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-17.05萬元,主要是新增機(jī)構(gòu)支出增減。

11.221(類)02(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為26.44萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-4.63萬元,主要是住房公積金支出增減。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019年財政撥款支出總計449.09萬元。

政府預(yù)算支出449.09萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出363.88萬元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出69.69萬元,機(jī)關(guān)資本性支出0萬元,對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元,......

部門預(yù)算支出449.09萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:工資福利支出363.88萬元,商品和服務(wù)支出69.69萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助15.53萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元.

四、部門基本支出情況說明

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019年基本支出449.09萬元,財政撥款449.09萬元,其中一般公共預(yù)算449.09萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元,明細(xì)如下:

工資福利支出363.88萬元,主要包括:363.88萬元(比如:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。)

商品和服務(wù)支出69.69萬元主要包括:69.69萬元(比如:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。)

對個人和家庭的補(bǔ)助15.53萬元,主要包括:15.53萬元(比如:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。)

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元,其中基本支出:0萬元,項目支出0萬元。增減變動的主要原因......

六、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019收支總預(yù)算449.09萬元預(yù)算收入449.09萬元,包括: 449.09萬元(比如:一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等);預(yù)算支出共449.09萬元,包括: 449.09萬元(比如:一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等)。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019年收入預(yù)算449.09萬元,其中:208(類)05(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為5.76萬元,占預(yù)算數(shù)的1.28%,208(類)05(款)02(項)2019年預(yù)算數(shù)為0.99萬元,占預(yù)算數(shù)的0.22%,208(類)05(款)05(項)2019年預(yù)算數(shù)為44.07萬元,占預(yù)算數(shù)的9.81%,210(類)11(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為9.01萬元,占預(yù)算數(shù)的2%, 210(類)11(款)02(項)2019年預(yù)算數(shù)為10.82萬元,占預(yù)算數(shù)的2.41%, 210(類)11(款)99(項)2019年預(yù)算數(shù)為1.37萬元,占預(yù)算數(shù)的0.31%,214(類)01(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為156.14萬元,占預(yù)算數(shù)的34.77%,214(類)01(款)06(項)2019年預(yù)算數(shù)為50萬元,占預(yù)算數(shù)的11.13%,214(類)01(款)31(項)2019年預(yù)算數(shù)為15.67萬元,占預(yù)算數(shù)的3.48%, 214(類)01(款)99(項)2019年預(yù)算數(shù)為128.82萬元,占預(yù)算數(shù)的28.69%,221(類)02(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為26.44萬元,占預(yù)算數(shù)的5.89%。

八、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣交通運(yùn)輸局年部門預(yù)算總支出 449.09萬元。本級財力安排支出 449.09萬元,其中,基本支出449.09萬元,項目支出0萬元。

(一)部門支出按功能科目分類情況

208(類)05(款)01(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為5.76萬元,208(類)05(款)02(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為0.99萬元,208(類)05(款)05(項)2019年預(yù)支出算數(shù)為44.07萬元,210(類)11(款)01(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為9.01萬元,210(類)11(款)02(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為10.82萬元,210(類)11(款)99(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為1.37萬元,214(類)01(款)01(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為156.14萬元214(類)01(款)06(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為50萬元,214(類)01(款)31(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為15.67萬元,214(類)01(款)99(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為128.81萬元,221(類)02(款)01(項)2019年預(yù)算支出數(shù)為26.44萬元,

(二)基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.新增海事管理由2140199劃入2140131

(三)項目支出預(yù)算變動的主要原因

2019年項目預(yù)算25萬元,與上年持平。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.77萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出1.77萬元。

2019“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)2.77萬元持平。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)

2019紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)因公出國(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元。其中:購置費(fèi)0萬元,與2018年預(yù)算0萬元持平;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,與2018年預(yù)算1萬元持平,主要用于保障交通運(yùn)輸工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi)

2019紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.77萬元,與2018年預(yù)算數(shù)1.77萬元持平。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0,采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019政府購買服務(wù)0項,預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20181231日,紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)國有資產(chǎn)總額1673.75萬元,其中:流動資產(chǎn)1231.56萬元,固定資產(chǎn)442.19萬元,對外投資/有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無向下轉(zhuǎn)移支付。

其他公開信息

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算449.09萬元,主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)393.43萬元,增加55.66萬元,增減變動主要原因。

(二)項目支出績效目標(biāo)(縣級)

紅河縣交通運(yùn)輸局部門(單位)2019縣級項目共有1項,詳見項目績效目標(biāo)表。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入:為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各級機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

監(jiān)督索引號53252900534800111



附件【紅河縣交通運(yùn)輸局-2019年部門(單位)整體支出績效目標(biāo)申報表.xlsx
附件【附件2、2019年部門預(yù)算公開情況表紅河縣交通運(yùn)輸局20190329092032334.xls