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  • 部門預(yù)算
  • 索引號(hào)
    hhxczj/2025-00033
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2025-02-20
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小部門2025年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301100000


紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小部門2025年預(yù)算公開目錄


第一部分紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小部門2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算

三、部門支出預(yù)算

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

七、基本支出預(yù)算(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

、部門政府采購預(yù)算

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表










紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小部門2025年部門預(yù)算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.全面貫徹國(guó)家教育方針,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力,使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2.根據(jù)上級(jí)部門制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。

3.繼續(xù)認(rèn)真實(shí)施好義務(wù)教育工作,合理安排、正確執(zhí)行預(yù)算,確保完成教育事業(yè)計(jì)劃,積極地為教學(xué)服務(wù),為師生生活服務(wù),促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。

4.負(fù)責(zé)保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全和合理使用,保證教育教學(xué)的需要,講求財(cái)產(chǎn)對(duì)教育、教學(xué)、生活的適用,延長(zhǎng)使用期限、提高使用效益。

5.按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的教師進(jìn)行管理。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、信息處、少隊(duì)處、學(xué)生處、營(yíng)養(yǎng)辦,共核定事業(yè)編制98名。所屬單位0個(gè)。

)重點(diǎn)工作概述

1.加快基礎(chǔ)教育發(fā)展,狠抓“三率”提升。一是加快推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園、“一村一幼”建設(shè);二是加強(qiáng)義務(wù)教育穩(wěn)定就學(xué)。

2.強(qiáng)化安全措施,促進(jìn)校園穩(wěn)定發(fā)展。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)責(zé)任。二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),夯實(shí)安全防范技能。三是狠抓三防建設(shè),有效提升安全防控能力。

3.強(qiáng)化防控措施,落實(shí)預(yù)防工作到位。一是完善工作措施,制定方案和應(yīng)急預(yù)案,強(qiáng)化防控力度;二是加強(qiáng)物資儲(chǔ)備,保障防控工作有序;三是加強(qiáng)防控督查,嚴(yán)格疫情值守。

4.推動(dòng)教育脫貧,助力脫貧攻堅(jiān)取得成效。一是強(qiáng)化工作落實(shí),完善臺(tái)賬資料;二是加大教育扶貧政策宣傳力度;三是強(qiáng)化依法控輟;四是精準(zhǔn)落實(shí)惠民政策資助。

5.優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保基本民生支出,保障中央、省、縣市重大政策落地,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至202412月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制123人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制123人。在職實(shí)有123人,其中: 財(cái)政全額保障123人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員81人,其中:離休0人,退休81人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入22668958.32元,其中:一般公共預(yù)算22668958.32元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0,上級(jí)補(bǔ)助收入0,附屬單位上繳收入0元,其他收入856000元。

與上年對(duì)比收入減少89034.17元,主要原因分析是2024教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增,相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 22668958.32元,其中:本年收入 22668958.32元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 22668958.32元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比收入減少89034.17元,主要原因分析是2024教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增,相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 22668958.32元。財(cái)政撥款安排支出 22668958.32元,其中基本支出16513168.99,與上年對(duì)比減少5889643.50主要原因分析是2024年教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增,相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少項(xiàng)目支出355000,與上年對(duì)比基本持平。

項(xiàng)目支出355000元(其中公辦幼兒園辦公費(fèi)10000元、水費(fèi)10000元、電費(fèi)10000元、培訓(xùn)費(fèi)10000元、勞務(wù)費(fèi)310000元、其他商品和服務(wù)費(fèi)15000元),與上年對(duì)比減少180元,主要原因分析是公辦幼兒園新生入園人數(shù)減少,保育費(fèi)收入減少,經(jīng)費(fèi)減少。

五、省對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.205(類)02(款)01(項(xiàng))學(xué)前教育2025年預(yù)算數(shù)為355000元,較上年執(zhí)行數(shù)減少180元,主要原因分析是公辦幼兒園新生入園人數(shù)減少,保育費(fèi)收入減少經(jīng)費(fèi)減少主要用于公辦幼兒園水電費(fèi)、辦公費(fèi)、臨聘教師工資、學(xué)生保險(xiǎn)費(fèi)支出;

2.205(類)02(款)02(項(xiàng))小學(xué)教育2025年預(yù)算數(shù)為16513168.99元,較上年執(zhí)行數(shù)減少28258.88元,主要原因分析是2024教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增,相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少

3. 208(類)05(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為49800元,較上年執(zhí)行數(shù)增加3000元,主要原因是退休費(fèi)由社保中心預(yù)算,且2024年新增退休人員,部門年度預(yù)算增加。主要用于對(duì)退休教師慰問、探訪等費(fèi)用支出;

4. 208(類)05(款)05(項(xiàng))機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為2484167.58元,較上年執(zhí)行數(shù)增加3429.76元,主要原因分析是2024教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增,相應(yīng)的工資福利支出減少。主要用于教師養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出;

5. 208(類)08(款)01(項(xiàng))死亡撫恤金支出2025年預(yù)算數(shù)56208元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1112元,主要原因是上年預(yù)算數(shù)偏低,今年作調(diào)整主要用于死亡撫恤金支出

6.208(類)99(款)99(項(xiàng))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)108682.38元,較上年執(zhí)行數(shù)減少150.05元,主要原因分析是2024教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增,相應(yīng)的工資福利支出、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少主要用于在職教師工傷、失業(yè)等保險(xiǎn)費(fèi)支出;

7.210(類)11(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為1195505.65元,較上年執(zhí)行數(shù)減少68911.02元,主要原因分析是2024教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少主要用于教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出;

8.210(類)11(款)99(項(xiàng))其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為160248.24元,較上年執(zhí)行數(shù)減少5092.42元,主要原因分析是2024教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少主要用于教師生育保險(xiǎn)費(fèi)支出;

9.221(類)02(款)01(項(xiàng))住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為1746177.53元,較上年減少510.72元,主要原因分析是2024教師退休、調(diào)出大于調(diào)入和新增相應(yīng)的工資福利、運(yùn)行成本、對(duì)個(gè)人補(bǔ)助收入減少主要用于教師住房保障支出。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),政府采購預(yù)算總額0,其中:政府采購貨物預(yù)算0、政府采購服務(wù)預(yù)算0、政府采購工程預(yù)算0

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小2025一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計(jì)10000元,上年持平具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年較上年無增減,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元,上年一致,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次,共計(jì)接待256人次。

主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年縣級(jí)資金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算項(xiàng)目資金0元。、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年:為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項(xiàng)目支出:指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。主要原因是我部門屬于事業(yè)單位,沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至202412月31日,紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小資產(chǎn)總額9375159.56元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)157298.25元,固定資產(chǎn)9217861.31元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)21500元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0元,其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至202412月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

……

監(jiān)督索引號(hào)53252900936301100111




附件【紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小20250219080939641.xlsx