- 部門預算
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索引號20240913-140212-743
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發(fā)布機構紅河縣人民政府辦公室
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文號
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發(fā)布日期2023-03-06
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時效性有效
紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年預算公開
紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年預算公開目錄
第一部分 紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
在全縣范圍內依照國家衛(wèi)生法律、法規(guī)行使衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能,承擔職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、傳染病防治及消毒產品的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作;承擔公共場所、飲用水、涉水產品的衛(wèi)生監(jiān)督管理和執(zhí)法工作;承擔醫(yī)療服務市場秩序的監(jiān)督管理,打擊非法行醫(yī)和非法采供血等行為的執(zhí)法工作;對職責范圍內的違法行為、污染事故等進行調查取證,提出處理意見;配合查處大案要案;承擔國家衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準宣傳教育和咨詢工作等。
(二)機構設置情況
我部門共設置5個內設機構,包括:辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、許可審核科、學校與公共衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督科。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
(1)加大打非力度
繼續(xù)開展以打擊非法行醫(yī)為重點的專項檢查,嚴肅查處無證行醫(yī)、藥店坐堂行醫(yī)、使用非衛(wèi)生技術人員、非法承包出租科室、非法開展義診等違法行為,加強醫(yī)療機構手術分級管理的衛(wèi)生監(jiān)督。爭取相關部門支持,開展部門聯(lián)合執(zhí)法行動,堅決打擊和取締無證行醫(yī),嚴肅查處各類違法違規(guī)行為,使非法行醫(yī)得到有效遏制,醫(yī)療服務市場秩序明顯好轉。在強化執(zhí)法的同時,對屢打不改的“釘子戶”,及時將案件移交公安部門,深入開展醫(yī)療服務市場監(jiān)督工作。
(2)深入開展醫(yī)療服務市場監(jiān)督工作
一是加強醫(yī)療衛(wèi)生安全培訓,規(guī)范醫(yī)療執(zhí)業(yè)對各醫(yī)療機構相關負責人進行培訓,了解各醫(yī)療醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)狀況,規(guī)范醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)行為。二是強化醫(yī)療機構監(jiān)管,提升醫(yī)療服務水平以民營醫(yī)療機構和基層醫(yī)療機構為監(jiān)管重點,全面開展醫(yī)療機構日常監(jiān)督檢查,開展醫(yī)療衛(wèi)生專項整治,進行全方位的監(jiān)督檢查和服務指導,確保監(jiān)督覆蓋率和案件辦結率達到100%。
(3)加大對公共場所的監(jiān)督管理,確保公共衛(wèi)生安全
一是全面開展住宿業(yè)、美發(fā)美容業(yè)、酒吧歌舞廳等公共場所的日常監(jiān)督檢查。二是繼續(xù)深化公共場所衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理工作,本年度完成轄區(qū)內住宿業(yè)、游泳場所、沐浴場所、美容美發(fā)場所衛(wèi)生監(jiān)督量化復評工作。三是認真完成上級部署的衛(wèi)生監(jiān)督重點計劃抽檢工作,并進行游泳場(館)所、集中式空調場所的專項監(jiān)督檢查。四是根據(jù)公共場所相關法律法規(guī)的要求,采取集中和到現(xiàn)場培訓的方法開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員、公共場所經營業(yè)主和服務人員相關法規(guī)和衛(wèi)生知識培訓工作。五是繼續(xù)加強艾滋病的宣傳教育,切實推進艾滋病防治工作,規(guī)范公共場所安全套的放置,定期做好相關檢查。六大力推進公共場所控煙工作。七是做好重大會議及節(jié)日的公共場所衛(wèi)生監(jiān)督及保障工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制12人,其中:行政編制11人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制0人。在職實有8人,其中: 財政全額保障8人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人,其中: 離休 0人,退休 3人。
車輛編制0輛,實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1470656.76元,其中:一般公共預算1470656.76元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對比增加35456.76元,主要增加原因為本級財力收入增加。
(二)財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1470656.76元,其中:本年收入 1470656.76元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共算財政撥款 1470656.76元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。與上年對比增加35456.76元元,主要增加原因為本級財力收入增加。
四、 預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1470656.76元。財政撥款安排支出 1470656.76元,其中:基本支出1380656.76元,項目支出90000元。與上年對比增加35456.76元元,主要增加原因為本級財力收入增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
1.208(類)05(款)01(項)2023年預算數(shù)為1800 元,與上年執(zhí)行數(shù)一致,上年與今年退休人員不變。主要用于退休人員公用經費開支。
2.208(類)05(款)05(項)2023年預算數(shù)為140023.52元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2100元,主要是社會保障繳費支出增加。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費開支。
3.208(類)99(款)99(項)2023年預算數(shù)為0元,較上年執(zhí)行數(shù)減少2600元,主要是今年此款項放在了210(類)11(款)99(項)。主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療開支。
4. 210(類)04(款)02(項)2023年預算數(shù)為1159222.38元,較上年執(zhí)行數(shù)增加29300元,主要是行政人員工資支出增加。主要用于行政在職人員工資福利支出。
5. 210(類)11(款)01(項)2023年預算數(shù)為67407.14元,較上年執(zhí)行數(shù)減少7800元,主要是有職工從本單位調出。主要用于行政單位醫(yī)療開支。
6.210(類)11(款)99(項)2023年預算數(shù)為6717.44元,較上年執(zhí)行數(shù)增加6700元,主要原因:上年此款項放在208(類)99(款)99(項),而今年在210(類)11(款)99(項),主要用于行政單位醫(yī)療開支。
7.221(類)02(款)01(項)2023年預算數(shù)為95486.28元,較上年執(zhí)行數(shù)增加7100元,主要是住房保障繳費支出增加。主要用于住房公積金繳費支出。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
無。
(二)按既定政策標準測算補助事項
無。
(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19900元,較上年減少100元,下降0.5%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
無變化。
(二)公務接待費
紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年公務接待費預算為19900元,較上年減少100元,下降0.5%,國內公務接待批次為50次,共計接待500人次。
減少原因為:遵循財政要求比上年只減不增的原則。
(三)公務用車購置及運行維護費
紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2022年公務用車購置及運行維護費為0元,較上年減少25000元,下降100%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務用車運行維護費0元,較上年減少25000元,下降100%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
減少原因為:因本單位無公務用車,根據(jù)財政要求其相關用車經費預算到租賃費。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年縣級資金預算項目0個,預算項目資金0元,項目主要內容為:未編制;績效目標情況項目預算公開表
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政補助收入:指財政當年撥款的資金:包括非稅收入返回款和項目資金;
2.基本支出:指工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出以及其他資本性支出等;
3.項目支出;指基本公共衛(wèi)生服務項目支出和重大公共衛(wèi)生專項資金支出;
4.“三公”經費支出:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費以及公務接待費等。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門2023年機關運行經費安排0元,與上年對比無變化,主要原因分析無機關運行經費安排。
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局部門資產總額247,017.49元,其中,流動資產49,485.04元,固定資產197532.45元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額增加44500元,其中固定資產增加56900元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產月報數(shù)據(jù)。
(四)財政專戶管理資金支出情況
本單位無財政專戶管理資金支出。
監(jiān)督索引號53252900436401600111
附件【140012003紅河縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局20230306104856108(10.xlsx】
附件【附件2.doc】