- 部門預(yù)算
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索引號(hào)20240913-150015-268
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2017-03-15
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時(shí)效性有效
紅河縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算編制說明
紅河縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2017年部門預(yù)算編制說明
目 錄:
一、基本職能及主要工作
二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)
1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、一般公共預(yù)算支出表
3、基本支出預(yù)算表
4、政府性基金預(yù)算支出表
5、部門收支總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
三、部門預(yù)算編制情況
四、部門基本情況
五、2017年部門預(yù)算收支情況
六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因
七、其他需要說明的問題
(一) 預(yù)算收支增減變化情況
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
(三)政府采購預(yù)算安排情況說明
八、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
紅河縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全縣衛(wèi)生計(jì)生工作的縣政府工作部門,其基本職能是:貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,擬定衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置,組織區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施,監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)的管理辦法,貫徹落實(shí)國家生育政策。按照全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀要求,圍繞服務(wù)全縣大局和改革發(fā)展主題,以重大疾病防疫控制、婦幼保健、農(nóng)村衛(wèi)生、計(jì)生政策和衛(wèi)生監(jiān)督等工作為重點(diǎn)。
二、2017年部門預(yù)算表(詳見附表)
相關(guān)表格數(shù)字為0的,簡單敘述原因例:2017年無政府性基金預(yù)算支出,公示相關(guān)表格為空表。
三、部門預(yù)算編制情況
四、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),其中:財(cái)政全供給單位1,部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1,參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制34人,其中:行政編制22人,事業(yè)編制12人。在職實(shí)有34人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)34人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員14人,其中:離休2人,退休12人。車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
五、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年紅河縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局財(cái)務(wù)總收入947.36萬元,其中:一般公共預(yù)算947.36萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入947.36萬元,其中,本年收入947.36萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款947.36萬元(本級(jí)財(cái)力947.36萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年年部門預(yù)算總支出947.36萬元,其中:基本支出947.36萬元,占總支出的100%,項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“208(類)-05(款)”支出,主要反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出、“210(類)-01(款)”支出,主要反映醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)的支出、“210(類)-04(款)”支出,主要反映公共衛(wèi)生的支出、“210(類)-07(款)”支出,主要反映計(jì)劃生育事務(wù)的支出、“210(類)-11(款)”支出,主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出、“210(類)-12(款)”支出,主要反映財(cái)政對(duì)新興農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補(bǔ)助支出、“221(類)-02(款)”支出,主要反映住房改革支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.8萬元,其中:因公出國境0萬元,公務(wù)接待費(fèi)34.8萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用11萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34.8萬元,其中:因公出國境0萬元,公務(wù)接待費(fèi)34.8萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用11萬元。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少0萬元.
七、其他需要說明的問題
(一) 預(yù)算收支增減變化情況
2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入947.36萬元,比2016年的3900.55萬元減少2953.19萬元,減少75.7%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出947.36萬元,比2016年的3900.55萬元減少2953.19萬元,減少75.7%。其中:基本支出947.36萬元比2016年的690.5萬元增加256.86萬元增37.2%,主要原因是工資補(bǔ)貼、調(diào)資增加。2017年項(xiàng)目支出0萬元,與2016年相比減少3210.05萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排85.12萬元,其中:辦公費(fèi)6.8萬元,培訓(xùn)費(fèi)0萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元,福利費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)21.52萬元,公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)1萬元,其他商品和服務(wù)支出55.8萬元。
(三)政府采購預(yù)算安排情況說明
2017年未安排政府采購預(yù)算
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出,為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。
5、項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。
附件【關(guān)于紅河縣衛(wèi)計(jì)局2017年部門預(yù)算公開情況表.xls】
附件【關(guān)于紅河縣衛(wèi)計(jì)局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況表.xls】