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  • 部門(mén)預(yù)算
  • 索引號(hào)
    20240913-150000-663
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣人民政府辦公室
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2018-02-14
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣政協(xié)2018年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

紅河縣政協(xié)2018年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分紅河縣政協(xié)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(縣級(jí))

第三部分紅河縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)(單位)概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

基本職能是:政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置:一辦、七委。即:辦公室;提案委員會(huì);文史委員會(huì);經(jīng)濟(jì)建設(shè)委員會(huì);民族宗教和港澳臺(tái)僑委員會(huì);科教文衛(wèi)體委員會(huì);委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì);人口資源環(huán)境委員會(huì)。

(三)主要工作

2018年紅河縣政協(xié)重點(diǎn)工作:(一)加強(qiáng)教育引導(dǎo),夯實(shí)共同思想政治基礎(chǔ)。(二)服務(wù)發(fā)展,不斷探索政協(xié)履職規(guī)律。一要積極推進(jìn)協(xié)商民主;二要加大民主監(jiān)督力度;三要認(rèn)真開(kāi)展議政建言;四要切實(shí)做好提案工作。(三)開(kāi)展聯(lián)系交流,強(qiáng)化政協(xié)宣傳工作。一要加強(qiáng)團(tuán)結(jié)聯(lián)誼工作;二要做好宣傳信息工作;三要真實(shí)反映社情民意;四要抓好文史資料工作。(四)加強(qiáng)自身建設(shè),不斷增強(qiáng)工作活力。一要?jiǎng)?chuàng)新委員服務(wù)管理;二要增強(qiáng)界別工作活力;三要提升專(zhuān)委會(huì)工作水平;四要加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

紅河縣政協(xié)編制2018年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆一中全會(huì)和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照我縣編制2018年部門(mén)預(yù)算培訓(xùn)會(huì)議的要求,圍繞政協(xié)職能,結(jié)合縣財(cái)政狀況,認(rèn)真測(cè)算明年縣政協(xié)確保工作運(yùn)轉(zhuǎn)的收入和支出。

編制原則。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的要求。1、公共財(cái)政原則;2、量力而行原則。按照量入為出,收支平衡的要求,根據(jù)實(shí)際需要及財(cái)力可能進(jìn)行綜合平衡后編制。3、統(tǒng)籌兼顧,保證重點(diǎn)的原則。將所有收入和支出部門(mén)預(yù)算,根據(jù)各委室的職責(zé)在保證正常工作開(kāi)展所需資金的情況下,按照輕重緩急安排資金。4、厲行節(jié)約原則。5、績(jī)效管理原則。6、公開(kāi)透明原則。遵循“誰(shuí)主管、誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,將部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)等常態(tài)化的公開(kāi)內(nèi)容。

編制方法:根據(jù)《關(guān)于編制2018年部門(mén)預(yù)算的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2017137號(hào))文件精神及我縣編制2018年部門(mén)預(yù)算培訓(xùn)會(huì)議的要求,結(jié)合本單位實(shí)際,現(xiàn)將縣政協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止201711月統(tǒng)計(jì),部門(mén)在職人員編制18人,其中:行政編制13人,事業(yè)編制0人。在職實(shí)有31人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)31人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員14人,其中:離休0人,退休14人。

第二部分(見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格)

第三部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

紅河縣政協(xié)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算538.55萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為538.55萬(wàn)元,其中:本年收入538.55萬(wàn)元,占總收入的100%上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款538.55萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力538.55萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬(wàn)元),政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少0.94萬(wàn)元,增減變動(dòng)原因主要2018年有新增預(yù)算款項(xiàng),提高了職工工資福利支出嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)支出。

支出為538.56萬(wàn)元,其中:其中:基本支出538.56萬(wàn)元,占總支出的100%,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比與上年對(duì)比減少0.94萬(wàn)元,增減變動(dòng)原因主要是2018年有新增預(yù)算款項(xiàng),提高了職工工資福利支出嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)支出。

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣政協(xié)2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出538.56萬(wàn)元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.94萬(wàn)元,其中基本支減少0.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1. 201類(lèi)0201項(xiàng)2018年預(yù)算數(shù)為386.68萬(wàn)元較上年執(zhí)行數(shù)減少3.38萬(wàn)元,主要是保運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少。

2.201(類(lèi))02(款)04(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為27.50萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加25萬(wàn)元,主要是會(huì)議費(fèi)支出增加。

3. 208(類(lèi))05(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.56萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)減少89萬(wàn)元,主要是離退休費(fèi)支出減少,主要是2017年離退休費(fèi)支出由本單位預(yù)算,2018年離退休費(fèi)支出由社保中心預(yù)算。

4. 208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為60.38萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加60.38萬(wàn)元,主要是2017年行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有預(yù)算。

5. 201(類(lèi))11(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為26.27萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1.84萬(wàn)元,主要是在在職工職與上年相比增加,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

6. 201(類(lèi))11(款)99(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為0.94萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0.94萬(wàn)元,主要原因?yàn)榇丝铐?xiàng)為新增款項(xiàng)。

7. 221(類(lèi))02(款)01(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為36.23萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加3.29萬(wàn)元,主要原因?yàn)樵诼毠ぢ毰c上年相比增加。

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi))

紅河縣政協(xié)2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)538.56萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出538.56萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi),其中:機(jī)關(guān)工資福利支出425.69萬(wàn)元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出111.28萬(wàn)元,機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元, 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.58萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出538.56萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi),其中:工資福利支出425.69萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出111.28萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.58萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門(mén)基本支出情況說(shuō)明

紅河縣政協(xié)2018年基本支出538.56萬(wàn)元,財(cái)政撥款538.56萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算538.56萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元,明細(xì)如下:

工資福利支出425.69萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出301.88萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等社會(huì)保障繳費(fèi)支出87.58萬(wàn)元;住房公積金支出36.23萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出111.28萬(wàn)元主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)(境)支出53.77萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出27.50萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出1.12萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用支出27.50萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)支出0.84萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0.56萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.58萬(wàn)元,主要包括:遺屬生活補(bǔ)助

五、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

紅河縣政協(xié)2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

六、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,紅河縣政協(xié)2018收支總預(yù)算538.55萬(wàn)元預(yù)算收入538.55萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入538.55萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;預(yù)算支出共538.56萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出538.56萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,金融支出和住房保障支出0萬(wàn)元。

七、部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

紅河縣政協(xié)2018年收入預(yù)算538.55萬(wàn)元,其中:201(類(lèi))02(款)01(項(xiàng))收入386.68萬(wàn)元,占71.80%201(類(lèi))02(款)04(項(xiàng))收入27.50萬(wàn)元,占5.11%208(類(lèi))05(款)01(項(xiàng))收入0.56萬(wàn)元,占0.10%208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng))收入60.38萬(wàn)元,占11.21%210(類(lèi))11(款)01(項(xiàng))收入26.27萬(wàn)元,占4.88%210(類(lèi))11(款)99(項(xiàng))收入0.94萬(wàn)元,占0.17%221(類(lèi))02(款)01(項(xiàng))收入36.23萬(wàn)元,占6.73%增減變動(dòng)原因主要是2018年有新增預(yù)算款項(xiàng),提高了職工工資福利支出嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)支出,減少公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)支出。

八、部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算總支出538.56萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出538.56萬(wàn)元,其中,基本支出538.56萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(一)部門(mén)支出按功能科目分類(lèi)情況

201(類(lèi))02(款)01(項(xiàng))支出386.68萬(wàn)元;201(類(lèi))02(款)04(項(xiàng))支出27.50萬(wàn)元;208(類(lèi))05(款)01(項(xiàng))支出0.56萬(wàn)元;208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng))支出60.38萬(wàn)元;208(類(lèi))05(款)05(項(xiàng))支出60.38萬(wàn)元;210(類(lèi))11(款)99(項(xiàng))支出0.94萬(wàn)元; 211(類(lèi))02(款)01(項(xiàng))支出36.23萬(wàn)元。

(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.2018年有新增預(yù)算款項(xiàng)。

2.提高了職工工資福利支出。

3.嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)支出,減少公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)支出

(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

紅河縣政協(xié)無(wú)項(xiàng)目支出。

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

紅河縣政協(xié)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額28萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出5萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增減少10萬(wàn)元,增減變動(dòng)主要原因分析:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

具體情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

2018年紅河縣政協(xié)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,與2017年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年紅河縣政協(xié)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元。其中:購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng);運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元,無(wú)增減變動(dòng)。主要用于保障政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政,協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾,會(huì)議、調(diào)研、視察、提案和反映社情民意等開(kāi)展工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年預(yù)算一致。          

(三)公務(wù)接待費(fèi)

2018年紅河縣政協(xié)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,比2017年預(yù)算減少10萬(wàn)元,增減變動(dòng)主要原因分析:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

十、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng),采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

十一、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況說(shuō)明

紅河縣政協(xié)2018未編制相關(guān)預(yù)算政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0項(xiàng),預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20171231日, 紅河縣政協(xié)國(guó)有資產(chǎn)總額488.78萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)119.15萬(wàn)元,固定資產(chǎn)369.63萬(wàn)元,對(duì)外投資/有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣政協(xié)2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算111.28萬(wàn)元,主要用于保障我機(jī)關(guān)完成2018年各項(xiàng)工作,機(jī)構(gòu)運(yùn)行等用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等公務(wù)費(fèi)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少19.56萬(wàn)元,增減變動(dòng)主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出。

(二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)(縣級(jí))

紅河縣政協(xié)2018年未編制相關(guān)預(yù)算。州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng),其中:0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo),指標(biāo)值0,績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源:......

(三)州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表(縣級(jí))

紅河縣政協(xié)2018年未編制相關(guān)預(yù)算.州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有X0項(xiàng),其中:0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo),指標(biāo)值0,績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源:......

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入,為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出,指為保證我機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 
   
三、"三公"經(jīng)費(fèi),指我機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)()反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),指為保障我機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等公務(wù)費(fèi)支出。

 

 

 



附件【紅河縣政協(xié)辦公室2018年預(yù)算公開(kāi)表格.xls