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  • 部門預(yù)算
  • 索引號
    20240913-150158-249
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2019-03-28
  • 時效性
    有效

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門單位2019年預(yù)算公開說明

監(jiān)督索引號53252900655400000

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室部門單位2019年預(yù)算公開說明

目錄

 

第一部分中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門(單位)概況

一、基本職能及主要工作

中共紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室(以下簡稱紅河縣委編辦)作為中共紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會的辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)中共紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會日常工作,歸口中共紅河縣委組織部管理。

(一)基本職能

1)擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實施意見并組織實施;負(fù)責(zé)黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2)圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策,研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題,及時為縣委、縣政府提供決策咨詢意見和建議;組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3)擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案;審核縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4)擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案;審核縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案;分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給,提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5)負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制;提出各級行政編制總量分配及調(diào)整的建議;擬訂縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案,會同有關(guān)部門落實事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

6)審核縣委、縣政府各部門的職能配置與調(diào)整以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能配置與調(diào)整以及機(jī)構(gòu)設(shè)置(含事業(yè)單位)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

7)審核縣人大及其常務(wù)委員會、縣政協(xié)機(jī)關(guān),縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān),縣級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

8)審核縣屬事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);負(fù)責(zé)各級各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

9)負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作,依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作;開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù);指導(dǎo)、監(jiān)督縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位登記管理工作。

10)負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè),承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作;負(fù)責(zé)各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

11)負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作;會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

12)承擔(dān)紅河縣機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

13)承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣委編辦設(shè)有綜合科(監(jiān)督檢查科)、機(jī)關(guān)科、事業(yè)科、登記管理科(紅河縣事業(yè)單位登記管理局)、行政審批科設(shè)有1個下屬事業(yè)單位紅河縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)中心

(三)主要工作

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng),全面貫徹落實省委十屆四次、五次全會決策部署,全力以赴推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革,穩(wěn)步推進(jìn)重點領(lǐng)域改革,加強(qiáng)和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理,持續(xù)深化“放管服”改革,積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位改革,規(guī)范優(yōu)化事業(yè)單位登記管理和機(jī)關(guān)群團(tuán)賦碼工作,扎實開展精準(zhǔn)扶貧,切實提升自身建設(shè)水平,為開創(chuàng)云南跨越式發(fā)展新局面提供了堅強(qiáng)的體制機(jī)制保障。圓滿完成全年各項工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。全面落實《預(yù)算法》,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,建立健全規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。

基本原則:一是實事求是,積極穩(wěn)妥;二是量力而行,強(qiáng)化平衡。

編制方法:按零基預(yù)算編制方法進(jìn)行2019年部門預(yù)算編制

三、預(yù)算單位基本情況

納入2019年部門預(yù)算編報的單位共2個,分別是中共紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室、紅河縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)中心。其中:財政全供給單位2個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制10人,其中:行政編制8人,事業(yè)編制2人。

截止2018年10月統(tǒng)計,部門在職人員編制10人,其中:行政編制8人,事業(yè)編制2人。在職實有7人,其中:財政全供養(yǎng)7人,非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

第二部門(見附件預(yù)算公開表格)

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣委編辦2019年財政撥款收支總預(yù)算111.63萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為111.63萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入111.63萬元,占總收入的100%與上年對比增加了12.85萬元,主要變動原因為:較上年增加了1人,增加預(yù)算了人員經(jīng)費

支出為111.63萬元,其中:一般公共服務(wù)支出89.12萬元,占總支出的79.84%;社會保障和就業(yè)支出10.85萬元,占總支出的9.72%;衛(wèi)生健康支出5.17萬元,占總支出的4.63%住房保障支出6.49萬元,占總支出的5.81%與上年對比增加了12.85萬元,主要變動原因為:較上年增加了1人,增加預(yù)算了人員經(jīng)費

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

(一)一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣委編辦2019一般公共預(yù)算財政撥款支出111.63萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少19.41萬元,其中基本支11.41萬元,出項目支出8萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201(類)10(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為73.60萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減25.15萬元,主要原因:一是2019年預(yù)算是以未提標(biāo)增資的2018年10月工資及人員為基數(shù)進(jìn)行預(yù)算;二上年執(zhí)行數(shù)中住房公積金6.4萬元用此款項核算;三是上年執(zhí)行數(shù)中含政府獎勵性績效資金,而預(yù)算未對其進(jìn)行預(yù)算。

2.201(類)10(款)50(項)2019年預(yù)算數(shù)為15.52萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減0.13萬元,主要是按未提標(biāo)增資的2018年10月工資及人員為基數(shù)進(jìn)行預(yù)算

3.208(類)05(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為0.04萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加了0萬元,與上年預(yù)算數(shù)一致,但未形成支出

4.208(類)05(款)05(項)2019年預(yù)算數(shù)為10.81萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加了0.11萬元,主要是工資晉升,基數(shù)增大,導(dǎo)致單位繳費數(shù)據(jù)增大

5.210(類)11(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為3.72萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減2.18萬元,主要是2018年執(zhí)行時,集中在此款中反映,但本年分別在本年預(yù)算分別210(類)11(款)01(項)、210(類)11(款)02(項)、210(類)11(款)99(項)中預(yù)算。

6.210(類)11(款)02(項)2019年預(yù)算數(shù)1.15萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減1.15萬元,主要是2018年執(zhí)行時,集中在此款中反映,但本年分別在本年預(yù)算分別210(類)11(款)01(項)、210(類)11(款)02(項)、210(類)11(款)99(項)中預(yù)算。

7.210(類)11(款)99(項)2019年預(yù)算數(shù)0.30萬元,較上年210(類)執(zhí)行數(shù)減0.73萬元,主要是2018年執(zhí)行時,集中在此款中反映,但本年分別在本年預(yù)算分別210(類)11(款)01(項)、210(類)11(款)02(項)、210(類)11(款)99(項)中預(yù)算。

8.221(類)02(款)01(項)2019年預(yù)算數(shù)為6.49萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加了6.49萬元,主要是該項支出由201(類)10(款)01(項)核算支出

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

紅河縣委編辦2019年財政撥款支出總計111.63萬元。

政府預(yù)算支出111.63萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出93.20萬元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出17.58萬元,機(jī)關(guān)資本性支出0萬元對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.85萬元

部門預(yù)算支出111.63萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:工資福利支出93.20萬元,商品和服務(wù)支出17.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.85萬元債務(wù)利息及費用支出0萬元

四、部門基本支出情況說明

紅河縣委編辦2019年基本支出111.63萬元,財政撥款111.63萬元,其中一般公共預(yù)算111.63萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元,明細(xì)如下:

工資福利支出93.20萬元,主要包括:基本工資22.73萬元、津貼補(bǔ)貼41.47萬元、獎金1.89萬元、績效工資4.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.81萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.86萬元、其他社會保障繳費0.30萬元、住房公積金6.49萬元

商品和服務(wù)支出17.58萬元主要包括:辦公費10.64萬元、水費0.08萬元、電費0.13萬元、郵電費0.24萬元、維修(護(hù))費0.14萬元、公務(wù)接待費0.19萬元、其他交通費用5.94萬元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬元

對個人和家庭的補(bǔ)助0.85萬元,主要包括:生活補(bǔ)助0.85萬元

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣委編辦2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元。增減變動的主要原因,無

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,紅河縣委編辦2019收支總預(yù)算111.63萬元預(yù)算收入111.63萬元,包括:一般公共預(yù)算撥款收入111.63萬元;預(yù)算支出共111.63萬元,包括: 一般公共服務(wù)支出89.12萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、金融支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出10.85萬元、衛(wèi)生健康支出5.17萬元和住房保障支出6.49萬元

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣委編辦2019年收入預(yù)算111.63萬元,其中:201(類)10(款)01(項)收入73.60萬元,占65.94%;201(類)10(款)50(項)收入15.52萬元,占13.90%;208(類)05(款)01(項)收入0.04萬元,占0.04%;208(類)05(款)05(項)收入10.81萬元,占9.68%;210(類)11(款)01(項)收入3.72萬元,占3.33%;210(類)11(款)02(項)收入1.15萬元,占1.03%;210(類)11(款)99(項)收入0.30萬元,占0.27%;221(類)02(款)01(項)收入6.49萬元,5.81%;與上年對比增12.85萬元,主要變動原因為:較上年增加了1人,增加預(yù)算了人員經(jīng)費

八、預(yù)算單位支出情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 111.63萬元。本級財力安排支出 111.63萬元,其中,基本支出111.63萬元,項目支出0萬元。

(一)部門支出按功能科目分類情況

201(類)10(款)01(項)支出73.60萬元,占65.94%;201(類)10(款)50(項)支出15.52萬元,占13.90%;208(類)05(款)01(項)支出0.04萬元,占0.04%;208(類)05(款)05(項)支出10.81萬元,占9.68%;210(類)11(款)01(項)支出3.72萬元,占3.33%;210(類)11(款)02(項)支出1.15萬元,占1.03%;210(類)11(款)99(項)支出0.30萬元,占0.27%;221(類)02(款)01(項)支出6.49萬元,5.81%

(二)基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.較上年相比,增加了1人。

2.工資晉升調(diào)整及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳存基數(shù)增加,繳費金額增加。

(三)項目支出預(yù)算變動的主要原因

我單位無項目經(jīng)費預(yù)算

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣委編辦2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額2.14萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,公務(wù)接待費支出2.14萬元。

2019“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。

(一)因公出國(境)費

2019縣委編辦因公出國(境)費預(yù)算數(shù)0萬元,與2018年預(yù)算數(shù)持平

(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2019縣委編辦公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)0萬元,2018年預(yù)算數(shù)持平

(三)公務(wù)接待費

2019紅河縣委編辦公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)2.14萬元,2018年預(yù)算數(shù)持平

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目8,采購預(yù)算資金4.36萬元。其中:支出類型授權(quán)支付數(shù)量17金額4.36,政府采購方式自行采購,資金來源為:一般公共預(yù)算本級財力。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣委編辦2019政府購買服務(wù)0項,預(yù)算總額0萬元

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20181231日,紅河縣委編辦國有資產(chǎn)總額18.28萬元,其中:流動資產(chǎn)10.37萬元,固定資產(chǎn)4.43萬元,對外投資/有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)3.48萬元,其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

縣級無此項內(nèi)容

其他公開信息

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

縣委編辦2019機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.58萬元,主要用于日常辦公費、水電費及交通費開支較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少3.81萬元,增減變動主要原因:我辦嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約反對浪費相關(guān)規(guī)定,較上年主要減少了證書制作預(yù)算費用3萬元

(二)項目支出績效目標(biāo)(縣級)

紅河縣委編辦2019縣級預(yù)算項目共有0

第四部分名詞解釋

一、201(類)10(款)01(項):一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

二、201(類)10(款)50(項):一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出

三、208(類)05(款)01(項):社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費

208(類)05(款)05(項):社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出

五、210(類)11(款)01(項):衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

六、210(類)11(款)02(項):衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

七、210(類)11(款)02(項):衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

八、221(類)02(款)01(項):住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九、域名(Domain Name)是用于識別和定位互聯(lián)網(wǎng)上計算機(jī)的層次結(jié)構(gòu)式字符標(biāo)識,它與該計算機(jī)的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)地址相對應(yīng)。域名類似于網(wǎng)絡(luò)上的門牌號碼,但相對于IP 地址而言,更便于使用者理解和記憶。中文域名,顧名思義就是以中文表現(xiàn)的新一代域名,同英文域名一樣,是互聯(lián)網(wǎng)上的門牌號碼。

“.政務(wù)”域名是我國黨政群機(jī)關(guān)等政務(wù)機(jī)構(gòu)和其他承擔(dān)行政職能的機(jī)構(gòu)注冊使用的專屬域名,是黨政群機(jī)關(guān)等政務(wù)機(jī)構(gòu)網(wǎng)站的重要標(biāo)識。它能夠反映我國各級政務(wù)機(jī)構(gòu)和其它承擔(dān)政務(wù)職能的實體組織名稱、職能,及其所提供社會管理和服務(wù)的主要特征。例如:“中央編辦.政務(wù)”。

“.公益”域名是非盈利性機(jī)構(gòu)注冊使用的專屬域名,是事業(yè)單位、社會團(tuán)體等公益機(jī)構(gòu)網(wǎng)站的重要標(biāo)識,它能夠反映我國從事公益事業(yè)的非營利性機(jī)構(gòu)的實體組織名稱和主要職能等特性。例如:“中國國家博物館.公益”。

監(jiān)督索引號53252900655400111



附件【附件2、2019年部門預(yù)算公開情況表中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室20190328114146660.xls
附件【中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會機(jī)構(gòu)編制辦公室-2019年部門(單位)整體支出績效目標(biāo)申報表.xls