- 部門預(yù)算
-
索引號(hào)20240913-150223-548
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2019-03-28
-
時(shí)效性有效
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)部門單位2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
監(jiān)督索引號(hào)53252900471600000
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)部門單位2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)部門(單位)概況
一、基本職能及主要工作
二、部門編制預(yù)算情況
三、預(yù)算單位基本情況
第二部分紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)部門(單位)2019年部門預(yù)算表
一、部門支出總表
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、基本支出預(yù)算表
五、基金預(yù)算支出情況表
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
八、部門本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表
十、政府采購(gòu)表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)表
十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)部門(單位)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
四、部門基本支出情況說(shuō)明
五、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明
八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
十、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明
十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明
十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
十四、其他公開(kāi)信息
第四部分名詞解釋
第一部分部門(單位)概況
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,按照縣委縣政府的工作部署,開(kāi)展各項(xiàng)工作,是中共紅河縣委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的以離退休老同志為主體,以全縣廣大青少年為工作對(duì)象,教育培養(yǎng)他們?cè)谡谓逃⑺枷虢逃⒎ㄖ谓逃⒖茖W(xué)技能等方面全面發(fā)展的群眾性團(tuán)體組織。
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,規(guī)劃紅河縣關(guān)工委建設(shè)并組織實(shí)施。
(2)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委、學(xué)校關(guān)工委的工作,抓好的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。
(3)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)村三級(jí)關(guān)工委干部學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、“科學(xué)發(fā)展觀”及習(xí)近平總書記系列重要講話精神,抓好關(guān)工委干部的培訓(xùn)工作。
(4)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學(xué)校關(guān)工委干部職工的思想政治工作,加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),開(kāi)展創(chuàng)建文明單位和創(chuàng)“五好”活動(dòng)。
(5)指導(dǎo)全縣“五好基層關(guān)工委組織建設(shè)”。
(6)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方幫助、引導(dǎo)和教育青少年,加強(qiáng)青少年身心健康教育。
(7)負(fù)責(zé)協(xié)助青少年法制教育工作,引導(dǎo)青少年遵紀(jì)守法,依法維護(hù)自身權(quán)益,協(xié)助做好失足少年幫教工作。
(8)負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)全社會(huì)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)保護(hù)未成年人權(quán)益、實(shí)施義務(wù)教育、預(yù)防未成年人犯罪等法律法規(guī),切實(shí)維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
(9)負(fù)責(zé)協(xié)助關(guān)心下一代工作委員會(huì)開(kāi)展“老少共建”精神文明創(chuàng)建活動(dòng),推進(jìn)愛(ài)國(guó)主義教育基地和青少年活動(dòng)陣地的建設(shè),促進(jìn)學(xué)校教育、家庭教育和社會(huì)教育的協(xié)調(diào)發(fā)展,優(yōu)化育人環(huán)境。提高青少年的綜合素質(zhì)。
(10)承辦縣委交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)部門(單位)設(shè)有:1個(gè)辦公室。
(三)主要工作
(1) 在全縣青少年中持續(xù)開(kāi)展“中華魂”主題教育活動(dòng),通過(guò)征訂讀本,開(kāi)展征文,演講等比賽活動(dòng),進(jìn)一步提高青少年的思想道德水平。
(2) 開(kāi)展青少年現(xiàn)身說(shuō)法教育活動(dòng)。組織城區(qū)中小學(xué)生普法教育活動(dòng),以案釋法;與縣法院、公安局、司法局等單位配合,充當(dāng)人民陪審員、代理家長(zhǎng),維護(hù)未成年人的正當(dāng)合法權(quán)益,參與社區(qū)矯正幫助有困難的服刑青少年人員。
(3) 進(jìn)一步做好“五好”基層關(guān)工委的創(chuàng)建工作。對(duì)各級(jí)關(guān)工委正在開(kāi)展的創(chuàng)建活動(dòng)給予指導(dǎo)、督促和檢查,爭(zhēng)取3年內(nèi)60%的基層關(guān)工委達(dá)到“五好”標(biāo)準(zhǔn)。
(4) 開(kāi)展未成年人司法項(xiàng)目工作。各成員單位按各自職能要求開(kāi)展活動(dòng),縣法院在部分學(xué)校開(kāi)展“模擬法庭”法治教育活動(dòng)。開(kāi)展未成年人心理健康教育進(jìn)鄉(xiāng)村少年宮、留守兒童之家活動(dòng)認(rèn)真總結(jié)創(chuàng)建“留守兒童”的工作經(jīng)驗(yàn),幫助他們解決存在的困難,爭(zhēng)取全縣各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有自己的留守兒童之家,使更多的兒童得到黨委政府的關(guān)懷。
(5) 開(kāi)展農(nóng)村青年“學(xué)科技、用科技”培訓(xùn)班,培養(yǎng)致富帶頭人,由點(diǎn)及面配合黨政搞好扶貧工作。
(6)籌集社會(huì)資金救助失輟學(xué)學(xué)生。
二、部門預(yù)算編制情況
(一)指導(dǎo)思想
全面貫徹上級(jí)主管部門文件精神,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署,深化部門預(yù)算改革、加強(qiáng)部門預(yù)算管理,逐步建立公開(kāi)、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。按照縣財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求,緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì),嚴(yán)格控制一般性支出,反對(duì)鋪張浪費(fèi),健全厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制,堅(jiān)持改革創(chuàng)新、推進(jìn)改革績(jī)效管理,提高預(yù)算透明度,科學(xué)合理編制預(yù)算,努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。
(二)基本原則及編制方法
堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度,從嚴(yán)控制和降低各項(xiàng)支出。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家法律、法規(guī),要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。
(三)總體思路
堅(jiān)持厲行節(jié)約,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,有效降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持科學(xué)管理,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
三、預(yù)算單位基本情況
我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位1個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。
截止2018年12月統(tǒng)計(jì),部門在職人員編制1人,其中:行政編制1人,事業(yè)編制0人。在職實(shí)有1人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)1人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。
車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
第二部門(見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格)
一、部門支出總表
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
三、一般公共預(yù)算支出表
四、基本支出預(yù)算表
五、基金預(yù)算支出情況表
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
八、部門本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表
十、政府采購(gòu)表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)表
十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)部門(單位)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算25.04萬(wàn)元。
財(cái)政撥款預(yù)算總收入為25.04萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入25.04萬(wàn)元,占總收入的100%;無(wú)其他收入。比上年的24.84萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元,上升0.81%。主要是職工基本工資及津貼比上年增加。
支出為25.04萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出21.65萬(wàn)元,占總支出的86.46%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1.64萬(wàn)元,占總支出的6.55%;衛(wèi)生健康支出0.77萬(wàn)元,占總支出的3.08%;住房保障支出0.98,占總支出的3.91%。比上年的24.84萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元,上升0.81%。主要是職工基本工資及津貼比上年增加。
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算支出情況
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.04萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬(wàn)元,其中基本支25.04萬(wàn)元,出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況
1.201(類)29(款)01(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為21.65萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0.69萬(wàn)元,主要是工資福利支出增加。
2.208(類)05(款)05(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為1.64萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)減少0.25萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)減少。
3. 210(類)11(款)01(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為0.77萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)減少0.08萬(wàn)元,主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)減少。
4.210(類)11(款)99(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為0.03萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0.01萬(wàn)元,主要是大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
5.210(類)02(款)01(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為0.98萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)減少0.16萬(wàn)元,主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)25.04萬(wàn)元。
政府預(yù)算支出0萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出0萬(wàn)元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元。
部門預(yù)算支出25.04萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:工資福利支出14.32萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.47萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.25萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。
四、部門基本支出情況說(shuō)明
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年基本支出25.04萬(wàn)元,財(cái)政撥款25.04萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算25.04萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元,明細(xì)如下:
工資福利支出14.32萬(wàn)元,主要包括:基本工資3.9萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.7萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.03萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.64萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.74萬(wàn)元、住房公積金0.98萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出10.47萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)1.08萬(wàn)元、水費(fèi)0.01萬(wàn)元、電費(fèi)0.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.02萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.02萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.02萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.99萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.25萬(wàn)元,主要包括:生活補(bǔ)助費(fèi)0.25萬(wàn)元。
五、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年收支總預(yù)算25.04萬(wàn)元。預(yù)算收入共25.04萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款收入25.04萬(wàn)元;預(yù)算支出共25.04萬(wàn)元,包括: 一般公共服務(wù)支出25.04萬(wàn)元。
七、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年收入預(yù)算25.04萬(wàn)元,其中:201(類)29(款)01(項(xiàng))收入21.65萬(wàn)元,占86.46%;208(類)05(款)05(項(xiàng))收入1.64萬(wàn)元,占6.55%;210(類)11(款)01(項(xiàng))2019年收入0.74萬(wàn)元,占2.96%;210(類)11(款)99(項(xiàng))2019年收入0.03萬(wàn)元,占0.12%;210(類)02(款)01(項(xiàng))2019年收入0.98萬(wàn)元,占3.91%。比上年的24.84萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元,上升0.81%。主要是職工基本工資及津貼比上年增加。
八、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明
2019年部門預(yù)算總支出25.04萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出25.04萬(wàn)元,其中,基本支出25.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
(一)部門支出按功能科目分類情況
201(類)29(款)01(項(xiàng))支出21.65萬(wàn)元;208(類)05(款)05(項(xiàng))支出1.64萬(wàn)元;210(類)11(款)01(項(xiàng))2019年支出0.74萬(wàn)元;210(類)11(款)99(項(xiàng))2019年支出0.03萬(wàn)元;210(類)02(款)01(項(xiàng))2019年支出0.98萬(wàn)元。
(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
1.本年基本支出25.04萬(wàn)元比上年的24.84萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元,上升0.81%。主要是職工基本工資及津貼比上年增加。
(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無(wú)項(xiàng)目支出
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)與上年持平。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
2019年紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。無(wú)增減變動(dòng)。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。其中:購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元,增減變動(dòng)原因分析:無(wú);運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元,增減變動(dòng)主要原因分析:無(wú)。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2019年紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元,增減變動(dòng)主要原因分析:無(wú)。
十、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng),采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中:支出類型0,數(shù)量0,金額0,政府采購(gòu)方式:無(wú),資金來(lái)源為:無(wú)。
十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng),預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:支出類型無(wú),數(shù)量0,金額0。
十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)國(guó)有資產(chǎn)總額15.04萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)6.11萬(wàn)元,固定資產(chǎn)8.9萬(wàn)元,對(duì)外投資/有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。
十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
十四、其他公開(kāi)信息
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.47萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展日常工作的工作經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加7.28萬(wàn)元,增減變動(dòng)主要原因:未成年人司法項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)增加。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)(縣級(jí))
紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)2019年無(wú)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算。
第四部分名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出,指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
三、"三公"經(jīng)費(fèi),指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)。
監(jiān)督索引號(hào)53252900471600111
附件【紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)-2019年部門(單位)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls】
附件【附件2、2019年部門預(yù)算公開(kāi)情況表紅河縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)20190328041412514.xls】