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  • 部門預(yù)算
  • 索引號(hào)
    hhxczj/2025-00138
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣財(cái)政局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2025-02-28
  • 時(shí)效性
    有效

紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號(hào)53252900678100000


紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年預(yù)算公開目錄


第一部分 紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表


第一部分 紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年部門預(yù)算

編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.普及消防知識(shí)、制定村民防火公約;

2.定期深入社區(qū)、行政村、自然村開展消防巡查工作;

3.建立防火檢查檔案,按照國(guó)家規(guī)定設(shè)置防火標(biāo)志;

4.掌握責(zé)任區(qū)域的道路、消防水源、消防安全重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位等情況,建立相應(yīng)的消防業(yè)務(wù)資料檔案;

5.制定消防安全重點(diǎn)單位、重點(diǎn)部位的事故處置和滅火作戰(zhàn)預(yù)案,定期組織演練;

6.指導(dǎo)培訓(xùn)村寨義務(wù)消防隊(duì)(微型消防站);

7.撲救火災(zāi),保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng),協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查火災(zāi)原因、處理火災(zāi)事故;

8.定期向應(yīng)急管理、消防救援機(jī)構(gòu)報(bào)告消防工作情況;

9.專職消防隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)實(shí)行備戰(zhàn)執(zhí)勤、請(qǐng)假銷假、值班交接等制度,按照規(guī)定對(duì)消防器材裝備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保持人員裝備隨時(shí)處于良好的應(yīng)急狀態(tài);

10.接受消防救援機(jī)構(gòu)的調(diào)度,參與其他地區(qū)的滅火救援工作;

11.引導(dǎo)社會(huì)力量參與防災(zāi)救災(zāi)等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室,所屬單位0個(gè)。

(三)重點(diǎn)工作概述

紅河縣政府專職消防隊(duì)成立以來(lái),始終服從縣消防救援大隊(duì)的工作安排,積極執(zhí)勤崗位練兵,提高隊(duì)伍火災(zāi)撲救和應(yīng)急救援能力。堅(jiān)持以執(zhí)勤備戰(zhàn)為中心切實(shí)開展滅火救援和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

一是推動(dòng)轉(zhuǎn)型提技能,建強(qiáng)專職消防隊(duì)隊(duì)伍。結(jié)合轄區(qū)實(shí)際,認(rèn)真落實(shí)一短三快改革機(jī)制,扎實(shí)推進(jìn)四組一長(zhǎng)作戰(zhàn)編程,將滅火救援、水域救助、山岳救助、地震救援等編成訓(xùn)練列入日常訓(xùn)練工作中,形成常態(tài)化機(jī)制。開展專業(yè)訓(xùn)練,拉動(dòng)演練。持續(xù)實(shí)施職業(yè)技能提升活動(dòng),對(duì)符合條件的優(yōu)秀專職消防員提供高平臺(tái)、高質(zhì)量培訓(xùn)通道。

二是緊貼實(shí)戰(zhàn)保平安,竭誠(chéng)為民顯本色。立足轄區(qū)火災(zāi)形勢(shì),針對(duì)性開展轄區(qū)重點(diǎn)單位熟悉、演練、預(yù)案修訂等工作,努力做到轄區(qū)重點(diǎn)單位一口清。大隊(duì)全體消防救援人員、專職消防隊(duì)員發(fā)揚(yáng)刀山敢上、火海敢闖的戰(zhàn)斗精神,秉承人民至上、生命至上的救援思想,堅(jiān)決做到聞警即動(dòng),有警必出。

三是多渠道提升全民消防安全意識(shí)。專職消防隊(duì)在大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)下借助防災(zāi)減災(zāi)日安全生產(chǎn)月開學(xué)第一課”“119消防宣傳月等有利契機(jī),豐富形式內(nèi)容,深化消防宣傳五進(jìn)。通過隊(duì)站開放讓群眾走進(jìn)來(lái)消防宣傳培訓(xùn)讓知識(shí)走出去的方式筑起流動(dòng)課堂;利用微信群、村村通廣播系統(tǒng)、短信平臺(tái)等媒介,向目標(biāo)人群持續(xù)發(fā)送有針對(duì)性的消防提示及火災(zāi)警示音視頻資料,督促社會(huì)單位利用LED屏、樓宇廣播持續(xù)播放消防公益廣告。

縣政府專職消防隊(duì)將秉承赴湯蹈火、竭誠(chéng)為民的無(wú)畏精神,確保紅河消防安全持續(xù)穩(wěn)定向好。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè)。截至202412月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

在職人員編制3人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人,其中:財(cái)政全額保障3人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

車輛編制0輛,實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入385,375.85元,其中:一般公共預(yù)算385,375.85元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加15,094.35元,增長(zhǎng)4.07%,主要原因分析:在職職工正常晉升工資,工資薪金和五險(xiǎn)一金相應(yīng)的增加。

(二)財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入385,375.85元,其中:本年收入385,375.85元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款385,375.85元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥0元。

與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加15,094.35元,增長(zhǎng)4.07%,主要原因分析:在職職工正常晉升工資,工資薪金和五險(xiǎn)一金相應(yīng)的增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出385,375.85元。財(cái)政撥款安排支出385,375.85元,其中:基本支出385,375.85元,與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加15,094.35元,增長(zhǎng)4.07%,主要原因分析:在職職工正常晉升工資,工資薪金和五險(xiǎn)一金相應(yīng)的增加;

項(xiàng)目支出0元,與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比增加0元,增長(zhǎng)0%,主要原因分析:與上年預(yù)算數(shù)持平,無(wú)增減變化情況。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

我部門2025年部門預(yù)算財(cái)政撥款安排支出385,375.85元,按功能科目分組具體為:

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41,786.56元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1,828.16元,主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療20,109.78元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,532.83元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金29,390.16元,主要用于住房公積金支出。

2240250災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-消防救援事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行289,728.36元,主要用于行政運(yùn)行支出。

(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

我部門2025年部門預(yù)算財(cái)政撥款安排支出385,375.85元,其中:基本支出385,375.85元,項(xiàng)目支出0元。按部門經(jīng)濟(jì)科目分組具體為:

301工資福利支出369,233.49元(其中:基本支出385,375.85元,項(xiàng)目支出0元)。比上年預(yù)算數(shù)增15,057.43元,增長(zhǎng)4.3%,主要原因分析:在職職工正常晉升工資,工資薪金和五險(xiǎn)一金相應(yīng)的增加。

302商品和服務(wù)支出16,142.36元(其中:基本支出16,142.36元,項(xiàng)目支出0元)。比上年預(yù)算數(shù)增加36.92元,增長(zhǎng)0.2%,主要原因分析:本年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加

310資本性支出0元(其中:基本支0元,項(xiàng)目支出0元)。比上年預(yù)算數(shù)減少0元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣政府專職消防隊(duì)2,025年年初預(yù)算時(shí),無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3,000.00元,比上年預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為3,000.00元,比上年預(yù)算數(shù)增加0元,增長(zhǎng)0%,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。

原因分析:與上年預(yù)算數(shù)持平,無(wú)增減變化情況。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元,比上年預(yù)算數(shù)增加0元,增長(zhǎng)0%

原因分析:與上年預(yù)算數(shù)持平,無(wú)增減變化情況。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元,比上年預(yù)算數(shù)增加0元,增長(zhǎng)0%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,比上年預(yù)算數(shù)增加0元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,比上年預(yù)算數(shù)增加0元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為0輛。

原因分析:與上年預(yù)算數(shù)持平,無(wú)增減變化情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年部門預(yù)算無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算】本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

【其他收入】除一般公共預(yù)算撥款收入外的收入,主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

【財(cái)政撥款收入】指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

【基本支出】指為保證部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

【項(xiàng)目支出】指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

三公經(jīng)費(fèi)】按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

【事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入】指部門開展獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】指為保障部門機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。

【政府采購(gòu)】指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

【政府性基金預(yù)算】是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

【經(jīng)濟(jì)科目】指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目,具體設(shè)類、款兩級(jí)。

【功能科目】指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目,主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo),具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12,000.00元,比上年預(yù)算數(shù)增加0元,增長(zhǎng)0%,)原因分析:與上年預(yù)算數(shù)持平,無(wú)增減變化情況。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20241231日,紅河縣政府專職消防隊(duì)資產(chǎn)總額0元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0元,固定資產(chǎn)0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無(wú)形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加152.74元,其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說明

紅河縣政府專職消防隊(duì)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元,與上年預(yù)算數(shù)持平,無(wú)增減變化情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元,與上年預(yù)算數(shù)持平,無(wú)增減變化情況。

(五)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開說明

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于組織做好2025年預(yù)算公開工作的通知》(云財(cái)預(yù)〔20252號(hào))要求,本部門2025年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

(六)財(cái)政專戶管理資金支出情況

2025年部門預(yù)算無(wú)財(cái)政專戶管理資金支出情況。

監(jiān)督索引號(hào)53252900678100111




附件【紅河縣政府專職消防隊(duì)(2)20250228030950572.xlsx