- 部門預(yù)算
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索引號(hào)hhxczj/2025-00047
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2025-02-20
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時(shí)效性有效
紅河縣司法局2025年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53252900631500000
紅河縣司法局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 紅河縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 紅河縣司法局2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、本部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
紅河縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。
2.負(fù)責(zé)國家有關(guān)部門和省政府、州政府,縣人大常委會(huì)征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、規(guī)章草案的辦理工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任;指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作;負(fù)責(zé)縣人民政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任;負(fù)責(zé)擬訂法制宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對外法制宣傳;推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作;指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作;推進(jìn)司法所建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作;負(fù)責(zé)刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作;指導(dǎo)監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本單位服裝和警車管理工作;負(fù)責(zé)本單位財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
8.承擔(dān)本單位信息化建設(shè)工作。
9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本單位隊(duì)伍建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理基層司法所工作。
11.參與社會(huì)治安綜合治理。
12.負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部的法治建設(shè)、執(zhí)法檢查、行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴等工作;負(fù)責(zé)涉及本單位的人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作。
13.完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(9股所級(jí)和1個(gè)副科級(jí)),包括:辦公室(應(yīng)急處突指揮中心、科技信息股)、法治調(diào)研與督察股(政策研究室)、社區(qū)矯正管理股(紅河縣社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì))、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(行政審批股)、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股(“148”工作指導(dǎo)辦公室)、裝備財(cái)務(wù)保障股、政治處(副科級(jí)),所屬單位13個(gè),分別:
1.迤薩司法所;
2.樂育司法所;
3.寶華司法所;
4.架車司法所;
5.洛恩司法所;
6.甲寅司法所;
7.阿扎河司法所;
8.石頭寨司法所;
9.浪堤司法所;
10.大羊街司法所;
11.車古司法所;
12.垤瑪司法所;
13.三村司法所。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.聚焦主體,在政治機(jī)關(guān)建設(shè)上不斷提升。堅(jiān)持黨對司法行政工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),把準(zhǔn)政治方向,鍛造對黨絕對忠誠的干部隊(duì)伍。嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,開展好黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育,把黨的建設(shè)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作深度融合,提升黨組織政治性和組織力,推動(dòng)黨建引領(lǐng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作落地見效。
2.聚焦主責(zé),在提升普法效果上創(chuàng)新形式。把普法由過去單向灌輸變?yōu)榕c法治實(shí)踐的雙向互動(dòng),通過身邊人、身邊事,以案說法、以案釋法的形式,加大普法宣傳的覆蓋面,增強(qiáng)普法宣傳的影響力,強(qiáng)化普法宣傳的趣味性和滲透性,結(jié)合邊疆民族地區(qū)特點(diǎn),進(jìn)一步完善村規(guī)民約,將村規(guī)民約和專項(xiàng)普法相結(jié)合,探索適合紅河實(shí)際的普法新方式。以實(shí)施“八五”普法為載體,營造法治濃厚氛圍,加強(qiáng)對青少年、農(nóng)民工等群體的法治教育。
3.聚焦主線,在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定上勇?lián)姑=⒔∪芗m紛排查化解機(jī)制,堅(jiān)持全面排查、調(diào)防結(jié)合的原則,對各類矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行拉網(wǎng)式、地毯式排查。對排查出的矛盾糾紛進(jìn)行分類處理,堅(jiān)持抓早抓小,應(yīng)調(diào)盡調(diào),靈活運(yùn)用調(diào)解方法及時(shí)就地化解。聚焦重點(diǎn)區(qū)域、人群和矛盾糾紛集中領(lǐng)域,開展針對性排查和調(diào)解工作。加強(qiáng)對社區(qū)矯正對象、刑滿釋放人員等特殊群體的管控。統(tǒng)籌利用基地資源,凝聚整合社會(huì)力量,積極打造具有紅河特色的教育幫扶品牌,為社區(qū)矯正對象順利回歸社會(huì)創(chuàng)造良好環(huán)境。
4.聚焦主旨,在公共法律服務(wù)上精準(zhǔn)發(fā)力。提升法律服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)對法律服務(wù)人員的培訓(xùn)和管理,增強(qiáng)他們的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識(shí)。拓寬法律服務(wù)領(lǐng)域,除了傳統(tǒng)的法律咨詢、法律援助等服務(wù)外,積極拓展知識(shí)產(chǎn)權(quán)、環(huán)境保護(hù)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等新興法律服務(wù)領(lǐng)域,滿足人民群眾多元化的法律需求。繼續(xù)優(yōu)化法律服務(wù)資源配置,推動(dòng)法律服務(wù)向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋。完善法律服務(wù)監(jiān)管機(jī)制,建立健全法律服務(wù)監(jiān)管體系,加強(qiáng)對法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和人員的監(jiān)管力度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制46人,其中:行政編制33人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制13人。在職實(shí)有45人,其中: 財(cái)政全額保障45人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人,其中:離休0人,退休23人。
車輛編制4輛,實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入9,667,841.62元,其中:一般公共預(yù)算9,667,841.62元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對比增加728,4257.27元,增加8.15%,主要原因分析:
一是人員變動(dòng);二是每年工資正常晉升,工資基數(shù)變大使社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出預(yù)算較2024年增加。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入9,667,841.62元,其中:本年收入9,667,841.62元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,667,841.62元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加728,4257.27元,增加8.15%,主要原因分析:一是人員變動(dòng);二是每年工資正常晉升,工資基數(shù)變大使社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出預(yù)算較2023年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出9,667,841.62元。財(cái)政撥款安排支出9,667,841.62元,其中:基本支出9,544,841.62元,與上年對比增加705,257.27元,主要原因分析:一是人員變動(dòng);二是每年工資正常晉升,工資基數(shù)變大使社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出預(yù)算較2024年增加;項(xiàng)目支出123,000.00元,與上年對比增加23,000.00元,主要原因分析:本年度增加基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3000.00元、業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)20,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況:
(一)公共安全支出——行政運(yùn)行(2040601款)支出6,454,373.94 元,主要用于司法行政機(jī)關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等基本支出。與上年相比增加669,507.72元,增加12.16%,其主要原因:由于人員變動(dòng),行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資變動(dòng)增加工資等比上年增加。
(二)公共安全支出——基層司法(2040604款)業(yè)務(wù)支出
30,000.00元,主要用于開展人民調(diào)解工作、矛盾糾紛“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目支出。與上年相比一致。
(三)公共安全支出——普法宣傳(2040605款)業(yè)務(wù)支出20,000.00元,主要用于開展普法宣傳教育工作等項(xiàng)目支出。與上年相比無變化。
(四)公共安全支出——公共法律服務(wù)(2040607款)業(yè)務(wù)支出10,000.00元,主要用于開展法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。與上年相比一致。
(五)公共安全支出——社區(qū)矯正(2040610款)業(yè)務(wù)支出10,000.00元,主要用于開展社區(qū)矯正的相關(guān)方面項(xiàng)目支出。與上年相比無變化。
(六)公共安全支出——法治建設(shè)(2040612款)業(yè)務(wù)支出20,000.00元,主要用于依法治縣秘書股開展法治建設(shè)工作、行政復(fù)議辦案相關(guān)。與上年相比無變化。
(七)公共安全支出——信息化建設(shè)(2040613款)業(yè)務(wù)支出10,000.00元,主要用于開展本部門信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)等方面項(xiàng)目支出。與上年相比無變化。
(八)公共安全支出——事業(yè)運(yùn)行(2040650款)支出
1,310,172.00元,主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比減少83,994.00元,減少6.02%,其主要原因是:由于事業(yè)人員變動(dòng),原來高工資的人調(diào)出,基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資等相應(yīng)減少。
(九)社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政單位離退休(2080501款)支出13,200.00元,主要用于行政退休人員節(jié)日慰問、征訂報(bào)刊雜志等相關(guān)支出。與上年相比增加1,800.00元,增長15.79%,主要原因是2024年比上年增加行政退休人員3人。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休(2080502款)支出600.00元,主要用于事業(yè)退休人員節(jié)日慰問、征訂報(bào)刊雜志等相關(guān)支出。與上年相比無變化。
(十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505款)771044.96元,主要用于局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比增加32,550.72元,其主要原因是人員增加及每年正常工資晉升,相應(yīng)繳費(fèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)基數(shù)變大,故繳費(fèi)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)增加;相應(yīng)職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
(十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出——死亡撫恤(2080801款)45,552.00元,主要用于退休死亡人員的死亡撫恤的補(bǔ)助。與上年相比增加600.00元,增長1.33%。主要原因:死亡退休人員職務(wù)級(jí)別不同而補(bǔ)助死亡撫恤金有增減。
(十三)社會(huì)保障和就業(yè)支出——其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999款)8,797.10 元,主要用于在職事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)的支出。與上年相比減少588.96元,減少6.27%,主要原因是人員變動(dòng),繳費(fèi)基數(shù)變小,故繳交失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)減少。
(十四)衛(wèi)生健康支出——行政單位醫(yī)療(2101101款)274286.24 元,主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加22,354.06元,增長8.87%,其主要原因是人員變動(dòng)及每年正常工資晉升,相應(yīng)繳費(fèi)醫(yī)療基數(shù)變大,故繳交醫(yī)療費(fèi)相應(yīng)增加。
(十五)衛(wèi)生健康支出——事業(yè)單位醫(yī)療(2101102款)96,779.14元,主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加252.31元,增長0.26%,其主要原因是每年正常工資晉升,相應(yīng)繳費(fèi)醫(yī)療基數(shù)變大,故繳交醫(yī)療費(fèi)相應(yīng)增加。
(十六)衛(wèi)生健康支出——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199款)45,191.84元,主要用于行政事業(yè)人員生育保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)的支出。與上年相比增加4,030.34元,增長9.79%,其主要原因是每年正常工資晉升,相應(yīng)繳費(fèi)醫(yī)療基數(shù)變大,故繳交醫(yī)療費(fèi)相應(yīng)增加。
(十七)住房改革支出——住房公積金(2210201款)527,843.40元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比增加31,744.08元,增長6.40%,其主要原因是人員增加及每年正常工資晉升,相應(yīng)繳交公積金基數(shù)變大,故繳公積金相應(yīng)增加。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),政府采購預(yù)算總額0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
紅河縣司法局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)74,750.00元,較上年減少50.00元,下降0.07%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
紅河縣司法局2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0元,與上年對比無變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
紅河縣司法局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元,較上年增加2,250.00元,增加17.65%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次,計(jì)劃接待104人次。增加的主要原因:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定,及實(shí)際市場價(jià),本年度提高了接待標(biāo)準(zhǔn),所以與上年相比有所增加。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
紅河縣司法局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為59,700.00元,與上年相比減少2,300.00元。主要減少原因分析:根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定,逐年減少原則減少。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,較上年持平,無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59,700.00元,與上年相比減少2,300.00元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為4輛,與上年比較無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算撥款收入】:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
【公共安全支出】:指司法行政機(jī)關(guān)開展工作的業(yè)務(wù)支出(含人員工資、日常運(yùn)行公用支出、事業(yè)支出、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等)。
【基本支出】:指為保證部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
【項(xiàng)目支出】:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。
【“三公”經(jīng)費(fèi)】:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】:指為保障部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。
【政府采購】:指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
紅河縣司法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排637,621.90元,與上年對比增加46,534.68元,增長7.87%,主要原因分析:本年度人員增加,公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,紅河縣司法局資產(chǎn)總額7,959,979.94元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)19,062.06元,固定資產(chǎn)凈值7,897,910.70元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)凈值43,007.18元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少663,225.84元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53252900631500111
附件【紅河縣司法局20250220100448005.xlsx】