- 部門預(yù)算
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索引號(hào)hhxczj/2025-00132
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發(fā)布機(jī)構(gòu)紅河縣財(cái)政局
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文號(hào)
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發(fā)布日期2025-02-27
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時(shí)效性有效
紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53252900436401100000
紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄
第一部分紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)開展常見病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù),負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計(jì)劃免疫工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作;實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作;在上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)村級(jí)診所及衛(wèi)生人員的管理工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、綜合門診科、住院部、中醫(yī)科。
所屬衛(wèi)生室6個(gè),分別是:
1.車古衛(wèi)生室
2.哈垤衛(wèi)生室
3.臘娘垤衛(wèi)生室
4.么當(dāng)衛(wèi)生室
5.利博衛(wèi)生室
6.阿期衛(wèi)生室
注:以上6個(gè)所屬衛(wèi)生室都為非獨(dú)立核算單位非獨(dú)立批復(fù)單位。
(三)重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,業(yè)務(wù)量不斷提高今年,全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平;加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,服務(wù)水平穩(wěn)步提升,不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),實(shí)行行風(fēng)民主評(píng)議,加強(qiáng)群眾監(jiān)督,不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念,改善服務(wù)態(tài)度,以群眾滿意為最高目標(biāo),自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng),加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng),努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系;增強(qiáng)安全防范意識(shí),確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí),不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識(shí),杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生。
做好公共衛(wèi)生工作,提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平一是做好各項(xiàng)公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策,積極開展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作,一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。二是按照上級(jí)部門的部署,做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作。三是繼續(xù)做好計(jì)劃免疫信息化管理工作。四是堅(jiān)持做好網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。五是做好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制16人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人,其中: 財(cái)政全額保障16人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入4435220.35元,其中:一般公共預(yù)算2235220.35元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入2200000.00元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年對(duì)比增加了6.26%,主要原因分析2025年較2024年一般公共預(yù)算增加。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入 2235220.35元,其中:本年收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2235220.35元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加了6.17%,主要原因分析2025年較2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出 4435220.35元。財(cái)政撥款安排支出 2235220.35元,其中:基本支出2235220.35元,與上年對(duì)比增加了6.17%,主要原因分析2025年較2024年社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出均增加;項(xiàng)目支出0元,與上年對(duì)比無差異,主要原因分析2024年、2025年均無項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于。
1.208(類)05(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1800元,較上年執(zhí)行數(shù)無差異,主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助(退休公用經(jīng)費(fèi))支出。
2.208(類)05(款)05(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為243344.48元,較上年執(zhí)行數(shù)增加15953.6元,主要是用于社會(huì)保障繳費(fèi)(養(yǎng)老保險(xiǎn)等)支出。
3.208(類)99(款)99(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為10646.32元,較上年執(zhí)行數(shù)增加697.97元,主要是用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(工傷保險(xiǎn))。
4.210(類)03(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3866286.50元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2303259.72元,主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院其他衛(wèi)生健康支出。
5.210(類)11(款)02(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為117109.53元,較上年執(zhí)行數(shù)增加7529.7元,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。
6.210(類)11(款)99(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為15784.52元,較上年執(zhí)行數(shù)增加2679.85元,主要是用于衛(wèi)生健康(醫(yī)療保險(xiǎn))支出。
7.221(類)02(款)01(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為171933.00元,較上年執(zhí)行數(shù)增加12178.32元,主要是用于住房公積金支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目0個(gè),政府采購預(yù)算總額0元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元,較上年減少6300.00元,下降100%,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年無增減變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元,較上年減少6300元,下降100%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。
增減變化原因2025年公務(wù)接待較2024年減少。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,較上年無增減變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,較上年無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2025年部門整體支出績效目標(biāo)為4435220.35元,其中住房公積金171933.00元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)24371.50元,社會(huì)保障繳費(fèi)264106.80元,事業(yè)人員支出工資2166732.85元,一般公用經(jīng)費(fèi)60171.50元,事業(yè)支出2200000元。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn),上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年,按原用途繼續(xù)使用的資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年,為當(dāng)年支出預(yù)算未完成,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出,為保證我院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。
5.項(xiàng)目支出,指基本支出外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),為保障我院機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。
7."三公"經(jīng)費(fèi),指我部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元,與上年對(duì)比無增減變化。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4106665.54元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2530962.43元,固定資產(chǎn)1525703.11元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加917949.24元,其中固定資產(chǎn)增加446613.92元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53252900436401100111
附件【紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院20250226043526516.xlsx】