- 部門預(yù)算
-
索引號(hào)hhxczj/2025-00119
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣財(cái)政局
-
文號(hào)
-
發(fā)布日期2025-02-25
-
時(shí)效性有效
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53252900436400100000
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
部門主要職能:負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計(jì)劃免疫工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作;實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作;在上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)村級(jí)診所及衛(wèi)生人員的管理工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于二級(jí)預(yù)算單位,院內(nèi)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:門診臨床科、中醫(yī)科、中醫(yī)康復(fù)科、住院部、醫(yī)技科、公共衛(wèi)生科或預(yù)防保健科、行政職能科。
所屬衛(wèi)生室10個(gè),分別是:
1.凹腰山衛(wèi)生室
2.勐甸衛(wèi)生室
3.勐龍衛(wèi)生室
4.齊心寨衛(wèi)生室
5.土臺(tái)衛(wèi)生室
6.小河衛(wèi)生室
7.大黑公衛(wèi)生室
8.昆南衛(wèi)生室
9.西山社區(qū)衛(wèi)生室
10.跑馬社區(qū)衛(wèi)生室
(三)重點(diǎn)工作概述
2025年主要工作任務(wù)介紹;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,業(yè)務(wù)量不斷提高,我院克服人手少,設(shè)備簡(jiǎn)陋的困難,全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平;加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,服務(wù)水平穩(wěn)步提升,不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),實(shí)行行風(fēng)民主評(píng)議,加強(qiáng)群眾監(jiān)督,不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,改善服務(wù)態(tài)度,以群眾滿意為最高目標(biāo),自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng),加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng),努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系;增強(qiáng)安全防范意識(shí),確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí),不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識(shí),杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生;做好公共衛(wèi)生工作,提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是計(jì)劃免疫工作正常開展,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策,積極開展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作,一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。二是按照上級(jí)部門的部署,搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作,我院亦積極開展相應(yīng)的救治工作,組織人員進(jìn)行全面摸底排查,發(fā)現(xiàn)疑似病例及時(shí)轉(zhuǎn)診,做好患兒家長(zhǎng)的思想工作,消除恐慌,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是繼續(xù)搞好計(jì)劃免疫信息化管理工作,計(jì)劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅(jiān)持搞好網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。五是搞好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制18人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人,其中: 財(cái)政全額保障18人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人,其中:離休0人,退休5人。
車輛編制1輛,實(shí)有車輛2輛,超編1輛,超編車輛是因?yàn)樯綎|魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)捐贈(zèng)救護(hù)車1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入6762649.59元,其中:一般公共預(yù)算2727301.59元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入4035348元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對(duì)比增加163.6%,主要原因分析為社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加19446.82元;衛(wèi)生健康支出中一般公共預(yù)算比上年增加128483.77元,單位資金比上年增加4035348元;住房保障支出比上年增加13868.16元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2727301.59元,其中:本年收入2727301.59元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2727301.59元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加161798.75元,主要原因分析為社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加19446.82元,衛(wèi)生健康支出中一般公共預(yù)算比上年增加128483.77元,住房保障支出比上年增加13868.16元。
四、預(yù)算單位支出情況
(本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化)
2025年部門預(yù)算總支出6762649.59元。財(cái)政撥款安排支出 2727301.59元,其中:基本支出2727301.59元,與上年對(duì)比增加161798.75元,主要原因分析為社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年增加19446.82元,衛(wèi)生健康支出比上年增加128483.77元,住房保障支出比上年增加13868.16元;項(xiàng)目支出0元,與上年對(duì)比0,主要原因?yàn)楸締挝粵]有項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
1.208(類)05(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3000元,較上年增加1200元,主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助(退休公用經(jīng)費(fèi))支出。
2.208(類)05(款)05(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為296625.12元,較上年執(zhí)行數(shù)增加17033.6元,主要是用于社會(huì)保障繳費(fèi)(養(yǎng)老保險(xiǎn)等)支出。
3.208(類)08(款)01(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為8316元,較上年執(zhí)行數(shù)增加468.00元,主要是用于對(duì)烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及劣勢(shì)褒揚(yáng)金。
4.208(類)99(款)99(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為12977.35元,較上年執(zhí)行增加了745.22元,主要是用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出(工傷保險(xiǎn))
5.210(類)03(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2034752.82元,較上年執(zhí)行數(shù)增加122371.36元,主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。
6.210(類)11(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為142750.84元,較上年執(zhí)行數(shù)增加3602.11元,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。
7.210(類)11(款)99(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18676.54元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2510.3元,主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
8.221(類)02(款)01(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為210202.92元,較上年執(zhí)行數(shù)增加13868.16元,主要是用于住房公積金支出。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
未編制此項(xiàng)事項(xiàng)
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
未編制此項(xiàng)事項(xiàng)
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
未編制此項(xiàng)事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8000元,較上年減少10000元,下降55.56%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
2025年較2024年無增減變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元,較上年無增減變化,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。
增減變化原因(增減都需要進(jìn)行說明)……。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8000元,較上年減少10000元,下降55.56%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,較上年無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8000元,較上年減少10000元,下降55.56%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。
2025年較2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少10000元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出,為保證我院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。
5.項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),為保障我院機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
7."三公"經(jīng)費(fèi),指我部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,與上年對(duì)比無變化。主要原因?yàn)槲覇挝粺o機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4,996,754.48元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2,539,644.28元,固定資產(chǎn)2,457,110.20元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)322920元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加696580.51元,其中固定資產(chǎn)增加651524.34元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53252900436400100111
附件【紅河縣迤薩鎮(zhèn)衛(wèi)生院20250225095646211.xlsx】