- 部門預(yù)算
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索引號(hào)hhxzfbgs/2024-00265
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2018-02-14
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時(shí)效性有效
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年預(yù)算公開說明
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年預(yù)算公開說明
目錄
第一部分紅河縣交通運(yùn)輸局(單位)概況
一、基本職能及主要工作
二、部門編制預(yù)算情況
三、預(yù)算單位基本情況
第二部分紅河縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
四、基本支出預(yù)算表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)情況表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(縣級(jí))
第三部分紅河縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算說明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
四、部門基本支出情況說明
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
七、部門收入預(yù)算情況說明
八、部門支出預(yù)算情況說明
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
十、部門政府采購情況說明
十一、部門政府購買服務(wù)情況說明
十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門(單位)概況
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1.主要職能。
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的方針政策和法規(guī),結(jié)合紅河縣實(shí)際,研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展思路。
(2)組織擬定紅河縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
(3)承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)的行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、水路運(yùn)輸有關(guān)管理工作。
(4)承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)工程建設(shè)、工程造價(jià)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場和收費(fèi)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)地方公路路政管理和航道管理工作,依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)和航道產(chǎn)權(quán)。
(5)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、航道管理養(yǎng)護(hù)。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。調(diào)查、處理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通違法違章的案件。
(6)承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)。協(xié)助省、州做好縣域公路、橋梁、碼頭的建設(shè);負(fù)責(zé)地方公路、水路的建設(shè)、維護(hù)和項(xiàng)目管理。
(7)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸科技的推廣和應(yīng)用工作。
(8)承辦縣委、縣政府和州交通運(yùn)輸局的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目,以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位由交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、地方公路測量隊(duì)、農(nóng)村公路質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督站、地方海事處組成。
(三)主要工作
一年來,我局的交通運(yùn)輸工作在省廳、州局的大力支持下和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),著力解決人民群眾難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題,創(chuàng)新服務(wù)方式,認(rèn)真謀劃全縣交通事業(yè)發(fā)展,狠抓公路建養(yǎng)管,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、抓好項(xiàng)目資金爭取。
2、結(jié)合交通路網(wǎng)建設(shè)需要,及時(shí)向省、州交通部門匯報(bào),積極爭取農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目省、州配套資金,努力解決項(xiàng)目資金短缺問題。
2、有序推進(jìn)“十三五”交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2017年重點(diǎn)實(shí)施好易地扶貧搬遷新村公路、貧困村公路、撤并建制村公路、50戶以上自然村公路及熱區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)道路建設(shè);扎實(shí)推進(jìn)齊(齊星寨)洛(洛恩)公路、大(大北能)架(架車)公路、迤(迤薩)北(北澤)公路等縣道公路的提升改造。
3、加快推進(jìn)在建項(xiàng)目進(jìn)度。扎實(shí)制定好項(xiàng)目施工計(jì)劃,重點(diǎn)加快推進(jìn)旅游環(huán)線、阿扎河水庫區(qū)道路、紅河谷熱區(qū)產(chǎn)業(yè)開發(fā)公路等在建項(xiàng)目,強(qiáng)化對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、安全等環(huán)節(jié)的監(jiān)管,并實(shí)行一月一報(bào)跟蹤督促通報(bào),確保年內(nèi)如期完成建設(shè)任務(wù)。
4、繼續(xù)抓好高速公路建設(shè)項(xiàng)目。加大推進(jìn)力度,持續(xù)抓好元蔓(紅河段)、元綠(紅河段)高速公路征地拆遷工作,確保按期完成征遷任務(wù)。
5、加強(qiáng)行業(yè)管理。積極探索農(nóng)村客運(yùn)市場管理模式和運(yùn)營辦法,從提高社會(huì)文明程度出發(fā),加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸經(jīng)營業(yè)戶法律法規(guī)和文明經(jīng)營的宣傳教育,強(qiáng)化運(yùn)營安全宣傳教育,定期開展職業(yè)道德、交通法規(guī)、運(yùn)輸業(yè)務(wù)知識(shí)等方面的培訓(xùn),增強(qiáng)客運(yùn)機(jī)構(gòu)依法經(jīng)營和文明服務(wù)意識(shí),保證車輛的安全行駛。
6、加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作。大力抓好養(yǎng)護(hù)大中修工程建設(shè),堅(jiān)持縣道公路日常養(yǎng)護(hù)、鄉(xiāng)村道公路季節(jié)性養(yǎng)護(hù),積極開展治理公路“五亂”(亂開采、亂開墾、亂侵占、亂建房、亂燒磚瓦)活動(dòng),切實(shí)維護(hù)好路產(chǎn)路權(quán),確保公路暢通。
二、部門預(yù)算編制情況
交通運(yùn)輸部門編制2018年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
三、預(yù)算單位基本情況
我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共4個(gè),其中:財(cái)政全供給單位4個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。
截至2017年12月統(tǒng)計(jì),部門在職人員編制29人,其中:行政編制12人,事業(yè)編制17人。在職實(shí)有29人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)29人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員13人,其中:離休0人,退休13人。
車輛編制2輛,實(shí)有車輛4輛。
第二部門(見附件預(yù)算公開表格)
第三部分部門預(yù)算說明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算418.43萬元。
財(cái)政撥款預(yù)算總收入為418.43萬元,其中:基本收入393.43萬元,占總收入的94%;項(xiàng)目收入25萬元,占總收入的6%;與上年416.72萬元對(duì)比增加1.71萬元,主要增減變動(dòng)原因分析項(xiàng)目支出增加。
支出為418.43萬元,其中:基本支出393.43萬元,占總支出的94%;項(xiàng)目支出25萬元,占總支出的6%;與上年對(duì)比增加1.72萬元,主要增減變動(dòng)原因分析項(xiàng)目支出增加。
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算支出情況
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出418.43萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.71萬元,其中基本支393.43萬元,項(xiàng)目支出25萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況
1.208(類)05(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為7.5萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-33.44萬元,主要是退休人員工資支出增減。退休人員工資劃入社保發(fā)放。
2.208(類)05(款)02(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為1.32萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-13.34萬元,主要是退休人員工資支出增減。退休人員工資劃入社保發(fā)放。
3.208(類)05(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為51.79萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減51.79萬元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出增減。
4. 210(類)11(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為10.13萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-3.19萬元,主要是基本醫(yī)療費(fèi)支出增減。
5. 210(類)11(款)02(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為12.41萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減3.15萬元,主要是基本醫(yī)療費(fèi)支出增減。
6.210(類)11(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.86萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減0.86萬元,主要是其他醫(yī)療費(fèi)支出增減。
7.214(類)01(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為132.49萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減-77.64萬元,主要是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增減。
8.214(類)01(款)06(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為25萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元,主要是公路養(yǎng)護(hù)費(fèi),無增減。
9.214(類)01(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為145.86萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減73.91萬元,主要是新增機(jī)構(gòu)支出增減。
10.221(類)02(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為31.07萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減0.61萬元,主要是住房公積金支出增減。
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)418.43萬元。
部門預(yù)算支出418.43萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:工資福利支出365.2萬元,商品和服務(wù)支出19.89萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.34萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。
四、部門基本支出情況說明
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年基本支出393.44萬元,財(cái)政撥款393.44萬元,其中一般公共預(yù)算393.44萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元,明細(xì)如下:
工資福利支出365.2萬元,主要包括:基本工資102.33萬元、津貼補(bǔ)貼107.54萬元、獎(jiǎng)金8.53萬元、績效工資40.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.79萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.54萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.86萬元、住房公積金31.07萬元。
商品和服務(wù)支出8.3萬元,主要包括:辦公費(fèi)2.32萬元、水費(fèi)0.29萬元、電費(fèi)0.46萬元、郵電費(fèi)0.87萬元、差旅費(fèi)0.64萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.52萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)用12.61萬元、其他商品和服務(wù)支出0.48萬元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.34萬元,主要包括:8.34萬元生活補(bǔ)助。
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出00萬元。無增減變動(dòng)
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,紅河縣交通運(yùn)輸局2018年收支總預(yù)算418.43萬元。預(yù)算收入共418.43萬元,包括:418.43萬元一般公共預(yù)算撥款收入;預(yù)算支出共418.43萬元,包括:418.43萬元一般公共服務(wù)支出。
七、部門收入預(yù)算情況說明
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年收入預(yù)算418.43萬元,。
208(類)05(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為7.5萬元,占預(yù)算數(shù)的1.8%,208(類)05(款)02(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為1.32萬元,占預(yù)算數(shù)的0.3%,208(類)05(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為51.79萬元,占預(yù)算數(shù)的12.4%,210(類)11(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為10.13萬元,占預(yù)算數(shù)的2.4%, 210(類)11(款)02(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為12.41萬元,占預(yù)算數(shù)的3%, 210(類)11(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.86萬元,占預(yù)算數(shù)的0.2%,214(類)01(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為132.49萬元,占預(yù)算數(shù)的31.7%,214(類)01(款)06(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為25萬元,占預(yù)算數(shù)的6%, 214(類)01(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為145.86萬元,占預(yù)算數(shù)的34.8%,221(類)02(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為31.07萬元,占預(yù)算數(shù)的7.4%。
八、部門支出預(yù)算情況說明
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算總支出418.34萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 418.34萬元,其中,基本支出393.34萬元,項(xiàng)目支出25萬元。
208(類)05(款)01(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為7.5萬元,208(類)05(款)02(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為1.32萬元,208(類)05(款)05(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為51.79萬元,210(類)11(款)01(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為10.13萬元, 210(類)11(款)02(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為12.41萬元, 210(類)11(款)99(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為0.86萬元,214(類)01(款)01(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為132.49萬元,214(類)01(款)06(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為25萬元, 214(類)01(款)99(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為145.86萬元,221(類)02(款)01(項(xiàng))2018年支出預(yù)算數(shù)為31.07萬元
(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
本年由于離退休人員劃入社保,2080501、2080502減少幅度較大,新增機(jī)構(gòu)農(nóng)村公路質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督站,2140199增加幅度較大。
(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金增加
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.77萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出1.77萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2017年支出預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元,無增加/減少。
(一)因公出國(境)費(fèi)
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)0萬元,比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。無增減變動(dòng)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)1萬元。其中:購置費(fèi)0萬元,比2017年預(yù)算增加/減少0萬元,無增減變動(dòng);運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元,比2017年預(yù)算增加/減少0萬元,無增減變動(dòng),主要用于保障公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)1.77萬元,比2017年預(yù)算增加/減少0萬元,無增減變動(dòng)。
十、部門政府采購情況說明
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng),采購預(yù)算資金0萬元。
十一、部門政府購買服務(wù)情況說明
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年政府購買服務(wù)0項(xiàng),預(yù)算總額0萬元,
十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,紅河縣交通運(yùn)輸局國有資產(chǎn)總額1620.85萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)1187.66萬元,固定資產(chǎn)442.19萬元。負(fù)債:997.15萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算393.43萬元,主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)408.44萬元減少15.01萬元。
(二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)(縣級(jí))
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年1項(xiàng)目縣級(jí)指標(biāo),項(xiàng)目名稱:農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金,指標(biāo)值25萬元,績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源:云交管養(yǎng)2016[708]號(hào)文件。按照各項(xiàng)規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施建設(shè),監(jiān)管,保證農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作有序進(jìn)行。
(三)州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表(縣級(jí)五)
紅河縣交通運(yùn)輸局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。
第四部分名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。
三、一般公共預(yù)算撥款收入:為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。
六、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件【2018年紅河縣交通運(yùn)輸局預(yù)算公開情況表.xls】