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  • 部門預(yù)算
  • 索引號(hào)
    20240913-150031-227
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2018-02-14
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣糧食局 2018年部門預(yù)算公開說(shuō)明

                       紅河縣糧食局 2018年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目錄

第一部分  紅河縣糧食局概括

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分  紅河縣糧食局2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(縣級(jí))

第三部分  紅河縣糧食局2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

四、部門基本支出情況說(shuō)明

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分   紅河縣糧食局概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

紅河縣糧食局是在縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)糧食行政和社會(huì)糧食流通管理、行業(yè)指導(dǎo)的行政職能部門。依據(jù)國(guó)務(wù)院《糧食流通管理?xiàng)l例》等政策法規(guī)行使以下職權(quán):1、貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通和糧食儲(chǔ)備的方針政策、法規(guī)和措施,制定糧食中長(zhǎng)期安全規(guī)劃,保障縣級(jí)國(guó)家糧食安全。2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)全社會(huì)糧食流通市場(chǎng)的管理和社會(huì)糧食流通的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作。3、負(fù)責(zé)縣級(jí)糧食儲(chǔ)備、軍糧供應(yīng)和專項(xiàng)糧食供應(yīng)工作。4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食流通企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作。5、承辦縣委、縣政府、糧食主管部門和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局現(xiàn)有辦公室、執(zhí)法監(jiān)督股、調(diào)控股、儲(chǔ)備軍供股四個(gè)股室。與上年同期相比無(wú)增減。

(三)主要工作

  2018年,我局將緊緊圍繞縣委、縣人民政府的工作大局,全力貫徹落實(shí)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制,抓產(chǎn)業(yè)、保供給、穩(wěn)糧價(jià),克服一切困難和問(wèn)題,確保全縣軍需民食,確保糧油市場(chǎng)基本穩(wěn)定,確保糧食質(zhì)量安全,具體抓好以下工作:

1)深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神,貫徹落實(shí)全州糧食工作會(huì)議精神,強(qiáng)化依法行政理念,提升糧食行政管理水平。繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)和干部職工作風(fēng)建設(shè),完善制度。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《糧食流通管理?xiàng)l》、《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》。加強(qiáng)糧食執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),提高依法管糧能力。

2)加強(qiáng)社會(huì)糧食流通管理工作。充分發(fā)揮糧食行政管理部門的行業(yè)指導(dǎo)作用,做好縣域社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)工作,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤;貫徹國(guó)家糧食收購(gòu)政策,指導(dǎo)和督促國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)認(rèn)真做好年度糧食購(gòu)銷工作;切實(shí)加強(qiáng)糧食市場(chǎng)監(jiān)管,對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行查處,規(guī)范糧食市場(chǎng)秩序,與縣市管局配合嚴(yán)厲打擊不法糧商。加強(qiáng)監(jiān)督檢查各項(xiàng)工作,認(rèn)真做好儲(chǔ)備庫(kù)存、軍隊(duì)、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐糧油檢驗(yàn)檢查監(jiān)督工作。認(rèn)真抓好糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制的貫徹落實(shí)。

3)抓好國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)的糧油經(jīng)營(yíng)管理工作,監(jiān)督指導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理,節(jié)約成本開支,做好扭虧增盈工作;加強(qiáng)糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理,繼續(xù)開展“一符四無(wú)”糧倉(cāng)活動(dòng),指導(dǎo)企業(yè)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,開展安全生產(chǎn)隱患檢查和集中整治,把安全生產(chǎn)工作落實(shí)到實(shí)處。按照落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”要求,積極開展糧食安全生產(chǎn)工作,有效預(yù)防糧食系統(tǒng)重特大安全事故的發(fā)生。

4)抓好紅河縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作,完成項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)等前期工作。

5)加強(qiáng)糧食質(zhì)量監(jiān)管工作。深入開展放心糧油活動(dòng),搞好糧油食品安全信用體系建設(shè),推進(jìn)“放心糧油”工程,進(jìn)一步提高糧油產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)誠(chéng)信水平;做好中小學(xué)校糧油供應(yīng)的協(xié)調(diào)和質(zhì)量監(jiān)管工作。繼續(xù)與外地糧商合作,搞好糧食平衡調(diào)入,特別是中小學(xué)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐糧油的調(diào)供,充實(shí)糧源,確保全縣糧食安全,供需平衡。

6)抓好糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極做好“撒瑪紅、可丫梯田紅米”系列產(chǎn)品的開發(fā)和營(yíng)銷工作。

7)全面完成2018年縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換收儲(chǔ)任務(wù)。

8)做好糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、黨建、黨風(fēng)工作,全面完成各項(xiàng)目標(biāo)管理工作任務(wù)。

9)進(jìn)一步抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),提高機(jī)關(guān)工作效率,按照上級(jí)的各項(xiàng)規(guī)定,建立和完善規(guī)章制度,改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng),切實(shí)提高工作效率,樹立機(jī)關(guān)良好形象。

10)扎實(shí)抓好精準(zhǔn)扶貧工作。按照上級(jí)縣委、縣政府的要求,積極做好扶貧掛鉤點(diǎn)貧困戶的動(dòng)態(tài)管理和幫扶脫貧摘帽工作。

二、部門預(yù)算編制情況

2018年部門預(yù)算編制以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。牢固樹立過(guò)緊日子的思想,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)等一般性支出,強(qiáng)化厲行節(jié)約,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律;進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度,推進(jìn)預(yù)算公開透明,硬化預(yù)算約束,加強(qiáng)債務(wù)管理,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,2018年部門預(yù)算編制的基本原則是:(一)保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定原則

嚴(yán)格支出預(yù)算安排順序,確保財(cái)政供養(yǎng)范圍內(nèi)的行政事業(yè)單位人員工資性支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的需要。在此基礎(chǔ)上,合理安排事關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局的項(xiàng)目資金需求和事業(yè)發(fā)展所需資金。

(二)統(tǒng)籌兼顧原則

根據(jù)各部門履行的職能、發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況,按輕重緩急,統(tǒng)籌安排,堅(jiān)持有保有壓,從緊安排一般性支出,確保重點(diǎn)支出需要。

(三)收支平衡原則

科學(xué)預(yù)測(cè)各項(xiàng)收入,統(tǒng)籌安排財(cái)政資金,按照量入為出,量財(cái)辦事的方針,既考慮實(shí)際需要,又考慮財(cái)力可能,確保收支平衡,不編赤字預(yù)算。

(四)公開透明原則

根據(jù)預(yù)決算信息公開要求,各部門要加強(qiáng)預(yù)算編制基礎(chǔ)工作,切實(shí)提高年初部門預(yù)算編制的科學(xué)性、完整性和精準(zhǔn)性,夯實(shí)預(yù)決算信息公開基礎(chǔ)。

(五)硬化預(yù)算約束原則

部門預(yù)算經(jīng)縣人代會(huì)審議批準(zhǔn)后,預(yù)算單位必須嚴(yán)格執(zhí)行,未經(jīng)法定程序批準(zhǔn),不得隨意調(diào)整預(yù)算,硬化預(yù)算約束。

編制方法、總體思路等內(nèi)容。

 

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

201710月統(tǒng)計(jì),部門在職人員編制10人,其中:行政編制10人,事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)10人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員19人,其中:離休0人,退休19人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。

第二部門紅河縣糧食局2018年部門預(yù)算表

(詳見附件13張表)

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(縣級(jí))

   第三部分部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

紅河縣糧食局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算254.21萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為254.21萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入254.21萬(wàn)元,占總收入的100%;一般公共預(yù)算收入與上年對(duì)比增加23.84萬(wàn)元 ,主要增加的原因是人員工資增加。

支出254.21萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障與就業(yè)支出75.23萬(wàn)元,占總支出的29.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.85萬(wàn)元,占總支出的3.48%;住房保障支出11.78萬(wàn)元,占總支出的4.63%;糧油物資儲(chǔ)備支出158.35萬(wàn)元,占總支出的62.29%;總支出與上年對(duì)比減少2.76萬(wàn)元,主要減少原因是退休人員減少。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣糧食局2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出254.21萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)增加23.84萬(wàn)元,其中基本支254.21萬(wàn)元,出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208(類)01(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.1萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0.1萬(wàn)元,主要是上年無(wú)預(yù)算。

2.208(類)01(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為1.41萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1.41萬(wàn)元,主要是上年無(wú)預(yù)算。

3.208(類)05(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為54.18萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0.92萬(wàn)元,主要是增加歸口管理的行政單位離退休人員生活補(bǔ)貼支出預(yù)算

4.208(類)05(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為19.63萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增減3.04萬(wàn)元,主要是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。

5.210(類)11(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為8.54萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0.47萬(wàn)元,主要是增加行政單位醫(yī)療費(fèi)支出預(yù)算。

6.210(類)11(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0.31萬(wàn)元,主要是上年無(wú)預(yù)算。

7.221(類)02(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為11.78萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加11.78萬(wàn)元,主要是無(wú)預(yù)算。

8.222(類)01(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為109.35萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)減少41.94萬(wàn)元,主要是減少人員預(yù)算。

9.222(類)01(款)13(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加3萬(wàn)元,主要是上年無(wú)預(yù)算。

10.222(類)01(款)15(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加46萬(wàn)元,主要是上年無(wú)預(yù)算。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

紅河縣糧食局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)254.21萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出254.21萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:工資福利支出138.43萬(wàn)元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出60.38萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.40萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出254.21萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:工資福利支出138.43萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出60.38萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.40萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門基本支出情況說(shuō)明

紅河縣糧食局2018年基本支出254.21萬(wàn)元,財(cái)政撥款254.21萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算254.21萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元,明細(xì)如下:

工資福利支出138.43萬(wàn)元,主要包括:基本工資39.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼55.01萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.31萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.63萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)8.54萬(wàn)元、住房公積金11.78萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出60.38萬(wàn)元主要包括:辦公費(fèi)0.80萬(wàn)元、水費(fèi)0.10萬(wàn)元、電費(fèi)0.16萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.22萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用(公務(wù)交通補(bǔ)貼)9.18萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出49.20萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助55.4萬(wàn)元,主要包括:生活補(bǔ)助55.40萬(wàn)元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

紅河縣糧食局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中XX基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。增減變動(dòng)的主要原因無(wú)。

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,紅河縣糧食局2018年收支總預(yù)算254.21萬(wàn)元預(yù)算收入254.21萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款收入254.21萬(wàn)元;預(yù)算支出共254.21萬(wàn)元,包括:社會(huì)保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出459萬(wàn)元。

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

    紅河縣糧食局2018年預(yù)算收入254.21萬(wàn)元,其中:208(類)01(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.01萬(wàn)元,占0.003%208(類)01(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為1.41萬(wàn)元,占0.55%208(類)05(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為54.18萬(wàn),占21.31%208(類)05(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為19.63萬(wàn)元,占7.72%210(類)10(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為8.54萬(wàn)元,占3.36%210(類)11(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬(wàn)元,占0.12%221(類)02(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為11.78萬(wàn)元,占4.63%222(類)01(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為109.35萬(wàn)元,占43.01%222(類)01(款)13(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,占1.18%222(類)01(款)15(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元,占18.1%與上年對(duì)比增加23.84萬(wàn)元,主要是。

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算總支出 254.21萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 254.21萬(wàn)元,其中,基本支出254.21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(一)部門支出按功能科目分類情況

208(類)01(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.01萬(wàn)元;208(類)01(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為1.41萬(wàn)元;208(類)05(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為54.18萬(wàn)元;208(類)05(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為19.63萬(wàn)元;210(類)10(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為8.54萬(wàn)元;210(類)11(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬(wàn)元;221(類)02(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為11.78萬(wàn)元;222(類)01(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為109.35萬(wàn)元;222(類)01(款)13(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元;222(類)01(款)15(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元;

 

(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.糧食風(fēng)險(xiǎn)基金增加。

2.2018年增加222(類)01(款)15(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為46萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加46萬(wàn)元。

(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

  無(wú)

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

2018年紅河縣糧食局財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額2.0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0.45萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少8.92萬(wàn)元,減少的主要原因是:加強(qiáng)管理、厲行節(jié)約。

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

2018年紅河縣糧食局無(wú)因公出國(guó)(境)財(cái)政撥款預(yù)算安排。與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年紅河縣糧食局?jǐn)M安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,主要用于保障單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員因公出差等工作,擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比減少減少0.42萬(wàn)元,減少的原因主要是公車改革、加強(qiáng)管理、厲行節(jié)約。

(三)公務(wù)接待費(fèi)

2018年紅河縣糧食局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和下級(jí)部門產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年對(duì)比減少8.5萬(wàn)元。減少的主要原因厲行節(jié)約。

十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng),采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

紅河縣糧食局2018政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng),預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20171231日,紅河縣糧食局國(guó)有資產(chǎn)總額0萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣糧食局2018年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.84萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)和接待費(fèi)較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加0.84萬(wàn)元,增加的原因是辦公維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等增加。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)(縣級(jí))

    無(wú)

(三)州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表(縣級(jí)五)

無(wú)

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算:指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算:指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入,為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、對(duì)企業(yè)資本性支出:政府對(duì)各類企業(yè)的資本性支出。

十一、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息:用于償還國(guó)內(nèi)債務(wù)利息支出。                                  

 

 

 

                                  

 

                        


附件【2018年紅河縣糧食局預(yù)算公開情況表.xls