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  • 部門預算
  • 索引號
    hhxczj/2025-00080
  • 發(fā)布機構(gòu)
    紅河縣財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2025-02-24
  • 時效性
    有效

紅河縣殯儀館2025年預算公開

監(jiān)督索引號53252900431500000

紅河縣殯儀館2025年預算公開目錄


第一部分 紅河縣殯儀館2025預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣殯儀館2025預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算

三、部門支出預算

四、財政撥款收支預算總

五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算

七、基本支出預算(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

項目支出預算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)

、項目支出績效目標表(本下達)

、項目支出績效目標表(另文下達)

、政府性基金預算支出預算

、部門政府采購預算

十三、政府購買服務(wù)預算表

省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表



紅河縣殯儀館2025部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家和省州殯葬法規(guī)、政策;承擔全縣殯葬改革的宣傳、教育、管理等工作,監(jiān)督檢查殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況,會同有關(guān)部門查處違法喪葬案件及對喪葬用品市場進行清理整頓;負責全縣遺體運輸、存放、火化、骨灰寄存等殯葬業(yè)務(wù);研究擬訂全縣公墓發(fā)展規(guī)劃,負責公墓規(guī)范化管理等系列服務(wù)工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個部室,包括:辦公室和財務(wù)室

所屬單位0個。

)重點工作概述

2025年,紅河縣殯儀館認真貫徹執(zhí)行上級部門對我縣殯葬工作指示精神,積極安排部署,大力推進以火葬為基礎(chǔ)、生態(tài)安葬為方向、文明節(jié)儉為目的的殯葬觀念,圍繞綠色殯葬建設(shè)為目標,以轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)喪葬觀念、破除喪葬陋習、加強農(nóng)村公益性公墓建設(shè)和整治重點區(qū)域裸露墳?zāi)篂橹攸c,切實加強領(lǐng)導,強化措施,攻堅克難

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1差額供給單位0定額補助單位0自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0參公單位0事業(yè)單位1個。截至202412月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制5人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0事業(yè)編制5人。在職實有5人,其中: 財政全額保障5人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人,其中: 離休0人,退休 0人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入867003.8元,其中:一般公共預算867003.8元,政府性基金0.00元,國有資本經(jīng)營收益0.00元,財政專戶管理資金收入0.00事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00,上級補助收入0.00,附屬單位上繳收入0.00元,其他收入0元。

與上年對比,部門財務(wù)總收入及一般公共預算與上年對比增加560.41,同比增長0.06%,主要增加因為人員社保繳費數(shù)有所調(diào)整,收入數(shù)增加。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入867003.8元,其中:本年收入867003.8元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中,一般公共預算財政撥款867003.8元,政府性基金預算財政撥款0.00元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比,財政撥款預算總收入與上年對比增加560.41,同比增長0.06%,主要增加因為人員社保繳費數(shù)有所調(diào)整,收入數(shù)增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出867003.8元。財政撥款安排支出 867003.8元,其中基本支出867003.8與上年對比,基本支出增加560.41同比增長0.06%,主要增加原因人員社保繳費數(shù)有所調(diào)整,收入數(shù)增加;項目支出0元,與上年對比無變動增長率為0%,主要原因是單位無項目

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于

1.208(類)05(款)05(項) 2025年預算數(shù)為97604.64元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1779.36元,同比增長1.86%,主要適用于單位人員養(yǎng)老保險繳費,增加原因養(yǎng)老保險繳費數(shù)調(diào)資,支出增加

2.208(類)10(款)04(項) 2025年預算數(shù)為643964.94元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1343.42元,同比增長0.21%,主要適用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費,增加原因工資調(diào)整,支出增加

3.210(類)11(款)02(項) 2025年預算數(shù)為46972.23元,較上年執(zhí)行數(shù)下降138.24元,同比下降0.29%,主要適用于單位人員醫(yī)療保險繳費,下降原因醫(yī)療保險繳費數(shù)調(diào)資。

4.210(類)11(款)99(項) 2025年預算數(shù)為5504.15元,較上年執(zhí)行數(shù)增加163.61元,同比增長3.06%,主要適用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,增加原因是今年新增加出來的款項。

5.208(類)99(款)99(項) 2025年預算數(shù)為4270.2元,較上年執(zhí)行數(shù)增加77.84元,同比增長1.86%,主要適用于其他社會保險繳費,增加原因醫(yī)療保險繳費數(shù)調(diào),支出增加

6.221(類)02(款)01(項)2025年預算數(shù)為68687.64元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1334.52元,同比增長1.98%,主要適用于住房公積金,增加原因是社保基數(shù)調(diào)整,支出增加。

五、省對下項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

未編制此項預算

)按既定政策標準測算補助事項

未編制此項預算

)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

未編制此項預算

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。(注:《政府購買服務(wù)預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映)

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣殯儀館2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10400元,較上年減少600元,下降5.45%具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

紅河縣殯儀館2025年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:紅河縣殯儀館2024年、2025年都無因公出國(境)費,因此無增減變動

(二)公務(wù)接待費

紅河縣殯儀館2025年公務(wù)接待費預算為900元,較上年減少100元,減少10%本年度無公務(wù)接待費支出,故國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計接待0人次。

與上年對比減少的原因是:為有效開展接待工作,提高單位工作效率。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣殯儀館2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為9500元,較上年減少500元,下降5%。其中:公務(wù)用車購置費9500元,較上年下降500元,下降5%。公務(wù)用車運行維護費0元,較上年增加0元,增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因

八、重點項目預算績效目標情況

、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1一般公共預算:指以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2)政府性基金預算:指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應(yīng)當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

3)一般公共預算撥款收入:為地方財政當年撥付的資金。

4)基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

5項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

6)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

7“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,納入縣級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出 (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣殯儀館2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元,事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231日,紅河縣殯儀館部門資產(chǎn)總額3148896.23元,其中,流動資產(chǎn)53370.26元,固定資產(chǎn)2743693.49元,對外投資及有價證券0元,在建工程351832.48元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少292725.04元,其中固定資產(chǎn)減少290759.32元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至20241231日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為202412月(20251月上報)資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

(四)財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理資金支出。


監(jiān)督索引號53252900431500111




附件【2025年紅河縣殯儀館20250221040652918.xlsx