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索引號(hào)20240913-145959-996
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣人民政府辦公室
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文號(hào)
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發(fā)布日期2018-02-14
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時(shí)效性有效
紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門預(yù)算公開說(shuō)明
紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門預(yù)算公開說(shuō)明
目錄
第一部分 紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門編制預(yù)算情況
三、預(yù)算單位基本情況
第二部分 紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、2018年部門支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
五、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
六、政府性基金預(yù)算支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
十、2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、2018年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明
十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1、負(fù)責(zé)縣級(jí)政府自身建設(shè)及政務(wù)公開工作,促進(jìn)法治政府、責(zé)任政府、陽(yáng)光政府、效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)。
2、負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作,完善政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行機(jī)制,建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)部門單獨(dú)設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)縣公共資源交易中心的管理工作。
5、指導(dǎo)各部門行政審批制度改革,負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口的工作協(xié)調(diào),對(duì)行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位工作人員的日常管理和服務(wù)工作,組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn),對(duì)窗口工作人員的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。
7、負(fù)責(zé)全局信息化和辦公自動(dòng)化建設(shè),確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常,信息暢通,并及時(shí)整理統(tǒng)計(jì)、分析上報(bào)相關(guān)信息。
8、指導(dǎo)并監(jiān)督縣公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作。
9、承辦縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)有:辦公室、政務(wù)服務(wù)股、監(jiān)督檢查股3個(gè)股室。
(三)主要工作
1、抓素質(zhì)提升,深化政務(wù)服務(wù)。
一是統(tǒng)籌做好黨的十八屆六中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)貫徹活動(dòng),找準(zhǔn)著力點(diǎn)、找好結(jié)合點(diǎn),切實(shí)把貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神體現(xiàn)在開展工作新局面中;
二是以貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”和“省委十項(xiàng)規(guī)定”各項(xiàng)要求為契機(jī),進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),繼續(xù)做好密切聯(lián)系群眾工作;
三是加強(qiáng)兩個(gè)中心工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高工作人員的綜合能力和整體業(yè)務(wù)水平;
四是抓好投資項(xiàng)目集中審批工作,切實(shí)將政務(wù)服務(wù)中心打造成促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)重要平臺(tái);
五是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心和為民服務(wù)站業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
2、抓運(yùn)行管理,實(shí)現(xiàn)公共資源陽(yáng)光交易。
一是推進(jìn)應(yīng)進(jìn)必進(jìn)工作。做到工程建設(shè)招投標(biāo)、政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易等項(xiàng)目進(jìn)入公共資源交易中心進(jìn)場(chǎng)交易;
二是積極配合招投標(biāo)行政主管部門,不斷優(yōu)化公共資源交易管理辦法、交易流程和工作制度;
三是建立健全各行業(yè)各門類評(píng)標(biāo)專家?guī)欤訌?qiáng)對(duì)專家的培訓(xùn)、考核和監(jiān)督工作,提高專家的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德,逐步建成一只政治素質(zhì)高、職業(yè)道德好、業(yè)務(wù)水平強(qiáng)的評(píng)標(biāo)專家隊(duì)伍,確保評(píng)標(biāo)公平、公正;
四是強(qiáng)化對(duì)縣公共資源交易活動(dòng)運(yùn)行管理、規(guī)范業(yè)務(wù)流程,確保交易工作依法依規(guī)進(jìn)行;
五是充分利用現(xiàn)代信息技術(shù),推進(jìn)政務(wù)服務(wù)中心、公共資源交易中心信息化建設(shè),實(shí)現(xiàn)信息共享。
2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
努力打造政務(wù)服務(wù)“一張網(wǎng)”,不斷提高“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作便利化水平。
一是認(rèn)真制定《紅河縣加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的實(shí)施方案》,明確各部門“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作的職責(zé)職能,要求各單位按實(shí)施方案中的任務(wù)分解按時(shí)按階段完成各項(xiàng)工作,扎實(shí)有效地推進(jìn)我縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。二是在縣編辦梳理出權(quán)責(zé)清單,縣發(fā)改局梳理出公共服務(wù)事項(xiàng)清單后,縣政務(wù)局積極組織所有涉及的部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)事項(xiàng)錄入。并督促各部門進(jìn)一步核查和完善錄入的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),做到政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“應(yīng)上盡上、全程在線”,確保二級(jí)深度及以上事項(xiàng)比例不低于本部門事項(xiàng)總數(shù)的40%。三是按照《紅河州人民政府行政審批制度改革辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)< 云南省人民政府行政審批制度改革辦公室關(guān)于規(guī)范全省行政審批事項(xiàng)辦事指南>的通知》要求,認(rèn)真組織各部門編制規(guī)范的辦事指南,并在云南省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳進(jìn)行公示。四是按照《紅河州人民政府關(guān)于印發(fā)紅河州貫徹落實(shí)省政府進(jìn)一步推進(jìn)“放管服”改革10條措施實(shí)施方案的通知》(紅政發(fā)〔2017〕68號(hào))要求,積極組織各部門認(rèn)真梳理立等可取事項(xiàng)和最多跑一次事項(xiàng)清單。五是按照“一窗受理”要求,在政務(wù)平臺(tái)內(nèi)設(shè)置了民生綜合服務(wù)窗口、投資中介服務(wù)窗口、投資項(xiàng)目審批綜合服務(wù)窗口、企業(yè)事務(wù)綜合服務(wù)窗口、公共資源交易綜合服務(wù)窗口,分別梳理出5個(gè)綜合服務(wù)窗口,整合部門事項(xiàng),實(shí)行“前臺(tái)綜合受理、后臺(tái)分類審批、統(tǒng)一窗口出件”的服務(wù)模式,并形成對(duì)應(yīng)服務(wù)事項(xiàng)清單。
2017年網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)已錄入事項(xiàng)6729項(xiàng),二級(jí)深度及以上事項(xiàng)比例、核查通過(guò)率均達(dá)到省上要求。并組織涉及的部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)上線運(yùn)行工作視頻會(huì)議,培訓(xùn)指導(dǎo)部門業(yè)務(wù)審批人員使用網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)開展業(yè)務(wù)審批工作,紅河縣政務(wù)服務(wù)平臺(tái)上線運(yùn)行至今共審批事項(xiàng)1759件,發(fā)布通知公告4條、工作動(dòng)態(tài)31條。
二、部門預(yù)算編制情況
按照黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府的決策部署,圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”四大重點(diǎn),切實(shí)保障中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府各項(xiàng)政策的落實(shí)及重點(diǎn)支出需要;從嚴(yán)控制“三公” 經(jīng)費(fèi)等一般性支出,切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。認(rèn)真遵循“合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué);綜合預(yù)算、規(guī)劃約束、講求績(jī)效;民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)”的原則編制部門預(yù)算,切實(shí)做到部門預(yù)算與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào),與縣級(jí)財(cái)力相適應(yīng)。
三、預(yù)算單位基本情況
我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),其中:財(cái)政全供給單位1個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè),參公管理事業(yè)單位0個(gè),非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制17人,其中:行政編制5人,事業(yè)編制12人。在職實(shí)有16人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)16人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。
第二部分 紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算表
(詳見附件13張表)
一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、2018年部門支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
五、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
六、2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、2018年部門收支總表
八、2018年部門收入總表
九、2018年部門支出總表
十、2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、2018年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明
政務(wù)服務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算192.22萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算192.22萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
2018年部門財(cái)政撥款收入192.22萬(wàn)元,其中,本年收入192.22萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款192.22萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力192.22萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬(wàn)元),政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2018年部門預(yù)算總支出192.22萬(wàn)元,其中:基本支出192.22萬(wàn)元,占總支出的100%,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“行政(類)-2010301(款)”支出,主要反映工資福利的支出、“事業(yè)(類)-2010350(款)”支出,主要反映工資福利支出。
二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算支出情況
政務(wù)服務(wù)管理局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.22萬(wàn)元,其中基本支出192.22萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算支出具體使用情況
1.2010301行政運(yùn)行,2018年預(yù)算數(shù)為192.22萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增加35.86萬(wàn)元。增加原因是人員增加、工資增加。
2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,2018年預(yù)算數(shù)為25.85萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元,上年無(wú)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
3.2210201住房公積金,2018年預(yù)算數(shù)為15.51萬(wàn)元。與上年相比增加0.89萬(wàn)元。增加原因是人員增加。
三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
政務(wù)服務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)192.22萬(wàn)元。
政府預(yù)算支出192.22萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類,其中:機(jī)關(guān)工資福利支出182.20萬(wàn)元,機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出10.02萬(wàn)元,機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元。
四、部門基本支出情況說(shuō)明
政務(wù)服務(wù)管理局2018年基本支出192.22萬(wàn)元,財(cái)政撥款192.22萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算192.22萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元。
2018年用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出182.20萬(wàn)元,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的94.79%;商品和服務(wù)支出10.02萬(wàn)元,辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)占基本支出的5.21%。
五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
政務(wù)服務(wù)管理局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中0基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,政務(wù)服務(wù)管理局2018年收支總預(yù)算192.22萬(wàn)元。預(yù)算收入共192.22萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款收入192.22萬(wàn)元;預(yù)算支出共192.22萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出139.26萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出25.85萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.60萬(wàn)元、住房保障支出 15.51萬(wàn)元。
七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明
政務(wù)服務(wù)管理局2018年收入預(yù)算192.22萬(wàn)元,其中:2010301收入139.26萬(wàn)元,占72.45%;與上年對(duì)比增加8.37萬(wàn)元,增加原因調(diào)整工資。2080505收入25.85 萬(wàn)元,占13.45%;與上年對(duì)比增加25.85萬(wàn)元,增加原因是2018年新增。2210201收入15.51萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加 0.89萬(wàn)元,2101101收入3.82萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加0.9 萬(wàn)元,2101102收入7.45萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少0.44萬(wàn)元,減少原因是人員變動(dòng)。2101199收入0.33萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加0.33萬(wàn)元,原因是上年無(wú)此款。
八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年部門預(yù)算總支出192.22萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出192.22萬(wàn)元,其中,基本支出192.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
2010301收入139.26萬(wàn)元,2080505收入25.85萬(wàn)元,2210201收入15.51萬(wàn)元,2101101收入3.82萬(wàn)元,2101102收入7.45萬(wàn)元,2101199收入0.33萬(wàn)元。
(二)基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 2010301收入139.26萬(wàn)元占72.45%與上年對(duì)比增加8.37萬(wàn)元,增加原因調(diào)整工資。2080505收入25.85萬(wàn)元,占13.45%;與上年對(duì)比增加25.85萬(wàn)元,增加原因是2018年新增。2210201收入15.51萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加0.89萬(wàn)元,2101101收入3.82萬(wàn)元與上年對(duì)比增加0.9萬(wàn)元,2101102收入7.45萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少0.44萬(wàn)元,減少原因是人員變動(dòng)。2101199收入0.33萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加0.33萬(wàn)元,原因是上年無(wú)此款。
(三)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
無(wú)項(xiàng)目支出。
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
政務(wù)服務(wù)管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.24萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出2.24萬(wàn)元。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.76萬(wàn)元,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
2018年政務(wù)服務(wù)管理局因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年政務(wù)服務(wù)管理局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
2018年政務(wù)服務(wù)管理局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.24萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減少0.76萬(wàn)元,增減變動(dòng)主要原因厲行節(jié)約。
十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng),采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明
政務(wù)服務(wù)管理局2018年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng),預(yù)算總額0萬(wàn)元。
十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,政務(wù)服務(wù)管理局國(guó)有資產(chǎn)總額 105.48萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)105.48萬(wàn)元,對(duì)外投資/有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
政務(wù)服務(wù)管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算139.26萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加8.37萬(wàn)元,增加的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
無(wú)
(三)州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算:指以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
二、政府性基金預(yù)算:指對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。
三、一般公共預(yù)算撥款收入:為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。
六、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
附件【紅河縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年預(yù)算公開表.xls】