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  • 部門預(yù)算
  • 索引號(hào)
    hhxczj/2025-00107
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2025-02-25
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53252900436400500000



紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄


第一部分紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算

三、部門支出預(yù)算

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

七、基本支出預(yù)算(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

、部門政府采購(gòu)預(yù)算

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表



紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計(jì)劃免疫工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作;實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見(jiàn)病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作;在上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)村級(jí)診所及衛(wèi)生人員的管理工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于二級(jí)預(yù)算單位,院內(nèi)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦

所屬衛(wèi)生室5個(gè),分別是:

1.石頭寨衛(wèi)生室

2.碧苗衛(wèi)生室

3.車馬龍衛(wèi)生室

4.舊施衛(wèi)生室

5.么索衛(wèi)生室

注:以上5個(gè)所屬衛(wèi)生室都為非獨(dú)立核算單位非獨(dú)立批復(fù)單位。

)重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,業(yè)務(wù)量不斷提高今年,全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,服務(wù)水平穩(wěn)步提升,不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),實(shí)行行風(fēng)民主評(píng)議,加強(qiáng)群眾監(jiān)督,不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,改善服務(wù)態(tài)度,以群眾滿意為最高目標(biāo),自覺(jué)抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng),加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng),努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系增強(qiáng)安全防范意識(shí),確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí),不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識(shí),杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生

做好公共衛(wèi)生工作,提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是做好各項(xiàng)公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策,積極開(kāi)展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作,一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。二是按照上級(jí)部門的部署,好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作。三是繼續(xù)好計(jì)劃免疫信息化管理工作四是堅(jiān)持好網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。五是好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至202412月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制16人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人,其中: 財(cái)政全額保障16人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人,其中:離休0人,退休2人。

車輛編制1輛,實(shí)有車輛1

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入5213024.34元,其中:一般公共預(yù)算2213024.34元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0事業(yè)收入3000000元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0,上級(jí)補(bǔ)助收入0,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

與上年對(duì)比增加了3.4%主要原因分析2025年較2024一般公共預(yù)算增加

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 2213024.34元,其中:本年收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2213024.34元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加了8.27%主要原因分析2025年較2024社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出5213024.34元。財(cái)政撥款安排支出 2213024.34元,其中基本支出2213024.34,與上年對(duì)比增加了8.27%主要原因分析2025年較2024社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加項(xiàng)目支出0,與上年對(duì)比無(wú)差異主要原因分析2024年、2025年均無(wú)項(xiàng)目支出

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于。

1.208(類)05(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1200元,較上年執(zhí)行數(shù)無(wú)差異,主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助(退休公用經(jīng)費(fèi))支出。

2.208(類)05(款)05(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為240757.92元,較上年執(zhí)行數(shù)增加18850.88元,主要是用于社會(huì)保障繳費(fèi)(養(yǎng)老保險(xiǎn)等)支出。

3.208(類)99(款)99(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為10533.16元,較上年執(zhí)行數(shù)增加824.73元,主要是用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(工傷保險(xiǎn))。

4.210(類)03(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1660413.26元,較上年執(zhí)行數(shù)增加128492.6元,主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。

5.210(類)11(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為115864.75元,較上年執(zhí)行數(shù)增加7294.3元,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。

6.210(類)11(款)99(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為14885.69元,較上年執(zhí)行數(shù)增加1304.09元,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。

7.221(類)02(款)01(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為169369.56元,較上年執(zhí)行數(shù)增加12375.6元,主要是用于住房公積金支出。


五、省對(duì)下項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0、政府采購(gòu)工程預(yù)算0

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)合計(jì)7300元,較上年減少200元,下降2.67%,具體變動(dòng)情況如下:

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年無(wú)增減變化,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次

(二)公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,較上年無(wú)變化,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次

2025年較2024年無(wú)增減變化。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7300元,較上年減少200元,下降2.67%其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,較上年減少0元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7300元,較上年減少200元,下降2.67%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2025年較2024年減少200元,原因?yàn)?/span>2025年本單位公務(wù)用車次數(shù)減少

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)5213024.34元,其中住房公積金169369.56元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)24196.26元,社會(huì)保障繳費(fèi)382041.52元,事業(yè)人員支出工資1604217.00元,一般公用經(jīng)費(fèi)33200元,事業(yè)支出3000000元。

、其他公開(kāi)信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出,為保證我機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

5.項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),為保障我機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

7."三公"經(jīng)費(fèi),指我部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)()反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元,與上年對(duì)比無(wú)增減變化

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231日,紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4351169.86元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3380917.95元,固定資產(chǎn)970251.91元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少101210.7其中固定資產(chǎn)減少188096.2處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至20241231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開(kāi)為202412月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。



監(jiān)督索引號(hào)53252900436400500111




附件【紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院20250224043300791.xlsx