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  • 部門(mén)預(yù)算
  • 索引號(hào)
    hhxczj/2025-00094
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2025-02-24
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53252900436401200000




紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄


第一部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算

三、部門(mén)支出預(yù)算

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

七、基本支出預(yù)算(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表



紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明


一、基本職能及主要工作

(一)部門(mén)主要職責(zé)

部門(mén)主要職能:負(fù)責(zé)開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計(jì)劃免疫工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作;實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見(jiàn)病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作;在上級(jí)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)村級(jí)診所及衛(wèi)生人員的管理工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于二級(jí)預(yù)算單位,院內(nèi)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦

所屬衛(wèi)生室(非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位)6個(gè),分別是:

1.垤瑪衛(wèi)生室

2.河瑪衛(wèi)生室

3.曼培衛(wèi)生室

4.牛紅衛(wèi)生室

5.獨(dú)格衛(wèi)生室

6.臘哈衛(wèi)生室

)重點(diǎn)工作概述

2025年主要工作任務(wù)介紹;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,業(yè)務(wù)量不斷提高今年,我院克服人手少,設(shè)備簡(jiǎn)陋的困難,全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平;加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實(shí)行二十四小時(shí)值班制度,不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),實(shí)行行風(fēng)民主評(píng)議,加強(qiáng)群眾監(jiān)督,不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,改善服務(wù)態(tài)度,以群眾滿意為最高目標(biāo),自覺(jué)抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng),加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng),努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系;增強(qiáng)安全防范意識(shí),確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí),不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識(shí),杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生;

做好公共衛(wèi)生工作,提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計(jì)劃免疫工作正常開(kāi)展,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策,積極開(kāi)展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作,一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。二是按照上級(jí)部門(mén)的部署,搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作,我院亦積極開(kāi)展相應(yīng)的救治工作,組織人員進(jìn)行全面摸底排查,發(fā)現(xiàn)疑似病例及時(shí)轉(zhuǎn)診,做好患兒家長(zhǎng)的思想工作,消除恐慌,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是繼續(xù)搞好計(jì)劃免疫信息化管理工作,計(jì)劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅(jiān)持搞好網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。五是搞好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至202412月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

在職人員編制17人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人,其中: 財(cái)政全額保障17人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人,其中: 離休 0人,退休1人。

車(chē)輛編制3輛,實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入6386713.98元,其中:一般公共預(yù)算2386713.98元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入4000000元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

上年對(duì)比增加了14.39%,主要原因是2024年一般公共預(yù)算2086556.42元中社會(huì)保障和就業(yè)支出238312.48元;衛(wèi)生健康支出1688043.94元;住房保障支出160200元。2025年一般公共預(yù)算2386713.98元中社會(huì)保障和就業(yè)支出271101.92元;衛(wèi)生健康支出1934305.98元;住房保障支出181306.08元。2025年較2024年衛(wèi)生健康支出增加

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2386713.98元,其中:本年收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2386713.98元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

上年對(duì)比增加了14.39%,主要原因是2024年一般公共預(yù)算2086556.42元中社會(huì)保障和就業(yè)支出238312.48元;衛(wèi)生健康支出1688043.94元;住房保障支出160200元。2025年一般公共預(yù)算2386713.98元中社會(huì)保障和就業(yè)支出271101.92元;衛(wèi)生健康支出1934305.98元;住房保障支出181306.08元。2025年較2024年衛(wèi)生健康支出增加

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出 6386713.98元。財(cái)政撥款安排支出 2386713.98元,其中:基本支出2386713.98元,與上年對(duì)比增加了14.39%,主要原因分析2025年較2024年衛(wèi)生健康支出增加;項(xiàng)目支出0元,與上年對(duì)比無(wú)差異,主要原因?yàn)?024年、2025年均無(wú)項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于;

1.208(類)05(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為600元,較上年執(zhí)行數(shù)增加0元,主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助(退休公用經(jīng)費(fèi))支出。

2.208(類)05(款)05(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為259163.52元,較上年執(zhí)行數(shù)增加31415.04元,主要是用于社會(huì)保障繳費(fèi)(養(yǎng)老保險(xiǎn)等)支出。

3.208(類)99(款)99(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11338.4元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1374.4元,主要是用于主要是用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出(工傷保險(xiǎn))

4.210(類)03(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1793713.68元,較上年執(zhí)行數(shù)增加229373.68元,主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。

5.210(類)11(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為124722.44元,較上年執(zhí)行數(shù)增加14782.64元,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。

6.210(類)11(款)99(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為15869.86元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2105.72,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。

7.221(類)02(款)01(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為181306.08元,較上年執(zhí)行數(shù)增加21106.08元,主要是用于住房公積金支出

五、省對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)事項(xiàng)

(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)事項(xiàng)

(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

未編制此項(xiàng)事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2025年我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0、政府采購(gòu)工程預(yù)算0

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計(jì)7900元,上年執(zhí)行數(shù)減少200,下降2.47%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

2025年較2024年無(wú)增減變化

(二)公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元,較上年減少8100下降100.00%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次,共計(jì)接待15人次

2025年較2024年公務(wù)接待預(yù)算減少8100元,少原因?yàn)楣珓?wù)接待對(duì)象自己繳納伙食費(fèi)、住宿費(fèi),本單位無(wú)需額外開(kāi)支

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7900元,較上年增加7900元,增長(zhǎng)100%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7900元,較上年增加7900元,增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量為3

2025年較2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加7900元,增加原因?yàn)?/span>單位公務(wù)用車(chē)數(shù)量增多,運(yùn)維費(fèi)增加

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)為2386713.98元,其中住房公積金181306.08元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)25681.68元,社會(huì)保障繳費(fèi)411094.22元,事業(yè)人員支出工資1579752元,一般公用經(jīng)費(fèi)600元。

、其他公開(kāi)信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出,為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

7."三公"經(jīng)費(fèi),指我部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明




附件【紅河縣垤瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算公開(kāi)20250221093123141.xlsx