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索引號(hào)20240913-150007-846
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2018-02-14
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時(shí)效性有效
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算公開說明
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年預(yù)算公開說明
目錄
第一部分紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門編制預(yù)算情況
三、預(yù)算單位基本情況
第二部分紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
四、基本支出預(yù)算表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表
十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(縣級(jí))
第三部分紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算說明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
四、部門基本支出情況說明
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
七、部門收入預(yù)算情況說明
八、部門支出預(yù)算情況說明
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
十、部門政府采購(gòu)情況說明
十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明
十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門(單位)概況
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)政府規(guī)章草案,擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì),發(fā)布安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題;負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。
2、承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查紅河縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3、承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,按分級(jí)、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任,組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)職責(zé)范圍非藥品類易制毒化學(xué)品監(jiān)督管理工作。
5、負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作,負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)危害衛(wèi)生培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作,負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)有:辦公室、非煤礦山股、危化股、應(yīng)急辦,職安股、執(zhí)法大隊(duì)。
(三)主要工作
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任。年初,縣政府與各鎮(zhèn)(街、園、區(qū))、行業(yè)監(jiān)管部門簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。各級(jí)各部門各單位細(xì)化分解任務(wù)目標(biāo),層層簽訂責(zé)任書,嚴(yán)格落實(shí)了“一崗雙責(zé)”,做到了責(zé)任、機(jī)構(gòu)、人員、措施“四到位”。為適應(yīng)新形勢(shì)安全生產(chǎn)工作需要,換屆后第一時(shí)間對(duì)安委會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整充實(shí),下設(shè)工業(yè)企業(yè)、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、水利等委員會(huì)。進(jìn)一步健全完善了網(wǎng)格化、。對(duì)全縣高危行業(yè)企業(yè)、規(guī)模以上企業(yè)逐一明確部門監(jiān)管責(zé)任和鎮(zhèn)(街、園、區(qū))屬地管理責(zé)任,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部逐級(jí)落實(shí)監(jiān)管和崗位責(zé)任,確保安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一推進(jìn)。
2、強(qiáng)化執(zhí)法檢查,狠抓隱患排查整治。一是扎實(shí)開展“大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法”集中行動(dòng)。設(shè)立了集中行動(dòng)聯(lián)席會(huì)議辦公室,并根據(jù)各部門職責(zé)分工,成立了22個(gè)行業(yè)工作組。督促各級(jí)各部門各單位建立相應(yīng)工作機(jī)制,狠抓隱患排查整治,活動(dòng)開展以來,共排查整改一般隱患2573項(xiàng)。二是加大了對(duì)非法違法企業(yè)和隱患整改不力企業(yè)的整治處罰力度。結(jié)合化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作,持續(xù)開展了“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng),今年以來,對(duì)安全生產(chǎn)違法行為立案1起,罰款28.6萬元。三是嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)包靠督查,采取明察暗訪和“四不兩直”形式,對(duì)各鎮(zhèn)(街、園、區(qū))和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部位安全生產(chǎn)工作進(jìn)行專項(xiàng)督查。
二、部門預(yù)算編制情況
根據(jù)上級(jí)關(guān)于切實(shí)做好厲行節(jié)約工作制止奢侈浪費(fèi)的文件精神,預(yù)算編制必須貫徹厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格控制一般性支出,降低行政成本,努力做到收支平衡。規(guī)范管理和注重績(jī)效原則。加強(qiáng)部門預(yù)算編制“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精細(xì)化、定額管理標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)督監(jiān)管透明化”建設(shè),在科學(xué)編制預(yù)算的基礎(chǔ)上,注重預(yù)算執(zhí)行的效率和效益,加快預(yù)算支出進(jìn)度,推進(jìn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出安排和資金使用效果相結(jié)合,提高財(cái)政對(duì)公共支出的保障水平,科學(xué)精細(xì)和公開透明原則。科學(xué)合理地制定各項(xiàng)支出定額,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算定額,建立健全各項(xiàng)信息數(shù)據(jù)庫(kù),完善預(yù)算編制和審核程序,確保部門預(yù)算編制質(zhì)量。推進(jìn)財(cái)政預(yù)算信息公開,自覺接受人大對(duì)預(yù)算的審查和社會(huì)公眾的監(jiān)督。
三、預(yù)算單位基本情況
我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。
截止2018年1月統(tǒng)計(jì),部門在職人員編制16人,其中:行政編制5人,事業(yè)編制11人。在職實(shí)有16人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)16人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
第二部門(見附件預(yù)算公開表格)
第三部分部門預(yù)算說明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算224.78萬元。
財(cái)政撥款預(yù)算總收入為224.78萬元,其中:一般公共預(yù)算收入224.78萬元,占總收入的100%;與上年對(duì)比增加93.76萬元,主要增減變動(dòng)原因分析為公務(wù)交通補(bǔ)助和增加南部六縣工作滿10年以上生活補(bǔ)貼。
支出為224.78萬元,其中:一般公共預(yù)算支出224.78萬元,占總支出的100%;與上年對(duì)比增加93.76萬元,主要增減變動(dòng)原因分析為公務(wù)交通補(bǔ)助和增加南部六縣工作滿10年以上生活補(bǔ)貼。
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算支出情況
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出224.78萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加93.76萬元,其中基本支224.78萬元,出項(xiàng)目支出0萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況
1.208(類)05(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少5.74萬元,主要是退休人員工資支出減少。
2.208(類)05(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為28.64萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加28.64萬元,主要是在職養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
3.210(類)11(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為7.39萬元,較上年執(zhí)行數(shù)減少0.44萬元,主要是行政人員醫(yī)療支出減少。
4.210(類)11(款)02(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為5.10萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2.1萬元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療支出減少。
5.210(類)11(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.36萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0.36萬元,主要是臨時(shí)工醫(yī)療支出增加。
6.215(類)06(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為166.06萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增減59.23萬元,主要是在職職工工資支出增加。
7.221(類)02款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為17.19萬元,較上年執(zhí)行數(shù)增加6.61萬元,主要是住房公積金支出增加。
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)224.78萬元。
政府預(yù)算支出224.78萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出201.89萬元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出22.89萬元,機(jī)關(guān)資本性支出0萬元,對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。
部門預(yù)算支出224.78萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:工資福利支出201.89萬元,商品和服務(wù)支出22.89萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。
四、部門基本支出情況說明
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年基本支出224.78萬元,財(cái)政撥款224.78萬元,其中一般公共預(yù)算224.78萬元,政府性基金預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元,明細(xì)如下:
工資福利支出201.89萬元,主要包括:201.89萬元(比如:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。)
商品和服務(wù)支出22.89萬元,主要包括:22.89萬元(比如:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。)
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,主要包括:0萬元(比如:離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。)
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元,其中0基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
六、部門收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年收支總預(yù)算224.78萬元。預(yù)算收入共224.78萬元,包括: 224.78萬元(比如:一般公共預(yù)算撥款收入其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等);預(yù)算支出共224.78萬元,包括:224.78萬元(比如:一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等)。
七、部門收入預(yù)算情況說明
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年收入預(yù)算224.78萬元,其中:208(類)05(款)01(項(xiàng))收入0.04萬元,占0.01%;208(類)05(款)05(項(xiàng))收入28.64萬元,占12.74%;210(類)11(款)01(項(xiàng))收入7.39萬元,占3.28%;210(類)11(款)02(項(xiàng))收入5.10萬元,占2.26%;210(類)11(款)99(項(xiàng))收入0.36萬元,占0.16%;215(類)06(款)01(項(xiàng))收入166.06萬元,占73.88%;221(類)02款)01(項(xiàng))收入17.19萬元,占7.67%;
八、部門支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算總支出 224.78萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出224.78萬元,其中,基本支出224.78萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
208(類)05(款)01(項(xiàng))支出0.04萬元;208(類)05(款)05(項(xiàng))支出28.64萬元;210(類)11(款)01(項(xiàng))支出7.39萬元;210(類)11(款)02(項(xiàng))支出5.10萬元;210(類)11(款)99(項(xiàng))支出0.36萬元;215(類)06(款)01(項(xiàng))支出166.06萬元;221(類)02款)01(項(xiàng))支出17.19萬元。
(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
1.增加公務(wù)交通補(bǔ)助。
2.增加南部六縣工作滿10年以上生活補(bǔ)貼。
(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
1.無項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11.40萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出9.90萬元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,減少的主要原因是:節(jié)約開支,壓縮預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
2018年紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,比2017年預(yù)算增加/減少0萬元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬元。其中:購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2017年預(yù)算減少0.10萬元,增減變動(dòng)原因分析;運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,比2017年預(yù)算減少0.02萬元,增減變動(dòng)主要原因分析:壓縮預(yù)算公用經(jīng)費(fèi),主要用于保障安全生產(chǎn)隱患排查治理工作工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2018年紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)9.90萬元,比2017年預(yù)算減少0.1萬元,增減變動(dòng)主要原因分析:節(jié)約開支,壓縮預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)。
十、部門政府采購(gòu)情況說明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng),采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。其中:支出類型0,數(shù)量0,金額0,政府采購(gòu)方式。
十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng),預(yù)算總額0X萬元,其中:支出類型,數(shù)量0,金額0,購(gòu)買方式,承接主體,資金來源為。
十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日,紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局國(guó)有資產(chǎn)總額90.59萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)24.04萬元,固定資產(chǎn)66.55萬元,對(duì)外投資/有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算22.89萬元,主要用于日常公務(wù)運(yùn)行開支。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少1.25萬元,增減變動(dòng)主要原因:節(jié)約開支,壓縮預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)(縣級(jí))
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng),其中:0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo),指標(biāo)值0,績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源。
(三)州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表(縣級(jí))
紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng),其中:0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo),指標(biāo)值0,績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源。
第四部分名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入,為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入,主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。
三、基本支出,指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
四、項(xiàng)目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。
五、"三公"經(jīng)費(fèi),指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)。
附件【2018年紅河縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局預(yù)算公開情況表.xls】