- 部門預(yù)算
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索引號(hào)20240913-150053-180
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2018-02-14
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時(shí)效性有效
甲寅鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算公開說明
甲寅鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算公開說明
目錄
第一部分甲寅鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門編制預(yù)算情況
三、預(yù)算單位基本情況
第二部分甲寅鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
四、基本支出預(yù)算表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)情況表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(縣級(jí))
第三部分甲寅鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算說明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
四、部門基本支出情況說明
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
七、部門收入預(yù)算情況說明
八、部門支出預(yù)算情況說明
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
十、部門政府采購情況說明
十一、部門政府購買服務(wù)情況說明
十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門(單位)概況
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
甲寅鎮(zhèn)行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室5個(gè)辦公室;核定甲寅鎮(zhèn)政府直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè),即:甲寅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí);甲寅鎮(zhèn)文化廣播服務(wù)中心,機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí);甲寅鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心,機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí);甲寅鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心,機(jī)構(gòu)規(guī)格屬于股所級(jí)。
(三)主要工作
為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)進(jìn)步提供財(cái)政保障,鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制,惠農(nóng)政策、資金兌付與管理,財(cái)政資金監(jiān)督,行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)督,村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管,國有、集體資產(chǎn)管理,村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
(一)指導(dǎo)思想:根據(jù)財(cái)政局關(guān)于編制2018年部門預(yù)算的通知要求及文件精神來編制。
(二)基本原則:
1、收支平衡原則。堅(jiān)持量入為出、收支平衡,從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。預(yù)算編制既要體現(xiàn)實(shí)際需要,同時(shí)又要兼顧財(cái)力可能,做到綜合平衡,不編赤字預(yù)算。
2、綜合預(yù)算原則。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理,統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金和其他收入,將部門和單位的各項(xiàng)收入和各項(xiàng)支出納入綜合財(cái)政預(yù)算。
3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。根據(jù)各部門單位工作職責(zé)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),區(qū)分輕重緩急,優(yōu)先保證部門單位工資、津補(bǔ)貼發(fā)放和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及各項(xiàng)法定支出需要。
4、保障重點(diǎn)原則。按照“保工資、保民生、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出原則安排各項(xiàng)財(cái)政支出,更加注重改善民生和保持社會(huì)和諧穩(wěn)定,進(jìn)一步加大以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展投入,讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)編制方法:根據(jù)上級(jí)部門的編報(bào)要求進(jìn)行編報(bào)。
(四)總體思路:以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),落實(shí)上級(jí)教育部門的部署安排,統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、科學(xué)合理經(jīng)費(fèi)的支出。
三、預(yù)算單位基本情況
我鎮(zhèn)編制納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè),分別是紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府、紅河縣甲寅鎮(zhèn)財(cái)政所。其中:財(cái)政全供給單位2個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè),參公管理事業(yè)單位1個(gè)。
截止2018年2月統(tǒng)計(jì),紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府人員編制61人,其中:行政編制25人,事業(yè)編制33人。在職實(shí)有58人,其中:行政實(shí)有人數(shù)28人,事業(yè)實(shí)有人30人,離退休人員17人。財(cái)政全供養(yǎng)58人。
紅河縣甲寅鎮(zhèn)財(cái)政所編制人數(shù)5人,在職在崗2人。
離退休人員2人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。
第二部門(見附件預(yù)算公開表格)
第三部分部門預(yù)算說明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明
甲寅鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算996.62萬元。
財(cái)政撥款預(yù)算總收入為996.62萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入996.62萬元,占總收入的100%。與上年對(duì)比增加161.38萬元,主要變動(dòng)原因分析為工資收入增加,三公經(jīng)費(fèi)增加。
支出為996.62萬元,其中:一般公共服務(wù)支出537.60萬元,占總支出的53.94%;文化體育與傳媒支出28.05萬元,占總支出的2.81%;社會(huì)保障與就業(yè)支出113.56萬元,占總支出的11.39%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.34萬元,占總支出的4.75%;農(nóng)林水支出175.52萬元,占總支出的17.61%;國土海洋氣象等支出31.12萬元,占總支出的3.12%;住房保障支出63.44萬元,占總支出的6.37%;與上年對(duì)比增加161.38萬元,主要增減變動(dòng)原因分析為工資收入增加,三公經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算支出情況
甲寅鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出996.62萬元,2017年執(zhí)行數(shù)為3460.26萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少2463.64萬元;其中基本支出996.62萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況
1.2010301行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為314.55萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少64.52萬元,主要是一般公共預(yù)算支出中商品和服務(wù)支出減少。
2.2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為26.60萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少23.60萬元,主要是一般公共預(yù)算支出中商品和服務(wù)支出減少。
3.2010601行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為19.54萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少8.07萬元,減少原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
4.2011050事業(yè)運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為72.53萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少7.54萬元,減少原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
5.2013101行政運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為104.38萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少16.22萬元,主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。
6.2070109群眾文化2018年預(yù)算數(shù)為28.05萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1.65萬元,主要是人員增加。
7.2080501歸口管理的行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為9.71萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少8.41萬元,主要是退休人員工資轉(zhuǎn)由社保中心發(fā)放,不納入我鎮(zhèn)2018年預(yù)算支出。
8.2080502事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為0.12萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少1.32萬元,主要是退休人員工資轉(zhuǎn)由社保中心發(fā)放,不納入我鎮(zhèn)2018年預(yù)算支出。
9.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2018年預(yù)算數(shù)為103.73萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加22.30萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增設(shè)。
10.2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為0.43萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少0.09萬元,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
11.2101101行政單位醫(yī)療支出2018年預(yù)算數(shù)為21.76萬元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2018年預(yù)算數(shù)為23.47萬元;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2018年預(yù)算數(shù)為1.67萬元。行政事業(yè)醫(yī)療(行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出)較上年執(zhí)行數(shù)增加7.89萬元,主要是對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中醫(yī)療費(fèi)增加。
12.2130104事業(yè)運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為116.29萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少19.22萬元,主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。
13.2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助2018年預(yù)算數(shù)為17.28萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少6.52萬元,主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
14.2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2018年預(yù)算數(shù)為33.27萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少5.53萬元,主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。
15.2130317水利技術(shù)推廣2018年預(yù)算數(shù)為8.68萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少1.84萬元,主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。
16.2200150事業(yè)運(yùn)行2018年預(yù)算數(shù)為31.12萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少5.03萬元,主要是一般公共預(yù)算中商品和服務(wù)支出減少。
17.2210201住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為63.44萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2.42萬元,主要是人員增加。
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
甲寅鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)996.62萬元。
政府預(yù)算支出996.62萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出772.33萬元;機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出132.72萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出91.58萬元。
部門預(yù)算支出996.62萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:工資福利支出772.33萬元;商品和服務(wù)支出132.72萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.58萬元。
四、部門基本支出情況說明
甲寅鎮(zhèn)2018年基本支出996.62萬元,財(cái)政撥款996.62萬元,其中一般公共預(yù)算996.62萬元,明細(xì)如下:
工資福利支出772.33萬元,主要包括:基本工資192.43萬元;津貼補(bǔ)貼269.70萬;獎(jiǎng)金16.04萬元;績效工資76.12萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)107.69萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.23萬元;其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.67萬元;住房公積金63.44萬元。
商品和服務(wù)支出132.72萬元,主要包括:辦公費(fèi)106.76萬元;水費(fèi)0.02萬元;電費(fèi)0.03萬元;郵電費(fèi)0.06萬元;差旅費(fèi)0.04萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.04萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元;其他交通費(fèi)用24.96萬元;其他商品和服務(wù)支出0.76萬元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助91.58萬元,主要包括:離休費(fèi)9.07萬元;生活補(bǔ)助82.50萬元。
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明
甲寅鎮(zhèn)2018年無政府性基金預(yù)算支出。
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,甲寅鎮(zhèn)2018年收支總預(yù)算996.62萬元。預(yù)算收入共996.62萬元,包括:一般公共預(yù)算收入 996.62萬元;預(yù)算支出共996.62萬元,包括:一般公共服務(wù)支出537.60萬元;文化體育與傳媒支出28.05萬元;社會(huì)保障與就業(yè)支出113.56萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.34萬元;農(nóng)林水支出175.52萬元;國土海洋氣象等支出31.12萬元;住房保障支出63.44萬元。
七、部門收入預(yù)算情況說明
甲寅鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算996.62萬元,甲寅鎮(zhèn)財(cái)政所收入19.54萬元,占1.96%;甲寅鎮(zhèn)人民政府收入977.08萬元,占98.04%。;與上年對(duì)比增加161.38萬元,主要增減變動(dòng)原因分析一般公共預(yù)算收入增加。
甲寅鎮(zhèn)人民政府收入977.08萬元,其中:2010301行政運(yùn)行收入314.55萬元,占32.19%;2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出收入26.60萬元,占2.72%;2011050事業(yè)運(yùn)行收入72.53萬元,占7.42%;2013101行政運(yùn)行收入104.38萬元,占10.68%;2070109群眾文化收入28.05萬元,占2.87%;2080501歸口管理的行政單位離退休收入9.71萬元,占0.99%;2080502事業(yè)單位離退休收入0.12萬元,占0.01%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入103.73萬元,占10.62%;2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)收入0.43萬元,占0.04%;2101101行政單位醫(yī)療21.76萬元,占2.23%;2101102事業(yè)單位醫(yī)療23.47萬元,占2.40%;2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入1.67萬元,占0.17%;2130104事業(yè)運(yùn)行收入116.29萬元,占11.90%;2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助收入17.28萬元,占1.77%;2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)收入33.27萬元,占3.41%;2130317水利技術(shù)推廣收入8.68萬元,占0.89%;2200150 事業(yè)運(yùn)行收入31.12萬元,占3.19%;2210201住房公積金收入63.44萬元,占6.49%。
甲寅鎮(zhèn)財(cái)政所收入19.54萬元,其中:2010601行政運(yùn)行收入14.64萬元,占74.92%;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入2.38萬元,占12.19%;2101101行政單位醫(yī)療收入1.04萬元,占5.32%;2101199其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出收入0.04萬元,占0.20%;2210201收入1.44萬元,占7.36%。
八、部門支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算總支出 996.62萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 996.62萬元,其中,基本支出996.62萬元。
1.2010301行政運(yùn)行支出314.55萬元;
2.2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出26.60萬元;
3.2010601行政運(yùn)行支出19.54萬元;
4.2011050事業(yè)運(yùn)行支出72.53萬元;
5.2013101行政運(yùn)行支出104.38萬元;
6.2070109群眾文化支出28.05萬元;
7.2080501歸口管理的行政單位離退休支出9.71萬元;8.2080502事業(yè)單位離退休支出0.12萬元;
9.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出103.73萬元;
10.2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出0.43萬元;
11.2101101行政單位醫(yī)療支出21.76萬元;
12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出23.47萬元;
13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.67萬元;14.2130104事業(yè)運(yùn)行支出116.29萬元;
15.2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出17.28萬元;
16.2130204 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出33.27萬元;
17.2130317水利技術(shù)推廣支出8.68萬元;
18.2200150事業(yè)運(yùn)行支出31.12萬元;
19.2210201住房公積金支出63.44萬元。
(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
人員調(diào)整,增資補(bǔ)發(fā)等因素。
(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無變動(dòng)原因。
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
甲寅鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額35.80萬元,其中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出15.80萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加19.57萬元,增加的主要原因是:精準(zhǔn)扶貧工作量大,公務(wù)用車、公務(wù)接待增加。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
2018年甲寅鎮(zhèn)無因公出國(境)費(fèi)支出。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年甲寅鎮(zhèn)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)20.00萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元,比2017年預(yù)算增加14.77萬元,增加主要原因分析:精準(zhǔn)扶貧工作量大,公務(wù)用車。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2018年甲寅鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)15.80萬元,比2017年預(yù)算增加4.80萬元,增減變動(dòng)主要原因分析:精準(zhǔn)扶貧工作量大,公務(wù)接待增加。
十、部門政府采購情況說明
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,2018年無政府采購。
十一、部門政府購買服務(wù)情況說明
2018年無部門政府購買服務(wù)。
十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,甲寅鎮(zhèn)國有資產(chǎn)總額6552.43萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)6170.84萬元,固定資產(chǎn)381.59萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
甲寅鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算132.72萬元,主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加18.06萬元,增減變動(dòng)主要原因:精準(zhǔn)扶貧工作量大,日常辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)增加。
(二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)(縣級(jí))
縣級(jí)填報(bào)
(三)州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表(縣級(jí)五)
縣級(jí)填報(bào)
第四部分名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入,為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入,主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。
三、基本支出,指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
四、項(xiàng)目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。
五、"三公"經(jīng)費(fèi),指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。
附件【2018年甲寅鎮(zhèn)預(yù)算公開情況表.xls】