- 部門預算
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索引號hhxczj/2025-00028
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發(fā)布機構紅河縣財政局
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文號
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發(fā)布日期2025-02-20
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時效性有效
紅河縣地震局2025年預算公開
至監(jiān)督索引號53252900941900000
紅河縣地震局2025年預算公開目錄
第一部分 紅河縣地震局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 紅河縣地震局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經(jīng)費項目)
八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、項目支出績效目標表(本級下達)
十、項目支出績效目標表(另文下達)
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
紅河縣地震局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
參照政府批準的“三定”方案 ,1、貫徹落實國家和省、州、縣防震減災工作的法律、法規(guī)、規(guī)章,組織起草有關地方規(guī)章,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。
2、制定全縣防震減災事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,編制防震減災工作年度計劃,并組織實施。
3、管理全縣地震監(jiān)測預測工作;會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和觀測環(huán)境;負責宏觀異常的調(diào)查核實;提出地震趨勢預測意見和對策建議。
4、負責建立地震群測群防工作體系,指導和管理群測群防隊伍。
5、承擔破壞性地震發(fā)生后余震監(jiān)測、震后趨勢判定以及地震資料和信息的管理。
6、監(jiān)督管理縣域內(nèi)建設工程抗震設防要求和建設工程場地地震安全性評價工作。
7、負責防震減災法制宣傳、地震科普知識
8.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構,分別是:監(jiān)測預報股、震害防御股、辦公室(3個股室)。
所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.進一步增強防震減災認識,切實履行主體責任。
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實習近平總書記關于防災減災救災重要論述和防震減災重要指示批示精神,認真落實紅河州地震災害防范應對準備工作匯報會會議紀要精神和全州防震減災工作調(diào)度會精神。堅持以防為主、防抗救相結合,清醒認識我縣面臨的嚴峻復雜的震情形勢,堅決克服麻痹松懈思想。切實做到守土有責、守土擔責、守土盡責,確保防震減災救災工作領導到位、責任到位、督促到位、落實到位。
2.進一步理順防震減災救災體制機制,切實形成工作合力。全面準確貫徹落實云南省《關于進一步健全完善防震減災救災體制機制的實施意見》和《紅河州抗震救災指揮部印發(fā)關于進一步健全完善防震減災救災體制機制的實施意見的通知》等文件精神,按照紅河縣人民政府辦公室關于調(diào)整縣防汛抗旱指揮部縣森林草原防滅火指揮部縣抗震救災指揮部的通知要求,進一步理順我縣防震減災救災體制機制,實現(xiàn)指揮部辦公室職能職責實質(zhì)性劃轉到應急部門,做好工作銜接,切實擔負起地震部門的監(jiān)測預報、震害防御等工作職能職責。
3.強化地震監(jiān)測預警設備設施建設。主動對接配合好中國地震科學實驗場涉及我縣的3個項目寬頻帶地震觀測臺站和2個GNSS觀測臺站等項目的落地建設工作。加快完成并投入使用強震動臺站。積極推進安裝重點場所、學校等地震預警發(fā)布終端系統(tǒng)。
4.強化宣傳教育。一是加強防震減災科普陣地建設,積極推進防震減災科普示范學校創(chuàng)建工作,建設防震減災科普展覽室。開展防震減災救災科普業(yè)務培訓,加強抗震救災指揮部指揮長和成員單位主要負責人等“關鍵少數(shù)”防震減災教災和應急指揮能力培訓。二是持續(xù)推進防震減災科普“六進”活動,認真開展“地震科普 攜手同行”主題活動,實現(xiàn)宣傳全覆蓋,不斷增強人民群眾的防震減災救災意識,提高自救互救能力,筑牢防震減災救災人民防線。
5.強化日常運維管護。積極開展地震監(jiān)測設施設備及宏觀觀測點的日常運維巡檢管護工作,確保設備設施正常運行。
6.強化工作督促指導。督促指導部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學校結合本部門本地方實際,及時修訂完善地震應急預案和較大以上地震災害應急處置工作方案,及時開展地震應急避險疏散演練活動。
7.加強震情值班值守。嚴格遵守領導帶班和24小時值班制度。確保一旦發(fā)生有感地震,第一時間報告,第一時間到現(xiàn)場,第一時間處置響應。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制6人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制6人。在職實有7人,其中: 財政全額保障7人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入1230913.85元,其中:一般公共預算1230913.85元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元,上級補助收入0.00元,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0.00元。
與上年對比財務總收入增加31138.07元,主要原因分析,本年人員經(jīng)費調(diào)整增加。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1230913.85元,其中:本年收入1230913.85元,上年結轉收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1230913.85元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比財政撥款收入增加31138.07元,其中:本年收入增加31138.07元,上年結轉收入增加0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款增加31138.07元,政府性基金預算財政撥款增加0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0.00元。
主要原因分析,本年度人員經(jīng)費調(diào)整增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出 1230913.85元。財政撥款安排支出 1230913.85元,其中:基本支出1190313.85元,與上年對比基本支出增加30538.07元,主要原因分析,本年度人員經(jīng)費預算支出增加;
項目支出40600.00元,與上年對比增加600.00元,主要原因分析,本年基層黨組織活動經(jīng)費增加600.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.(2080502)事業(yè)單位離退休支出1200.00元,主要用于事業(yè)單位開支的退休經(jīng)費;
2.(2080505)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出126377.60元,主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出;
3.(2089999)其他社會保障和就業(yè)支出4713.37元,主要用于為職工繳納工傷保險、失業(yè)保險。
4.(2101101)行政單位醫(yī)療支出8972.19元,主要用于為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險;
5.(2101102)事業(yè)單位醫(yī)療支出51847.03元,主要用于為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險;
6.(2101199)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7397.26元,主要用于為職工繳納大病醫(yī)療保險;
7.(2210201)住房公積金88195.20元,主要用于按基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
8.(2240550)地震事業(yè)機構支出942211.20元,主要用于地震事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及項目支出。
五、省對下專項轉移支付情況
紅河縣地震局2024年未編制此項預算。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額1000.00元,其中:政府采購貨物預算1000.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
紅河縣地震局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計18000.00元,較上年減少500.00元,下降2.70%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
紅河縣地震局2025年因公出國(境)費預算為0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
紅河縣地震局2024年至2025年未編制因公出國(境)預算數(shù)。
(二)公務接待費
紅河縣地震局2025年公務接待費預算為5500.00元,較上年減少500.00元,下降8.33%,國內(nèi)公務接待批次為10次,共計接待100人次。與上年對比減少的原因是根據(jù)相關文件規(guī)定要求及厲行節(jié)約制度,嚴格控制公務接待費。
(三)公務用車購置及運行維護費
紅河縣地震局2025年公務用車購置及運行維護費預算為12500.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%;公務用車運行維護費12500.00元,較上年增加0.00元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
增加變化原因,紅河縣地震局2025年公務用車購置及運行維護費與上年對比無增加情況。
八、重點項目預算績效目標情況
1.管理維護好現(xiàn)有地震臺站和監(jiān)測網(wǎng)點,加強地震臺網(wǎng)日常運行管理,確保地震監(jiān)測系統(tǒng)正常可靠運行,運轉率>=95%。
2.做好強化短臨跟蹤工作,震情月會商>=12次。
3.開展防震減災宣傳教育,深入宣傳普及防震減災科普知識>=5次。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政部門取得的財政撥款。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
紅河縣地震局2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元,與上年對比增加0.00元,主要原因分析,紅河縣地震局2025年未編制機關運行經(jīng)費支出預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,紅河縣地震局資產(chǎn)總額485823.66元,其中,流動資產(chǎn)26025.11元,固定資產(chǎn)459798.55元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少40746.49元,其中固定資產(chǎn)減少54723.35元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入0.00元,其中出租資產(chǎn)0.00平方米,資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53252900941900111
附件【紅河縣地震局20250218045952039.xlsx】