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  • 部門預算
  • 索引號
    20240913-150133-663
  • 發(fā)布機構
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2019-04-01
  • 時效性
    有效

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年預算公開說明

監(jiān)督索引號53252900649900000

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年預算公開說明

目錄

第一部分紅河縣工業(yè)商務和信息化局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明(按經(jīng)濟科目分類)

四、部門收支預算總體情況說明

五、部門政府基金預算情況說明

六、預算單位收入情況說明

七、預算單位支出情況說明

八、部門預算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉移支付情況

其他公開信息

第四部分名詞解釋

 

第一部分紅河縣工業(yè)商務和信息化局概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

參照政府批準的“三定”方案,我局2019年的主要工作:一是擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,推進信息化與工業(yè)化融合二是擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策;提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議,指導行業(yè)質量管理工作三是監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢,進行預測預警和信息引導,協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議;負責工業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員的有關工作,負責信息化應急協(xié)調,無線電應急處置工作,負責電力行政管理與電力需求管理工作四是負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理,提出工業(yè)與環(huán)境、資源協(xié)調發(fā)展的對策措施;負責鹽業(yè)行政管理;參與協(xié)調交通綜合運輸并指導和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展,開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流五是擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和政策,負責工業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調有關工作

六是負責協(xié)調企業(yè)的治亂減負工作;指導并組織企業(yè)管理人員培訓,負責全縣工程系列初級專業(yè)技術職務評審工作;七是貫徹執(zhí)行全縣規(guī)范市場運行、流通秩序和打破市場壟斷、地方封鎖的政策,建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系,監(jiān)測分析全縣市場運行和商品供求狀況,組織實施重要消費市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理。八是研究多種所有制經(jīng)濟的狀況,提出優(yōu)化所有制結構和企業(yè)組織結構的建設,促進各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展,分析提出促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施;維護中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟經(jīng)營者的合法權益;九是貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理辦法,執(zhí)行進出口商品配額政策;十是貫徹實施國家國內外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策,負責落實內外貿(mào)易和外商投資的相關政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī);十一是統(tǒng)籌推進信息化工作,協(xié)調信息化建設中的重大問題;推動跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用;協(xié)調電子政務發(fā)展,促進政務信息資源共享;指導監(jiān)督、協(xié)調推進政府信息公開工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       十二是承擔有關信息安全管理責任,負責協(xié)調有關信息安全和信息安全保障體系建設,指導監(jiān)督重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡的安全保障工作,協(xié)調處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件;十三是統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源,協(xié)調處理軍地間無線電管理有關事宜,負責無線電電磁環(huán)境保護工作,負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制;十四是承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

紅河縣工業(yè)商務和信息化局設有61室(辦公室、工業(yè)股、商務股、信息化管理股、產(chǎn)業(yè)政策股、安全股、節(jié)能股),有編制20人,其中:行政編制15人、機關工勤2人、事業(yè)編制3人。

(三)主要工作

2019年重點工作任務:一是紅河縣石膏產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目。園區(qū)定位主要是:提高石膏加工規(guī)模,提升產(chǎn)品科技含量,培植壯大產(chǎn)業(yè)集群。主要產(chǎn)品構想是:高檔建筑裝飾材料、精粉、環(huán)保紙面板材、新型建材工藝品及上下游產(chǎn)業(yè)等。概算總投資1.75億元,計劃入駐企業(yè)10戶(現(xiàn)已有5戶,其中規(guī)上3戶;在談企業(yè)1戶)。2019年計劃實施石膏銷售集散中心二期附屬工程、集散中心至道源公司道路(800米,計劃寬6.5米)、牛多樂至集散中心(約5.6公里、計劃寬5米)3個項目,道路項目待交通部門提出規(guī)劃設計方案后報縣政府批示。

二是紅河縣棕櫚產(chǎn)業(yè)加工園區(qū)(第一期)項目:項目選址為迤薩鎮(zhèn)(縣糧食局基地片區(qū)),計劃總體規(guī)劃面積300畝,計劃入駐企業(yè)25-30戶,(其中:2019年第一期規(guī)劃面積計劃約120畝,計劃入駐企業(yè)8-10戶),第一期總投資8000萬元,擬在明年開工。目前項目已完成選址、測繪、規(guī)劃、可研,征地工作正在進行中。

三是紅河縣嘉尚石膏制品有限公司項目。項目選址位于金塔公司原有土地,建設內容為年產(chǎn)1.5萬噸高強石膏粉生產(chǎn)線,目前正在進行試生產(chǎn),計劃明年納規(guī)。

四是紅河縣道源石膏制品有限公司二期項目。項目內容為年產(chǎn)1000萬條石膏線生產(chǎn)線建設,現(xiàn)已完成場地平整,計劃2019年開工建設。

五是紅河州紅河縣工業(yè)園區(qū)標準化廠房建設項目:紅塘子片區(qū)建設標準化廠房10萬平方米,一期建標準化廠房1萬平方米。目前項目可研、總規(guī)已編制完成,施工場地已平整,一期1萬平米初設已完成,計劃2019年先開工完成3000平米建設。

二、部門預算編制情況

根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》(國務院令186號),為深入貫徹落實《預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發(fā)〔201445號),的有關規(guī)定及相關法律法規(guī)要求,以科學發(fā)展觀為指導,貫徹落實黨的十九大精神,堅持依法理財、厲行節(jié)約、從嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出,按保運轉、保穩(wěn)定、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、公開透明、硬化預算約束等原則,制結合我局實際,編制我局2019年部門預算。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共1個,其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位0個,參公管理事業(yè)單位0個,非參公管理事業(yè)單位0個。

截止201812月統(tǒng)計,部門在職人員編制20人,其中:行政編制17人,事業(yè)編制3人。在職實有20人,其中:財政全供養(yǎng)20人,非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人,其中:離休2人,退休0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

第二部分紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年部門預算表(見附件預算公開表格)

 

第三部分紅河縣工業(yè)商務和信息化局預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年財政撥款收支總預算324.81萬元。

財政撥款預算總收入為324.81萬元,其中:一般公共服務支出收入236.4萬元,占總收入的72.78%;社會保障就業(yè)支出收入54.33萬元,占總收入的16.73%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出收入15.6萬元,占總收入的4.8%;住房保障支出收入18.47萬元,占總收入的5.69%;比上年的351.09萬元減少26.28萬元,減少的主要原因是2018年我單位離休人員病逝1人,退休人員1人納入社保管理,所以2019年人員工資減少。

支出為324.81萬元,其中:一般公共服務支出236.4萬元,占總支出72.78%;社會保障就業(yè)支出54.33萬元,占總支出16.73%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.6萬元,占總支出4.8%;住房保障支出18.47萬元,占總支出5.69%;比上年的351.09萬元減少26.28萬元,減少的主要原因是2018年我單位離休人員病逝1人,退休人員1人納入社保管理,所以2019年人員工資減少。

二、部門一般公共預算支出情況說明

(一)一般公共預算支出情況

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019一般公共預算財政撥款支出324.81萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少26.28萬元,其中基本支324.81萬元,出項目支出0萬元。

(二)一般公共預算支出具體使用情況

1.301(類)支出266.77萬元,主要反映在職人員工資福利支出(含行政、事業(yè)、機關工人的01(款)基本工資預算數(shù)為72.24萬元、02(款)津貼補貼116.67萬元、03(款)獎金6.02萬元、07(款)績效工資6.97萬元、08(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.79萬元、10(款)職工基本醫(yī)療保險繳費13.86萬元、12(款)其他社會保障繳費1.75萬元、13(款)住房公積金18.47萬元),較上年285.86萬元減少19.09萬元

2.302(類)商品和服務支出22.81萬元,主要反映單位機關運行費用(01(款)辦公費2.6萬元、05(款)水費0.2萬元、06(款)電費0.32萬元、07(款)郵電費0.6萬元、11(款)差旅費0.44萬元、13(款)維修(護)費0.36萬元、17(款)公務接待費0.48萬元、39(款)其他交通費用16.57萬元(其中:公務交通補貼15.06萬元、公務用車平臺經(jīng)費1.51萬元)、99(款)其他商品和服務支出1.24萬元。2019年預算數(shù)為22.81萬元,比上年的29.15萬元減少6.34萬元,主要是辦公費用、公務接待等比去年有所減少

3.303(類)對個人和家庭的補助支出35.23萬元,主要反映單位離退休人員離退休費和遺屬生活費(01(款)離休費18.19萬元、02(款)退休費4.19萬元、05(款)生活補貼12.85萬元)較上年的36.08萬元減少0.85萬元。

三、部門財政撥款支出明細情況說明(按經(jīng)濟科目分類)

紅河縣工業(yè)商務和信息化局年財政撥款支出總計324.81萬元。

政府預算支出324.81萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類,其中:機關工資福利支出266.77萬元,機關商品和服務支出22.81萬元,對個人和家庭的補助35.23萬元

部門預算支出324.81萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類,其中:工資福利支出266.77萬元,商品和服務支出22.81萬元,對個人和家庭的補助35.23萬元,債務利息及費用支出0萬元。

四、部門收支預算總體情況說明

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年基本支出324.81萬元,財政撥款324.81萬元,其中一般公共預算324.81萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元,明細如下:

工資福利支出266.77萬元,主要包括(基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。)

商品和服務支出22.81萬元,主要包括(辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。)

對個人和家庭的補助35.23萬元,主要包括(離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。)

五、部門政府基金收支情況說明

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年政府性基金預算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。增減變動的主要原因本年沒有預算。

六、預算單位收入情況說明

按照綜合預算的原則,紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019收支總預算655.35萬元。預算收入共655.35萬元,包括(一般公共預算撥款收入324.81 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結轉330.54萬元);預算支出共655.35萬元,包括(一般公共服務支出636.88萬元、教育支出、科學技術支出、金融支出和住房保障支出18.47萬元)。

七、預算單位支出情況說明

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年收入預算324.81萬元,其中:301(類)收入預算266.77萬元,占總預算收入的82.13% 302(類)收入預算22.81萬元,占總預算收入的7.02%303(類)收入預算35.23萬元,占總預算收入的10.88% 301(類)比上年285.86萬元減少19.09萬元,減少6.68%主要是2018年我單位離休人員病逝1人,退休人員1人納入社保管理,所以2019年退休人員工資減少。

302(類)比上年29.15萬元減少6.34萬元,減少21.75%減少的主要原因是辦公費用、接待費等的減少303(類)比上年36.08萬元減少0.85萬元,減少了2.36%;減少的主要原因是,2018年我單位離休人員病逝1人,退休人員1人納入社保管理,所以2019年退休人員工資減少。

八、部門預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總支出324.81萬元。本級財力安排支出324.81萬元,其中,基本支出324.81萬元,項目支出0萬元。

(一)部門支出按功能科目分類情況

301(類)01(款)基本工資預算數(shù)為72.24萬元、02(款)津貼補貼116.67萬元、03(款)獎金6.02萬元、07(款)績效工資6.97萬元、08(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.79萬元、10(款)職工基本醫(yī)療保險繳費13.86萬元、12(款)其他社會保障繳費1.75萬元、13(款)住房公積金18.47萬元

302(類)商品和服務支出22.81萬元,主要反映單位機關運行費用(01(款)辦公費2.6萬元、05(款)水費0.2萬元、06(款)電費0.32萬元、07(款)郵電費0.6萬元、11(款)差旅費0.44萬元、13(款)維修(護)費0.36萬元、17(款)公務接待費0.48萬元、39(款)其他交通費用16.57萬元(其中:公務交通補貼15.06萬元、公務用車平臺經(jīng)費1.51萬元)、99(款)其他商品和服務支出1.24萬元。

303(類)對個人和家庭的補助支出35.23萬元,主要反映單位離退休人員離退休費和遺屬生活費(01(款)離休費18.19萬元、02(款)退休費4.19萬元、05(款)生活補貼12.85萬元。

(二)基本支出預算變動的主要原因

1.主要原因是辦公費用、接待費等的減少。

2.2018年我單位離休人員病逝1人,退休人員1人納入社保管理,所以2019年人員工資減少。

(三)項目支出預算變動的主要原因

1.2019年沒有項目預算

2.2018年也沒有項目預算

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額10萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出10萬元。

2019“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少2萬元,減少的主要原因是:公務用車并入平臺,公務用車運行維護費減少,接待費嚴格按照文件規(guī)定進行接待,所以能不接待的盡量不接待。

(一)因公出國(境)費

2019年紅河縣工業(yè)商務和信息化局因公出國(境)費預算數(shù)0萬元,2018年預算也是0萬元。所以增減沒有變化。   

(二)公務用車購置及運行維護費

2019年紅河縣工業(yè)商務和信息化局公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中:購置費0萬元,比2018年預算減少0萬元,增減沒有變動;公務用車運行0萬元,比2018年預算減少10萬元公務用車并入平臺,不產(chǎn)生公務用車運行維護,而單位用車只能通過平臺申請公務用車

(三)公務接待費

2019年紅河縣工業(yè)商務和信息化局公務接待費預算數(shù)10萬元,比2018年預算減少2萬元,增減變動主要原因是:接待費嚴格按照文件規(guī)定進行接待,能不接待的盡量不接待,嚴格控制接待費。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0,采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務情況說明

河縣工業(yè)商務和信息化局2019政府購買服務0項,預算總額0萬元

二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20181231日,紅河縣工業(yè)商務和信息化局國有資產(chǎn)總額797.25萬元,其中:流動資產(chǎn)690.3萬元,固定資產(chǎn)106.94萬元,對外投資/有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉移支付情況

縣級無此項內容

、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019機關運行經(jīng)費財政撥款預算5萬元,主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費。較上年預算執(zhí)行數(shù)9.4減少4.5萬元,增減變動主要原因:辦公費用、差旅費接待費等都有所減少

(二)項目支出績效目標(縣級)

紅河縣工業(yè)商務和信息化局2019無縣級項目預算。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入,為財政當年撥付的資金。

  二、上年結轉,為我局結轉資金,主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實施的項目所需經(jīng)費等。

  三、結轉下年,為我局本年結轉資金,主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  四、社會保障和就業(yè)支出( )行政事業(yè)單位離退休( ) 歸口管理的行政單位離退休( ) ,為行政單位離退休干部的公用及個人支出。

  五、住房保障支出( ) 住房改革支出( ) 住房公積金( ) ,指我局按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,為在職職工按規(guī)定比例繳存的住房公積金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于 5% ,最高不超過 12% ,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級( 職務) 工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

六、基本支出,指為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

  七、項目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。包括工業(yè)產(chǎn)品鐵路運輸“以量定補”、工業(yè)項目前期、工業(yè)轉型升級、達規(guī)培訓、重點納稅工業(yè)企業(yè)獎勵、擴銷促產(chǎn)獎勵,中小企業(yè)發(fā)展配套、民營企業(yè)社保優(yōu)惠等項目支出。

  八、" 三公" 經(jīng)費,指我局用財政撥款安排的因公出國( ) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國( ) 反映單位公務出國( ) 的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待( 含外賓接待) 支出。

九、機關運行經(jīng)費,指為保障我委運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

紅河縣工業(yè)商務和信息化局

2019327

 

監(jiān)督索引號53252900649900111



附件【附件2、2019年部門預算公開情況表紅河縣工業(yè)商務和信息化局20190401103152873.xls
附件【紅河縣工業(yè)商務和信息化局-2019年部門(單位)整體支出績效目標申報表.xlsx